重庆市北碚区人民政府天生街道办事处2017年部门决算情况说明
日期:2018-08-21

重庆市北碚区人民政府天生街道办事处

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。 街道党工委:宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成;讨论决定本街道经济发展、城市管理、社会服务、精神文明建设、社会治安综合治理等方面的重大问题上,对地区性、社会性、群众性的工作实行统一领导和综合协调,领导街道办事处和街道工会、共青团、妇联、科协等群众组织,并对区有关职能部门设在街道的派出机构实行双重领导;支持和保证行政组织,经济组织和居民自治组织依照法律、法规和各自产章程充分行使职权,协调好各方面的关系;加强党组织的自身建设和党风廉政建设,充分发挥党工委的领导核心作用;按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、任免考核和监督工作;领导街道武装工作、思路政治工作和精神文明建设。

街道办事处:以社区工作为基础,以城市管理、社区建设和社会管理为重点,实现基层基础工作社区化,社区建设社会化,把辖区建设成社会稳定、秩序良好、环境整洁、生活方便、文化繁荣、经济发达的文明社区。

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,完成市、区人民政府部署的各项任务。

2.负责辖区内城市管理工作。

(1)负责辖区内环境卫生和绿化美化和管理工作,组织单位和社区居民开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制。

(2)依据法律、法规和行政委托授权,组织和监督对违章、违法建筑、违规占用道路、无照经营、市容环境卫生、绿化管理规定以及其他侵占公共共用场地损害他人利益的行为的查处工作。

(3)配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

(4)协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防治施工扬尘、扰民;配合建设施工单位维护施工秩序。

(5)对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

3.负责辖区内社会管理工作。

(1)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。

(2)负责辖区内社会治安综合治理工作。

(3)负责对居住在辖区内的外来人员以及向外来人员提供房屋的租赁户实行综合管理。

(4)做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保障及社区文化、科普、体育、教育等工作。

(5)负责婚姻登记管理、初级卫生保健、计划生育、统计、人民调解工作。

(6)负责管理辖区内失业人员、下岗职工,做好城市低保管理与服务工作。协助有关部门做好就业和就业服务工作。

(7)负责民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

(8)配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。

(9)维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

(10)搞好辖区经济发展环境,协助税务部门积极培植各种形式的税源,做好辖区的税收征管工作。协助有关部门搞好辖区经济及社会发展等数据的统计工作。

4.负责社区建设工作。

(1)根据市、区社区建设规划,制定所辖区域的社区建设民展计划,不断建立和完善社区各类公益性基础设施,合理配置社区服务资源。

(2)组织社区志愿者队伍,动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设。

(3)兴办社会福利和社区服务事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

(4)指导社区居委会工作,帮助解决社区居委会的困难和问题,向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

(5)对社区居民群众进行法制和社会公德教育,组织社区居民参与社区环境整治等社会公益活动;组织开展群众文化、体育活动和社区教育、人口与计划生育、卫生工作,普及科学常识。

(6)及时向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访。

(二)机构设置

根据上述职责,中共重庆市北碚区天生街道党工委、重庆市北碚区天生街道办事处内设机构8个。

1.党政办公室。其主要职责包括:组织、宣传、统战、纪检、监察、精神文明、人事、信访、档案、民族宗教、老干部管理、关心下一代、保密、防汛、防火、防盗、值班、妇联、科协、共青团等以及领导交办的其他工作。

