重庆市北碚区金刀峡镇人民政府2020年度决算公开情况说明
日期:2021-10-21

                 重庆市北碚区金刀峡镇人民政府

                 2020年度部门决算公开情况说明


  1. 部门基本情况

(一)职责职能

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策,落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法制宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益,把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来,不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。按照有所为有所不为的原则,把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来,着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作,推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理,加快城镇化步伐;坚持依法管理社会事务,加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作;协同有关镇搞好农村市场管理、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制,提高对公共危机能力。

四是强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来,将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展,加强农村公益性基础设施建设和管理;健全农村服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务;加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展;加强基层精神文明和民主法治建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质,促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和农村贫困人口救助工作,搞好城镇社会保障,保证困难群众的基本生活;加强安全生产监督,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序,保障农民群众安居乐业。

    (二)机构设置

设置党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。党政办公室主要承担宣传、统战、法制、编制、组织人事、民宗侨台以及综合协调、文秘档案、机要保密、公务接待、后勤保障等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。党群办公室主要负责统筹负责基层党建、群团等工作。经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等方面职责。民政和社会事务办公室主要承担民政、教育、卫生健康老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。平安建设办公室主要统筹负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。规划建设管理环保办公室主要承担村镇规划、村镇建设、农村基础设施建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等方面职责。财政办公室主要统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理方面的职责。应急管理办公室主要统筹负责应急管理、安全生产综合监管等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

设置6个公益性事业机构,即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医、乡村振兴等方面的重大技术推广,信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。文化服务中心主要承担文化、体育、旅游、广播电视等方面的工作。劳动就业和社会保障服务所主要承担就业创业培训、下岗人员培训、岗位开发等就业创业服务,以及农村富余劳动力转移劳动和管理服务工作,负责审核享受低保待遇人员救济和最低生活保障金的发放工作;开展社会救助和城乡医保办理相关工作。退役军人服务站主要承担做好退役军人关系转接、联络接待、优抚救济、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务。综合行政执法大队主要集中行使依法授权或委托的农林水利、应急管理、安全生产综合监管、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、两违(违法用地、违法建筑)等领域的行政执法权。完成镇党委、政府交办的其他任务。村镇建设服务中心主要协助组织申报编制镇域总体规划、集镇总体规划和详细规划、村庄建设规划等;协助做好全镇范围内的个人建房的申请、审批及发证的相关工作以及单位建设的申报工作,配合做好村镇房屋所有权证的登记等方面工作。

(三)单位构成

我单位为一级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况:2020年度收入总计9,001.90万元,支出总计9,001.90万元。收支较上年决算数增加3,437.60万元、增长61.8%,主要原因是2020年较上年增加了新冠疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴建设、特色小镇建设、一事一议工程、青山煤矿地质环境治理工程、困难群众救助金调标、村社区干部工资调标等。

2.收入情况:2020年度收入合计9,001.90万元,较上年决算数增加3,492.23万元,增长63.4%,主要原因是2020年较上年增加了新冠疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴建设、特色小镇建设、一事一议工程、青山煤矿地质环境治理工程、困难群众救助金调标、村社区干部工资调标。其中:财政拨款收入9,001.90万元,占100%

3.支出情况:2020年度支出合计9,001.9万元,较上年决算数增加3,527.60万元,增长64.4%,主要原因是2020年较上年增加了新冠疫情防控、脱贫攻坚项目、乡村振兴建设、特色小镇建设、一事一议工程、青山煤矿地质环境治理工程、困难群众救助金调标、村社区干部工资调标。其中:基本支出 1,837.07万元,占20.4%;项目支出7,164.83万元,占79.6%

4.结转结余情况:2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少90.00万元,下降100%,主要原因是2020年度已完成农村一二三产业融合,此项目资金已用完。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9,001.90万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加3,437.60万元,增长61.8%。主要原因是2020年较上年增加了新冠疫情防控、脱贫攻坚项目、乡村振兴建设、特色小镇建设、一事一议工程、青山煤矿地质环境治理工程、困难群众救助金调标、村社区干部工资调标。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况:2020年度一般公共预算财政拨款收入7,356.25万元,较上年决算数增加2,363.16万元,增长47.3%。主要原因是2020年较上年增加了新冠疫情防控、脱贫攻坚项目、乡村振兴建设、特色小镇建设、一事一议工程、青山煤矿地质环境治理工程、困难群众救助金调标、村社区干部工资调标。较年初预算数 增加4,780.19万元,增长185.6%。主要原因是2020年较上年增加了新冠疫情防控、脱贫攻坚项目、乡村振兴建设、特色小镇建设、一事一议工程、青山煤矿地质环境治理工程、困难群众救助金调标、村社区干部工资调标。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况:2020年度一般公共预算财政拨款支出7,356.25万元,较上年决算数增加2,398.53万元,增长48.4%。主要原因是2020年较上年增加了新冠疫情防控、脱贫攻坚项目、乡村振兴建设、特色小镇建设、一事一议工程、青山煤矿地质环境治理工程、困难群众救助金调标、村社区干部工资调标。较年初预算数 增加4,780.19万元,增长185.6%。主要原因是2020年较上年增加了新冠疫情防控、脱贫攻坚项目、乡村振兴建设、特色小镇建设、一事一议工程、青山煤矿地质环境治理工程、困难群众救助金调标、村社区干部工资调标。

