重庆市北碚区生态环境局2020年度部门决算情况说明
日期:2021-10-22

一、单位基本情况

(一)职能职责

负责贯彻执行国家、市生态环境基本制度,会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理,牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责监督管理减排目标的落实。负责环境污染防治的监督管理,拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施,负责流域水环境保护,监督防止地下水污染,负责入河排污口的设置管理,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作,监督指导区域大气环境保护工作。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。负责生态环境监测工作。负责应对气候变化工作。根据授权开展生态环境保护督察。负责生态环境监督执法。负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境宣传教育与国际合作工作。承担重庆市北碚区生态环境委员会的日常工作。完成区委、区政府以及市生态环境局交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市北碚区生态环境局内设8个职能科室,分别是办公室(应急管理办公室)、督查科、综合管理科、水生态环境科、大气环境科、土壤及自然生态管理科、建设项目管理科(行政审批服务科)、总量与排放管理科。下属5个事业单位,即:区环境行政执法支队、区生态环境监测站(区环境科研监测所)、区固体废物管理中心、区辐射环境监督管理站、区环境宣传教育信息中心。

本部门截至2020年底编制数为89人,其中行政编制12人,区环境行政执法支队35人(参公),区生态环境监测站 29人,区固体废物管理中心5人,区辐射环境监督管理站3人,区环境宣传教育信息中心5人。截至2020年12月31日本部门在职职工82人(其中行政人员9人,参照公务员执行人员33人,事业人员40人)。

(三)单位构成

本部门2020年度决算编制时无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计9764.44万元,支出总计9764.44万元。收支较上年决算数增加2715.37万元、增长38.5%,因环保工作越来越受重视,用于水污染防治、大气污染防治以及土壤污染防治等项目经费投入力度加大。

2.收入情况。2020年度收入合计8447.15万元,较上年决算数增加2016.98万元,增长31.4%,主要原因是环保工作越来越受重视,用于水污染防治、大气污染防治以及土壤污染防治等项目经费投入力度加大。其中:财政拨款收入8447.15万元,占100.0%。此外,年初结转和结余1317.29万元。

3.支出情况。2020年度支出合计9764.44万元,较上年决算数增加4034.87万元,增长70.4%,主要原因是环保工作越来越受重视,用于水污染防治、大气污染防治以及土壤污染防治等项目经费投入力度加大。其中:基本支出1864.36万元,占19.1%;项目支出7900.08万元,占80.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少1319.50万元,下降100%,主要原因是根据我单位实际,完成了各个项目的资金支付,无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9752.56万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2703.49万元,增长38.4%。主要原因是环保工作越来越受重视,用于水污染防治、大气污染防治以及土壤污染防治等项目经费投入力度加大。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8112.15万元,较上年决算数增加1681.98万元,增长26.2%。主要原因是环保工作越来越受重视,水污染防治等项目经费投入力度加大。较年初预算数增加2667.45万元,增长49%。主要原因是年中下达2020年市级“以奖促治”、中央水污染防治、中央大气污染防治等上级资金。此外,年初财政拨款结转和结余1305.41万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9417.56万元,较上年决算数增加3687.99万元,增长64.4%。主要原因是环保工作越来越受重视,用于水污染防治、大气污染防治以及土壤污染防治等项目经费投入力度加大。较年初预算数增加3972.86万元,增长73%。主要原因是年中下达2020年市级“以奖促治”、中央水污染防治、中央大气污染防治等上级资金。

3.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少1319.50万元,下降100%,主要原因是根据我单位实际,完成了各个项目的资金支付,无结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出173.56万元,占1.8%,较年初预算数增加7.41万元,增长4.5%,主要原因是职业年金与养老保险的基数变化等情况使支出减少。

(2)卫生健康支出73.98万元,占0.8%,较年初预算数增加0.00万元,上升0%,主要原因是医疗费预算和实际支出一致。

(3)节能环保支出9088.75万元,占96.5%,较年初预算数增加4146.94万元,增长83.9%,主要原因是环保工作越来越受重视,用于水污染防治、大气污染防治以及土壤污染防治等项目经费投入力度加大。