2.社区事务科(挂人口与计划生育办公室牌子)。其主要职责包括:保障福利、优抚救济、残联、殡葬改革、计划生育、流动人口管理等以及领导交办的其他工作。

3.城市管理科。其主要职责包括:环境卫生、绿化美化、卫生单位创建、城管监察执法等以及领导交办的其他工作。

4.发展经济科。其主要职责包括:经济发展、培植税源、税收管理、财务管理、统计工作等以及领导交办的其他工作。

5.社区治安综合治理办公室。其主要职责包括:社会治安综合治理、征兵、安全、普法宣传教育、依法治理、人民调解和司法行政等以及领导交办的其他工作。

6.社区建设科。其主要职责包括:基层政权、居委会组织建设、物业管理等以及领导交办的其他工作。

7、社会保障服务所。其主要职责包括:社会救助、社会保障、城市居民最低生活保障、就业服务、退休人员社会化管理等以及领导交办的其他工作。

8、文化服务中心。其主要职责包括:文化、教育、体育活动、旅游文化、宣传、人大工委日常工作等以及领导交办的其他工作。

人员编制和领导职数:重庆市北碚区天生街道办事处机关行政编制18名,政法专项编制5名,机关事业编制15名。其中:处级领导职数12名,配备不占领导职数的副处级6名。

机关后勤服务人员事业编制1名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2,988.24万元,支出总计2,988.24万元。与2016年决算数相比,收支增加170.74万元、增长6.06%,主要原因一是市政执法大队下放到街道管理;二是城市基础设施维修维护项目标准提高;三是社区组织运行经费增加,社区干部、离任社区干部补贴提标。本部门2017年度收入合计2,988.24万元,其中:财政拨款收入2,988.24万元,占100.00%;本部门2017年度支出合计2,988.24万元,其中:基本支出1,319.93万元,占44.17%;项目支出1,668.30万元,占55.83%。本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2,988.24万元,较上年决算数增加170.74万元,增长6.06%。主要原因是市政执法人员经费下拨经费渠道发生改变。较年初预算数增加170.74万元,增长6.06%。主要原因一是市政执法人员经费下拨经费渠道发生改变;二是追加安排社区组织运行经费。

本部门2017年度财政拨款支出2,988.24万元,较上年决算数增加170.74万元,增长6.06%。主要原因一是市政执法大队下放到街道管理,人员及工作经费增加;二是因物价上涨,城市基础设施维修维护相关项目标准提高;三是社区组织运行经费增加,社区干部补贴标准提高。较年初预算数增加170.74万元,增长6.06%。主要原因是市政执法人员经费下拨经费渠道发生改变。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出676.20万元,占22.63%,较年初预算数减少103.87万元,主要原因一是退休人员纳入社保统一管理;二是严格执行八项规定,严控三公支出。公共安全支出181.99万元,占6.09%,较年初预算数减少114.01万元,主要原因是公安事业费支出渠道变更;文化体育与传媒支出80.78万元,占2.70%,较年初预算数减少4.40万元,主要原因是文化项目经费有所减少;社会保障与就业支出1,194.35万元,占39.97%,较年初预算数增加73.28万元,主要原因是社区组织运行经费增加,社区干部补贴标准提高;二是各项优抚救济款标准提高;医疗卫生与计划生育支出58.04万元,占1.94%,较年初预算数增加1.98万元,主要原因是医疗补贴增加,医保标准提高;城乡社区支出718.56万元,占24.05%,较年初预算数增加350.48万元,主要原因一是市政执法大队下放到街道管理人员及工作经费增加,二是物价上涨,城市基础设施维修维护相关项目标准提高;住房保障支出78.32万元,占2.62%,较年初预算数减少32.73万元,主要原因是职工住房补贴往年部分已补发完成。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,319.93万元。其中:人员经费842.80万元,较上年减少34.65万元,主要原因是退休人员纳入社保统一管理。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、通讯补助等。公用经费477.13万元,较上年增加229.97万元,主要原因一是街道文化中心装修,街道综合办公室装修;二是开展美食节等大型宣传活;三是体制调整,部分资金渠道变更。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费、邮电费、物管费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行及维护费。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计28.80万元,较年初预算数减少12.43万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少12.43万元,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我街道今年实施公车改革,公务用车封停减少运行车辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务用车运行维护费17.13万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、辖区安全生产等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.78万元,主要原因严格执行公车管理规定,提高车辆使用效率;较上年支出数减少11.78万元,主要原因是我街道今年实施公车改革,公务用车封停减少运行车辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费11.67万元,主要用于接待相关部门检查指导工作,街道综治维稳工作、街道城市管理综合整治工作。费用支出较年初预算数减少0.65万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,较上年支出数减少0.65万元,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待324批次,3,889人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费30.01元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.28万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出294.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加47.32万元,增长19.14%,主要原因是一是物价上涨,成本增加;二是街道办公室老化维护,部分科室搬迁装修及文化中心图书室、活动室、排练厅装修。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2.31万元,其中:政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明。

本街道未开展预算绩效管理

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68863720。

                    北碚区人民政府天生街道办事处

                           2018年8月14日

收入支出决算总表

公开01表

部门:重庆市北碚区人民政府天生街道办事处           2017年度                             金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

2,988.24

一般公共服务支出

676.20

上级补助收入

0.00

外交支出

0.00

事业收入

0.00

国防支出

0.00

经营收入

0.00

公共安全支出

181.99

附属单位上缴收入

0.00

教育支出

0.00

其他收入

0.00

科学技术支出

0.00



文化体育与传媒支出

80.78



社会保障和就业支出

1,194.35



医疗卫生与计划生育支出

58.04



节能环保支出

0.00



城乡社区支出

718.56



农林水支出

0.00



交通运输支出

0.00



资源勘探信息等支出

0.00



商业服务业等支出

0.00



金融支出

0.00



援助其他地区支出

0.00



国土海洋气象等支出

0.00



住房保障支出

78.32



粮油物资储备支出

0.00



其他支出

0.00



债务还本支出

0.00



债务付息支出

0.00

本年收入合计

2,988.24

本年支出合计

2,988.24

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

2,988.24

总计

2,988.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:重庆市北碚区人民政府天生街道办事处                2017年度                        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,988.24