3.结转结余情况:2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少90.00万元,下降100%,主要原因是2020年度已完成农村一二三产业融合,此项目资金已用完。

4.比较情况:本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,053.15万元,占14.3%,较年初预算数增加61.02万元,增长6.2%,主要原因是2020年度增加了新冠肺炎防控支出。

2)国防支出2.29万元,占0%,较年初预算数增加0.06万元,增长2.7%,主要原因是2020年采购了战备物资。

3)公共安全支出14.45万元,占0.2%,较年初预算数减少0.47万元,下降3.2%,主要原因是2020年消防支出纳入灾害防治及应急管理支出中核算。

4)文化旅游体育与传媒支出93.96万元,占1.3%,较年初预算数增加4.15万元,增长4.6%,主要原因是2020年我镇增加了文化活动次数。

5)社会保障与就业支出1,202.01万元,占16.3%,较年初预算数增加651.21万元,增长118.2%,主要原因是城乡低保、优抚救济、高龄失能老人补贴、残疾人护理补贴等支出加大。

6)卫生健康支出165.00万元,占2.2%,较年初预算数增加81.19万元,增长96.9%,主要原因是机构改革后,整合了相关科目,供养人员医疗保险添加到此科目列支。

7)节能环保支出6.71万元,占0.1%,较年初预算数增加6.71万元,增长100%,主要原因是机构改革后,整合了相关科目,机构改革后,环保宣传、清洁相关支出在该项科目列支。

8)城乡社区支出2,781.45万元,占37.8%,较年初预算数增加2,638.43万元,增长1844.8%,主要原因一是机构改革后,整合了相关科目,综合执法站人员工资保险添加到此科目列支,二是2020年增加了“四好农村路”等项目的建设。

9)农林水支出1,119.34万元,占15.2%,较年初预算数增加531.30万元,增长90.4%,主要原因是2020年脱贫攻坚项目资金增大。

10)交通运输支出100.00万元,占1.4%,较年初预算数增加100.00万元,增长100%,主要原因是机构改革后,农村公路养护费在此科目中列支。

11)资源勘探信息等支出0.40万元,占0%,较年初预算数增加0.40万元,增长100%,主要原因是发放金刀峡商户商标注册奖励。

12)自然资源海洋气象等支出599.32万元,占8.1%,较年初预算数增加599.32万元,增100%,主要原因是2020年增加了废弃矿山治理支出。

13)住房保障支出104.82万元,占1.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年我镇在职职工住房公积金缴纳基数没有变化,但在2021年已补缴公积金。

14)灾害防治及应急管理支出113.35万元,占1.5%,较年初预算数增加106.88万元,增长1651.9%,主要原因是机构改革后,消防支出和地灾搬迁补助在此科目中列支。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,837.07万元。其中:人员经费1,258.61万元,较上年决算数增加38.49万元,增长3.2%,主要原因是调资、社会保险费调标、在编职工年终目标绩效奖调整、退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助、绩效考核等供养人员经费。公用经费578.45万元,较上年决算数增加102.73万元,增长21.6%,主要原因是该费用中包含了2020年度脱贫攻坚工作、新冠疫情防控用租车费,场镇清扫保洁人员工资,以及临聘人员工资等支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、福利费、差旅费、劳务费、维修维护费、培训费、工会经费、公务接待费和其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,645.65万元,较上年决算数增加1,129.07万元,增长218.6%,主要原因是当年新增2020年特色小镇项目和抗疫特别国债项目支出。本年支出1,645.65万元,较上年决算数增加1,129.07万元,增长218.6%,主要原因是新增2020年特色小镇项目和抗疫特别国债项目支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计34.81万元,较年初预算数减少32.85万元,下降48.6%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是由于今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是今年与去年均未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元,主要原因是今年未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是今年未购置公务用车。较上年支出数减少74.50万元,下降100%,主要原因是今年未购置公务用车。

公务车运行维护费22.96万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.96万元,增长4.4%,主要原因是我镇2020年脱贫攻坚及新冠肺炎疫情防控用车租车费用增加。较上年支出数增加0.32万元,增长1.4%,主要原因是我镇2020年脱贫攻坚及新冠肺炎疫情防控用车租车费用增加。