(4)住房保障支出81.27万元,占0.9%,较年初预算数增加11.02万元,增长15.7%,主要原因是住房公积金基数调整以及追加预算完成了住房补贴的支付。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1864.36万元。其中:人员经费1522.99万元,较上年决算数增加116.78万元,增长8.3%,主要原因是增人增资以及绩效目标考核等情况使支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费341.37万元,较上年决算数增加17.91万元,增长5.5%,主要原因是增人增资以及因物价上涨等原因使支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修(护)费、水电费、物管费及公务车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入335.00万元,较上年决算数增加335.00万元,增长100%,主要原因是随着环保工作难度逐渐加大,监测实验室能力建设费用增加。本年支出335.00万元,较上年决算数增加335.00万元,增长100%,主要原因是随着环保工作难度逐渐加大,监测实验室能力建设费用增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计24.74万元,较年初预算数减少15.03万元,下降37.8%,主要原因是本部门本着厉行节约,控制成本,使“三公”经费大幅减少。较上年支出数减少0.51万元,下降2%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付及本部门食堂就餐,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2020年度本部门未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费20.61万元,主要用于承担全区的环境执法及治理工作,环保投诉处理工作,环境监测,蓝天巡查工作,湖库整治等环保综合治理工作以及生态环保督察工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.16万元,下降39%,主要原因是我单位本着节约出发,严格控制支出。较上年支出数增加1.04万元,增长5.3%,主要原因是我单位公务用车年份久远,公务用车运行维护费增加。

公务接待费4.13万元,主要用于接待全国各地环保系统单位来我区学习交流环保工作产生公务接待方面的支出,以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.87万元,下降31.2%,主要原因是本着厉行节约出发,节约成本。较上年支出数减少1.56万元,下降27.4%,主要原因是本着厉行节约出发,一些接待就餐安排在本部门食堂,节约成本,降低支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待105批次421人。2020年本部门人均接待费98.03元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.58万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出341.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、维修(护)费、水电费、物管费及公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加17.91万元,增长5.5%,主要原因是人员增加以及物价上涨使费用增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.03万元,较上年决算数增加0.03万元,增长100%,主要原因是本部门2020年度有相关会议安排的支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.92万元,较上年决算数减少6.92万元,下降70.3%,主要原因是上年完成了部分培训,2020年培训相应减少,支出降低。  

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中应急保障用车8辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额2047.36万元,其中:政府采购货物支出1184.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出862.60万元。授予中小企业合同金额2047.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1726.36万元,占政府采购支出总额的84.3%。主要用于采购监测实验室能力建设、入河排污口排查、生态文明实践分中心建设、重点危险废物监管、大气污染防治高架视频等项目。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和32个项目以填报目标自评表形式开展了绩效自评,涉及资金6582.79万元,从评价情况来看,本部门项目经费的使用较为规范、用途明确,各项工作任务全面完成,助力环境质量明显改善,生态文明建设成效显著,项目绩效目标完成较好,完成了年初制定的工作目标。

(二)绩效自评结果

1.项目自评

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位(公章):北碚区生态环境局


项目名称

北碚区挥发性有机物(VOC)走航监测项目

自评总分(分)

100

业务主管部门

北碚区生态环境局

实施单位

北碚区生态环境局

联系人及电话

赵亨博13627638258

项目资金(万元)


全年预算数                                (A)

全年执行数                                       (B )

执行率(B/A  ,  %)

年度总金额

280

280

100%

其中:上级资金

280

280

100%

区级资金




年度总体目标

年度绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年底前建成1套挥发性有机物走航监测系统提升挥发性有机物鉴别监测能力;促使我区大气环境持续向好,全年空气质量优良天数达到300天以上,空气质量综合指数持续下降,PM2.5年平均低于35μg/m3,重污染天气数量保持为0。

截止12月31日,已建成投用挥发性有机物走航监测系统1套。2020年我区空气质量优良天数达到340天,空气质量综合指数持续下降,PM2.5年平均低于32μg/m3,重污染天气数量保持为0,环境空气质量持续改善。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

计量单位

指标性质

年度指标值

指标权重(分)