2,988.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

676.20

676.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

615.16

615.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

615.16

615.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

23.86

23.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

23.86

23.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

181.99

181.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

181.99

181.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

181.99

181.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

80.78

80.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

5.78

5.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

5.78

5.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,194.35

1,194.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

157.01

157.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

157.01

157.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

739.84

739.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

拥军优属

3.35

3.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

老龄事务

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

710.98

710.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

24.02

24.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

219.08

219.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

121.88

121.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.95

66.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.95

26.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

63.65

63.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

43.43

43.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

11.15

11.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

11.15

11.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

58.04

58.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

11.92

11.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

11.92

11.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

46.12

46.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

31.93

31.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

12.59

12.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

718.56

718.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

477.28

477.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

477.28

477.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

241.27

241.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

241.27

241.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

78.32

78.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

78.32

78.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

75.52

75.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:重庆市北碚区人民政府天生街道办事处                2017年度                       金额单位:万元  

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,988.24

1,319.93

1,668.30

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

676.20

668.72

7.49

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

615.16

615.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

615.16

615.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.73

0.90

0.84

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.73

0.90

0.84

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

23.86

17.86

6.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

23.86

17.86

6.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

181.99

36.37

145.63

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

181.99

36.37

145.63

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

181.99

36.37

145.63

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

80.78

75.00

5.78

0.00

0.00

0.00

20701

文化

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

5.78

0.00

5.78

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

5.78

0.00

5.78

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,194.35

389.47

804.88

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

157.01

153.26

3.75

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

157.01

153.26

3.75

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

739.84

17.12

722.72

0.00

0.00

0.00

2080204

拥军优属

3.35

0.00

3.35

0.00

0.00

0.00

2080205

老龄事务

1.51

0.00

1.51

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

710.98

17.12

693.85

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

24.02

0.00

24.02

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

219.08

219.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

121.88

121.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.95

66.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.95

26.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

63.65

0.00

63.65

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

20.22

0.00

20.22

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

43.43

0.00

43.43

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

2.85

0.00

2.85

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

2.85

0.00

2.85

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.77

0.00

0.77

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.77

0.00

0.77

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

11.15

0.00

11.15

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

11.15

0.00

11.15

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

58.04

48.00

10.04

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

11.92

1.88

10.04

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

11.92

1.88

10.04

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

46.12

46.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

31.93

31.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

12.59

12.59

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

718.56

24.07

694.49

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

477.28

11.83

465.45

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

477.28

11.83

465.45

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

241.27

12.24

229.04

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

241.27

12.24

229.04

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

78.32

78.32

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

78.32

78.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

75.52

75.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:重庆市北碚区人民政府天生街道办事处                2017年度                      金额单位:万元  

收     入

支     出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一般公共预算财政拨款

2,988.24

一般公共服务支出

676.20

676.20

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

外交支出

0.00

0.00

0.00



国防支出

0.00

0.00

0.00



公共安全支出

181.99

181.99

0.00



教育支出

0.00

0.00

0.00



科学技术支出

0.00

0.00

0.00



文化体育与传媒支出

80.78

80.78

0.00



社会保障和就业支出

1,194.35

1,194.35

0.00



医疗卫生与计划生育支出

58.04

58.04

0.00



节能环保支出

0.00

0.00

0.00



城乡社区支出

718.56

718.56

0.00



农林水支出

0.00

0.00

0.00



交通运输支出

0.00

0.00

0.00



资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00



商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00



金融支出

0.00

0.00

0.00



援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00



国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00



住房保障支出

78.32

78.32

0.00



粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00



其他支出

0.00

0.00

0.00



债务还本支出

0.00

0.00

0.00



债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

2,988.24

本年支出合计

2,988.24

2,988.24

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00





政府性基金预算财政拨款

0.00





总计

2,988.24

总计

2,988.24

2,988.24

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:重庆市北碚区人民政府天生街道办事处           2017年度                      金额单位:万元    

