(一)职能职责
贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,普及统计法律法规知识,监督检查统计法律法规的执行情况,查处统计违法违纪行为,承办统计行政诉讼等法律事务。依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。
承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家统一的基本统计报表制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施北碚区统计调查制度和统计改革发展规划。
管理和指导街镇、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强全区统计基层基础工作。
会同有关部门拟订区情区力普查方案,组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。
组织实施全区国民经济核算和全区投入产出调查;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
组织实施全区一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。
建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料;负责对全区统计信息发布的规范管理,发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;组织建立统计信息共享制度和发布制度。
对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务;负责提供对街镇、区级部门的考核相关统计数据资料。
制定并组织实施全区统计信息化建设规划;建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心;组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。
指导全区统计专业技术队伍建设;组织全区统计教育,统计干部培训工作,会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘等工作;组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。
承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
内设三科一室:办公室、综合统计科、工商统计科、能源统计科。下属事业单位3个,即:北碚区统计执法检查队、北碚区社会经济调查队、北碚区社情民意调查中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括北碚区统计执法检查队、北碚区社会经济调查队、北碚区社情民意调查中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,667.25万元,支出总计1,667.25万元。收支较上年决算数增加442.36万元、增长36.1%,主要原因是开展全国第七次人口普查经费增加。
2.收入情况。2020年度收入合计1,667.25万元,较上年决算数增加472.36万元,增长39.5%,主要原因是开展全国第七次人口普查经费增加。其中:财政拨款收入1,667.25万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计1,667.25万元,较上年决算数增加442.36万元,增长36.1%,主要原因是开展全国第七次人口普查经费增加。其中:基本支出732.27万元,占43.9%;项目支出934.98万元,占56.1%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,667.25万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加442.36万元,增长36.1%。主要原因是开展全国第七次人口普查经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,667.25万元,较上年决算数增加472.36万元,增长39.5%。主要原因是开展全国第七次人口普查经费增加。较年初预算数减少153.17万元,下降8.4%。主要原因是实施政府过紧日子压减和调减公用经费和项目经费97.44万元,调剂天府镇脱贫攻坚经费18万元。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,667.25万元,较上年决算数增加442.36万元,增长36.1%。主要原因是开展全国第七次人口普查经费增加。较年初预算数减少153.17万元,下降8.4%。主要原因是实施政府过紧日子压减和调减公用经费和项目经费97.44万元,调剂天府镇脱贫攻坚经费18万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,492.19万元,占89.5%,较年初预算数减少182.38万元,下降10.9%,主要原因是实施政府过紧日子压减和调减公用经费和项目经费97.44万元,调剂天府镇脱贫攻坚经费18万元。
(2)社会保障与就业支出111.79万元,占6.7%,较年初预算数增加25.75万元,增长29.9%,主要原因是退休人员去世增加抚恤费。
(3)卫生健康支出30.74万元,占1.8%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(4)住房保障支出32.53万元,占2%,较年初预算数增加3.46万元,增长11.9%,主要原因是晋档晋级。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出732.27万元。其中:人员经费619.21万元,较上年决算数增加11.72万元,增长1.9%,主要原因是增员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费113.06万元,较上年决算数减少36.67万元,下降24.5%,主要原因是受疫情影响,减少经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、其他交通费、工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计2.81万元,较年初预算数减少12.19万元,下降81.3%;较上年支出数减少3.61万元,下降56.2%,较年初预算和上年支出下降的主要原因是一是疫情影响下公务活动减少。二是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。三是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用于本年无因公出国(境)活动。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。较上年支出数减少2.20万元,下降100%,主要原因是上年有因公出国(境)活动。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2020年、2019年均未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费1.60万元,主要用于市内因公出行、统计、普查业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.90万元,下降70.9%。较上年支出数减少0.43万元,下降21.2%,较年初预算和上年下降的主要原因是疫情影响下外出活动减少。
公务接待费1.21万元,主要用于接待市内其他区县统计局到我单位学习调研统计工作,接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.29万元,下降87.3%,较上年支出数减少0.98万元,下降44.7%,主要原因是疫情影响下公务活动减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待11批次123人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费97.99元,车均购置费0万元,车均维护费1.60万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出113.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、其他交通费、工会经费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少36.67万元,下降24.5%,主要原因是疫情影响下相关活动减少。
本年度会议费支出16.53万元,较上年决算数增加15.68万元,增长1844.7%,主要原因是开展全国第七次人口普查会议增加。本年度培训费支出31.00万元,较上年决算数增加12.89万元,增长71.2%,主要原因是开展全国第七次人口普查培训增加
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额19.00万元,其中:政府采购货物支出19.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.80万元,占政府采购支出总额的25.3%。主要用于采购电脑。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金934.98万元,从评价情况来看,部门项目绩效执行情况良好。
(二)绩效自评结果
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:北碚区统计局办公室,电话:023-68862192。