公务接待费11.85万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少33.81万元,下降74%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格公务接待,减少陪餐人员。较上年支出数减少4.79万元,下降28.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费较上年大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待219批次1,316人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费90.02元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.59万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出506.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。 机关运行经费较上年决算数增加180.92万元,增长55.5%,主要原因是2020年增加了脱贫攻坚项目用车及新冠疫情防控支出。

本年度会议费支出3.42万元,较上年决算数减少4.93万元,下降59%,主要原因是我单位整合了相关会议,减少了相同事项会议的次数。

本年度培训费支出 12.59万元,较上年决算数增加12.47万元,增长10391.7%,主要原因是2020年为加强提升干部素质队伍建设,故职工培训次数增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额223.69万元,其中:政府采购货物支出223.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额223.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 223.69万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于2020年乡村振兴项目果园苗木采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对19个项目开展了绩效自评,涉及资金3406.11万元。从评价情况来看,该项目结算金额在立项总投资范围内,未超出财政补助资金,覆盖到所有需要民政救助人士。

绩效自评结果

附件3

北碚区2020年度项目支出绩效自评表

填报单位(公章):重庆市北碚区金刀峡镇人民政府

项目名称

特色小镇项目

自评总分(分)

98

业务主管部门

区建委

实施单位

金刀峡镇人民政府

联系人
及电话

023-68234990

项目资金(万元)

全年预算数 (A

全年执行数(B )

执行率
B/A , %)

年度总金额

1534

1429

93%

其中:市级资金

1534

1429

93%

区级资金

年度总体目标

年度绩效目标

全年目标实际完成情况

完成场镇建成区环境综合整治项目:1、团新桥建设工程:桥长47.5米,宽11米。2、望湖街道路改造及附属景观工程:道路改造长100米,宽20米,景观绿化面积3000平方米。3、竹溪河团田堡河岸整治工程:河岸整治长度300米,岸边底部清淤及回填800立方米,岸坡整治900平方米,周边绿化及步道建设。 完成小塘片区环境综合整治项目: 污水管线长约1800米,给水管线长约900米,人行道改造面积约2800平方米。 完成偏岩街街区环境综合整治项目:1、场镇污水管网新建工程:金刀峡场镇停车场区域污水管网埋设长度约0.82千米。2、竹溪河岸美化亮化工程:修建滨河亲水步道。3、场镇公厕改造:场镇3个公厕改造。4、端蒙书院修缮工程:端蒙书院修缮总建筑面积642.98平方米。完成金峡路街区环境综合整治项目: 实施村民活动休闲花园1695平方米,村服务中心环境改造2041平方米,街区雨棚整治1097平方米,导视牌安装1项,局部场地清理护坡处理及植物种植2973平方米,植物修复增补1350平方米等。 完成胜湖街片区街区环境综合整治项目: 节点景观打造3项,人行道和公共场地改造约3600平方米,农贸市场区域建设60座特色移动摊位和450平方米固定摊位,花箱采购安装365个,雨棚改造1310平方米,绿化种植面积约1737平方米等。 完成偏岩街街区旅游环境综合提升项目:1、镇区特色滨水步道工程:采用石笼护岸,种植亲水植物和修建石滩、鱼道等设施,修建滨河亲水步道,增加居民及游客的亲水体验场所。2、古镇特色灯饰工程:对古镇历史建筑及沿河带打造一批民俗特色灯光,增设文化内涵和反映当地民风民俗,凸显当地文化内涵。3、古镇景点提升改造工程:选取具有当地特色的部分重要区域进行景观打造,包括“偏岩”石刻、夫妻树等,完善游线指示牌。通过实施周边环境提升,打造成集旅游、休闲为一体的景观节点。4、古镇文化中心复建:原址复建古镇文化中心,建成后为今后古镇文化展示中心,与后侧端蒙书院交相辉映。5、古镇智慧用电保护系统:为保护历史文化古镇消防安全,在古镇安装智慧用电保护系统,同时规范古镇用电线路。