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,988.24

1,319.93

1,668.30

201

一般公共服务支出

676.20

668.72

7.49

20101

人大事务

0.65

0.00

0.65

2010199

其他人大事务支出

0.65

0.00

0.65

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

615.16

615.16

0.00

2010301

行政运行

615.16

615.16

0.00

20105

统计信息事务

1.30

1.30

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

1.30

1.30

0.00

20106

财政事务

33.50

33.50

0.00

2010699

其他财政事务支出

33.50

33.50

0.00

20129

群众团体事务

1.73

0.90

0.84

2012999

其他群众团体事务支出

1.73

0.90

0.84

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

23.86

17.86

6.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

23.86

17.86

6.00

204

公共安全支出

181.99

36.37

145.63

20499

其他公共安全支出

181.99

36.37

145.63

2049901

其他公共安全支出

181.99

36.37

145.63

207

文化体育与传媒支出

80.78

75.00

5.78

20701

文化

75.00

75.00

0.00

2070109

群众文化

75.00

75.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

5.78

0.00

5.78

2079999

其他文化体育与传媒支出

5.78

0.00

5.78

208

社会保障和就业支出

1,194.35

389.47

804.88

20801

人力资源和社会保障管理事务

157.01

153.26

3.75

2080109

社会保险经办机构

157.01

153.26

3.75

20802

民政管理事务

739.84

17.12

722.72

2080204

拥军优属

3.35

0.00

3.35

2080205

老龄事务

1.51

0.00

1.51

2080208

基层政权和社区建设

710.98

17.12

693.85

2080299

其他民政管理事务支出

24.02

0.00

24.02

20805

行政事业单位离退休

219.08

219.08

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

121.88

121.88

0.00

2080502

事业单位离退休

3.30

3.30

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.95

66.95

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.95

26.95

0.00

20808

抚恤

63.65

0.00

63.65

2080805

义务兵优待

20.22

0.00

20.22

2080899

其他优抚支出

43.43

0.00

43.43

20810

社会福利

2.85

0.00

2.85

2081004

殡葬

2.85

0.00

2.85

20811

残疾人事业

0.77

0.00

0.77

2081199

其他残疾人事业支出

0.77

0.00

0.77

20821

特困人员救助供养

11.15

0.00

11.15

2082101

城市特困人员救助供养支出

11.15

0.00

11.15

210

医疗卫生与计划生育支出

58.04

48.00

10.04

21007

计划生育事务

11.92

1.88

10.04

2100799

其他计划生育事务支出

11.92

1.88

10.04

21011

行政事业单位医疗

46.12

46.12

0.00

2101101

行政单位医疗

31.93

31.93

0.00

2101102

事业单位医疗

1.60

1.60

0.00

2101103

公务员医疗补助

12.59

12.59

0.00

212

城乡社区支出

718.56

24.07

694.49

21201

城乡社区管理事务

477.28

11.83

465.45

2120104

城管执法

477.28

11.83

465.45

21205

城乡社区环境卫生

241.27

12.24

229.04

2120501

城乡社区环境卫生

241.27

12.24

229.04

221

住房保障支出

78.32

78.32

0.00

22102

住房改革支出

78.32

78.32

0.00

2210201

住房公积金

75.52

75.52

0.00

2210203

购房补贴

2.80

2.80

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:重庆市北碚区人民政府天生街道办事处               2017年度                         金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

601.00

302

商品和服务支出

477.13

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

145.43

30201

办公费

59.02

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

117.46

30202

印刷费

30.72

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

16.71

30203

咨询费

0.50

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

4.35

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.79

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

70.63

30206

电费

9.25

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

66.95

30207

邮电费

37.80

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

26.95

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

152.53

30209

物业管理费

25.22

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

241.80

30211

差旅费

83.13

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

26.63

30213

维修(维护)费

18.32

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

5.67

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

14.66

30215

会议费

1.06

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

2.33

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

11.18

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

52.79

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

36.15

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

75.52

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

36.68

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

2.80

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

12.39

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

29.29

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

69.40

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

77.63




人员经费合计

842.80

公用经费合计

477.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:重庆市北碚区人民政府天生街道办事处               2017年度                          金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门:重庆市北碚区人民政府天生街道办事处                  2017年度                      金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

294.48

(一)支出合计

41.22

28.80

(一)行政单位

294.48

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

28.91

17.13



(1)公务用车购置费

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

(2)公务用车运行维护费

28.91

17.13

(一)车辆数合计(辆)

4.00

3.公务接待费

12.32

11.67

1.部级领导干部用车

0.00

(1)国内接待费

12.32

11.67

2.一般公务用车

4.00

其中:外事接待费

0.00

0.00

3.一般执法执勤用车

0.00

(2)国(境)外接待费

0.00

0.00

4.特种专业技术用车

0.00

(二)相关统计数

5.其他用车

0.00

1.因公出国(境)团组数(个)

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0.00

2.因公出国(境)人次数(人)

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0.00

3.公务用车购置数(辆)

0.00



4.公务用车保有量(辆)

4.00



5.国内公务接待批次(个)

324.00



其中:外事接待批次(个)

0.00



6.国内公务接待人次(人)

3,889.00



其中:外事接待人次(人)

0.00



7.国(境)外公务接待批次(个)

0.00



8.国(境)外公务接待人次(人)

0.00



备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


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