重庆市北碚区信访办公室2019年部门预算情况说明
日期:2019-02-19

一、单位基本情况

(1)职能职责。

1. 负责处理区内外群众给区委、区政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向区委、区政府和区委、区政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关政策的建议。
‎    2. 承办区委、区政府和区委、区政府领导同志及上级信访部门交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示的落实情况;向各镇、街、区级部门、有关单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
‎    3. 协调处理我区跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体到区委区政府上访和异常突发信访事件;检查、协调各镇、街、区级各部门的信访工作。
‎    4. 指导全区信访业务工作;研究信访工作的政策规范性文件;总结推广各镇街、各部门信访工作的经验;提出改进和加强信访工作的意见和建议。
‎    5. 了解并掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导信访部门办公自动化建设。
‎    6. 对信访信息进行筛选、上报和反馈,对重要信访问题开展调查研究,提出处理意见,供领导决策参考。
‎    7. 牵头协调有关单位和部门正确处理人民内部矛盾,处置群体性事件,维护社会稳定。
‎    8. 负责定期召开区级矛盾纠纷排查调处会议,编写上报会议纪要,并督办处理排查出的不稳定问题。
‎    9. 负责收集、征集全区人民和海内外各界人士对我区政治、经济、城市规划和建设、文教卫生、科技和体育等方面的重大建议,并督促采纳人民群众的建议。
‎    10. 负责组织、办理区领导和公开接待群众上访工作,督办落实区领导公开接待的信访事项。
‎    11. 承办上级主管部门、区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成。

北碚区信访办公室编制为区政府部门机构序列。领导职数为一正四副,内设综合科、维稳科、业务科、案件督查科四个科室;所属一个事业单位信访投诉受理中心,领导职数为一正两副,内设群工科、网络科两个科室。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1532.37万元,一般公共预算财政拨款支出1532.37万元,比2018年增加772.37万元。其中:基本支出539.27万元,比2018年增加79.27万元,主要原因是工资结构调整、社会保险缴费支出增加,以及区级部门公用经费标准统一提高,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出993.10万元,比2018年增加693.10万元,主要原因是信访维稳专项资金增加,主要用于信访维稳等重点工作。

北碚区信访办公室2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

   2019年“三公”经费预算15.50万元,比2018年减少23.95万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年减少0万元,主要原因是两年均无该项预算;公务接待费10万元,比2018年减少23.95万元,主要原因是严格落实中央八项规定,减少公务接待支出;公务用车运行维护费5.50万元,比2018年减少0万元,主要原因是公务用车保有量仍为1辆;公务用车购置费0万元,比2018年减少0万元,主要原因是两年均无该项预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费131.98万元,比上年增加24.23万元,主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019年我单位政府采购预算总额23.10万元,其中:政府采购货物预算23.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款993.10万元,我单位无重点项目预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,我单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、一般执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;购置单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

卢春莉,电话:023-68215109。

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

539.27

407.29

131.98

303

对个人和家庭的补助

10.10

10.10

 

 30301

   离休费

 

 

 

 30302

   退休费

 

 

 

 30307

   医疗费补助

1.78

1.78

 

 30399

   其他对个人和家庭的补助支出

8.33

8.33

 

301

工资福利支出

397.19

397.19

 

 30101

   基本工资

92.12

92.12

 

 30102

   津贴补贴

100.37

100.37

 

 30103

   奖金

9.62

9.62

 

 30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

40.42

40.42

 

 30109

   职业年金缴费

16.17

16.17

 

 30112

   其他社会保障缴费

21.10

21.10

 

 30113

   住房公积金

24.26

24.26

 

 30114

   医疗费

3.68

3.68

 

 30199

   其他工资福利支出

89.45

89.45

 

302

商品和服务支出

131.98

 

131.98

 30201

   办公费

18.00

 

18.00

 30202

   印刷费

4.00

 

4.00

 30203

   咨询费

 

 

 

 30204

   手续费

 

 

 

 30205

   水费

0.30

 

0.30

 30206

   电费

4.00

 

4.00

 30207

   邮电费

6.50

 

6.50

 30208

   取暖费

 

 

 

 30209

   物业管理费

 

 

 

 30211

   差旅费

41.40

 

41.40

 30212

   因公出国(境)费用

 

 

 

 30213

   维修(护)费

6.00

 

6.00

 30214

   租赁费

 

 

 

 30215

   会议费

 

 

 

 30216

   培训费

1.38

 

1.38

 30217

   公务接待费

 

 

 

 30218

   专用材料费

 

 

 

 30224

   被装购置费

 

 

 

 30225

   专用燃料费

 

 

 

 30226

   劳务费

5.50

 

5.50

 30227

   委托业务费

 

 

 

 30228

   工会经费

9.55

 

9.55

 30229

   福利费

2.76

 

2.76

 30231

   公务用车运行维护费

5.50

 

5.50

 30239

   其他交通费用

16.09

 

16.09

 30240

   税金及附加费用

 

 

 

 30299

   其他商品和服务支出

11.00

 

11.00

 

 

 

 

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