2019年至2020年完成场镇建成区环境综合整治项目:1、团新桥建设工程:桥长47.5米,宽11米。2、望湖街道路改造及附属景观工程:道路改造长100米,宽20米,景观绿化面积3000平方米。3、竹溪河团田堡河岸整治工程:河岸整治长度300米,岸边底部清淤及回填800立方米,岸坡整治900平方米,周边绿化及步道建设。 完成小塘片区环境综合整治项目: 污水管线长约1800米,给水管线长约900米,人行道改造面积约2800平方米。 完成偏岩街街区环境综合整治项目:1、场镇污水管网新建工程:金刀峡场镇停车场区域污水管网埋设长度约0.82千米。2、竹溪河岸美化亮化工程:修建滨河亲水步道。3、场镇公厕改造:场镇3个公厕改造。4、端蒙书院修缮工程:端蒙书院修缮总建筑面积642.98平方米。完成金峡路街区环境综合整治项目: 实施村民活动休闲花园1695平方米,村服务中心环境改造2041平方米,街区雨棚整治1097平方米,导视牌安装1项,局部场地清理护坡处理及植物种植2973平方米,植物修复增补1350平方米等。 完成胜湖街片区街区环境综合整治项目: 节点景观打造3项,人行道和公共场地改造约3600平方米,农贸市场区域建设60座特色移动摊位和450平方米固定摊位,花箱采购安装365个,雨棚改造1310平方米,绿化种植面积约1737平方米等。 完成偏岩街街区旅游环境综合提升项目:1、镇区特色滨水步道工程:采用石笼护岸,种植亲水植物和修建石滩、鱼道等设施,修建滨河亲水步道,增加居民及游客的亲水体验场所。2、古镇特色灯饰工程:对古镇历史建筑及沿河带打造一批民俗特色灯光,增设文化内涵和反映当地民风民俗,凸显当地文化内涵。3、古镇景点提升改造工程:选取具有当地特色的部分重要区域进行景观打造,包括“偏岩”石刻、夫妻树等,完善游线指示牌。通过实施周边环境提升,打造成集旅游、休闲为一体的景观节点。4、古镇文化中心复建:原址复建古镇文化中心,建成后为今后古镇文化展示中心,与后侧端蒙书院交相辉映。5、古镇智慧用电保护系统:为保护历史文化古镇消防安全,在古镇安装智慧用电保护系统,同时规范古镇用电线路。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

计量单位

指标性质

年度指标值

指标权重

全年完成值

完成比例
%)

指标得分
(分)

未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明

产出指标

数量指标

乡村人行道路改造及景观绿化面积

=

19155

20

19155

100%

20

污水管网改造长度

m

=

2820

20

2820

100%

20

修缮公共设施建筑面积

=

3993.98

15

3993.98

100%

15

质量指标

工程验收合格率

%

100

15

100

100%

15

成本指标

成本控制率

万元

100

10

100

100%

10

效益指标

社会效益

古镇环境改善率

100

10

90

90%

9

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区群众满意度

%

100

10

90

90%

9

合计

100

98

附件3

北碚区2020年度项目支出绩效自评表

填报单位(公章):重庆市北碚区金刀峡镇人民政府






项目名称

污水管网建设和村庄亮化项目

自评总分(分)

98

业务主管部门

建委

实施单位

金刀峡镇人民政府

联系人
及电话

023-68234990

项目资金(万元)

全年预算数 (A

全年执行数(B )

执行率
B/A , %)

年度总金额

58

56.5

97%

其中:市级资金

区级资金

58

56.5

97%

年度总体目标

年度绩效目标

全年目标实际完成情况

1、银杏树居民(徐兴全)自建生化池污水接入已建场镇污水管网W-67#井内,长度105m,平均埋设深度3.5m,管径400mm,材质双壁轴向中空壁管;2、碚金路左侧国琴酒厂至海洋旅馆处、碚金路左侧王兵汽车修理厂至场镇出口(潘家)片区居民污水接入场镇污水管道建设400m,平均埋设深度1.5m;管径300mm,材质双壁轴向中空壁管;3、偏岩社区便民服务中心办公楼前居民污水管道改造65m,平均埋设深度1.2m,管径300mm,材质双壁轴向中空壁管;本次新建或改造污水管网长度约570m

2019年至2020年完成1、银杏树居民(徐兴全)自建生化池污水接入已建场镇污水管网W-67#井内,长度105m,平均埋设深度3.5m,管径400mm,材质双壁轴向中空壁管;2、碚金路左侧国琴酒厂至海洋旅馆处、碚金路左侧王兵汽车修理厂至场镇出口(潘家)片区居民污水接入场镇污水管道建设400m,平均埋设深度1.5m;管径300mm,材质双壁轴向中空壁管;3、偏岩社区便民服务中心办公楼前居民污水管道改造65m,平均埋设深度1.2m,管径300mm,材质双壁轴向中空壁管;本次新建或改造污水管网长度约570m

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

计量单位

指标性质

年度指标值

指标权重

全年完成值

完成比例
%)

指标得分
(分)

未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明

产出指标

数量指标

污水管网改造数量

m

=

570

20

570

100%

20

质量指标

工程验收合格率

%

100

20

100

100%

20

成本指标

成本控制率

万元

100

20

100

100%

20

效益指标

社会效益

项目区域环境改善

100

20

100

100

20

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区群众满意度

%

100

20

90

90%

18

合计

100

98

(三)重点绩效评价结果

我镇无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:68235000







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