全年完成值

完成比例(%)

指标得分(分)

未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明

产出指标

数量

指标

建设挥发性有机物走行监测系统数量

1

60

1

100%

60











质量

指标



















时效

指标



















成本

指标



















效益指标

经济

效益



















社会

效益



















生态

效益

2020年全区优良天数

300

15

340

113%

15


PM2.5年平均浓度减少值

μg/m3

1

15

5

500%

15


重污染天气天数

=

0

10

0

100%

10


可持续影响指标



















满意度指标

服务对象满意度指标










合计

100

100

2020年度项目支出绩效自评表


填报单位(公章):北碚区生态环境局



项目名称

国家生态文明建设示范区建设

自评总分(分)

100


业务主管部门

北碚区生态环境局

实施单位

北碚区生态环境局

联系人及电话

周逸飞, 68282802


项目资金(万元)


全年预算数                                (A)

全年执行数                                       (B )

执行率(B/A  ,  %)


年度总金额

60

60

100%


其中:上级资金





区级资金

60

60

100%


年度总体目标

年度绩效目标

全年目标实际完成情况


持续巩固国家生态文明建设示范区创建成果,按照市级相关要求认真做好年度建设资料收集工作。2020年,编制完成北碚区“两山”实践创新基地建设规划及重庆市“两山”基地申报相关材料,力争获得重庆市“两山”基地命名,进一步提升我区生态文明建设水平。

持续巩固了我区国家生态文明建设示范区创建成果,进一步提升了全区生态文明建设水平,并按照市级相关要求认真做好年度建设资料收集工作。2020年,北碚区“两山”实践创新基地规划和方案先后通过区政府常务会、区委常委会审议,并以区府办的名义印发实施;编制重庆市“两山”基地申报相关材料,并成功获得重庆市“两山”基地命名。


绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

计量单位

指标性质

年度指标值

指标权重(分)

全年完成值

完成比例(%)

指标得分(分)

未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明


产出指标

数量

指标

编制北碚区“两山”实践创新基地建设规划

等于

1

20

1

100%

20













质量

指标

市级核查首次通过率

%

90

60

100

111.11%

60













时效

指标





















成本

指标





















效益指标

经济

效益





















社会

效益

提升我区生态文明建设水平

提升

20

提升

100%

20













生态

效益





















可持续影响指标





















满意度指标

服务对象满意度指标











合计

100

100







2.部门整体绩效自评

纳入纳入纳入

北碚区2020年度部门整体支出绩效自评表

填报单位(公章):北碚区生态环境局




一级预算  单位名称

重庆市北碚区生态环境局

联系人

林瑜

联系电话

68218860

自评总分(分)

100

部门整体预算执行情况  (万元)

年初预算总量          (A)

全年预算总量           (年初预算+年中调整,B)

全年执行总量           (C)

执行率(C/B,%)

5444.7

10045.22

8447.15

84%

部门整体  绩效目标

年度绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年度我局做好中央生态环境保护督察后续整改工作,进一步强化督察考核,全面做好第二次中央生态环保督察交办案件办理,切实解决噪音、油烟扰民等群众反应强烈的生态环境问题。打好污染防治攻坚战,统筹“建、治、改、管”,持续深化“碧水、蓝天、绿地、田园、宁静”五大环保行动,聚焦“水里”“天上”“地里”“村里”,结合中央生态环境保护督察反馈问题整改,切实解决群众反映强烈的突出环境问题,坚决打赢蓝天保卫战,打好柴油货车污染治理攻坚战、黑臭水体歼灭战、饮水安全守卫战、乡村环境整治战、国土绿化提升战,确保在2020年,空气质量优良天数保持在300天以上,PM2.5浓度保持在40微克/立方米以内,全面消除嘉陵江支流劣Ⅴ类断面,城市集中式饮用水水源地水质达标率稳定达到100%,乡镇集中式饮用水水源地水质达标率达到86%,污染地块安全利用率不低于95%,辖区生态环境质量进一步提升。

2020年我局打好污染防治攻坚战,统筹“建、治、改、管”,持续深化“碧水、蓝天、绿地、田园、宁静”五大环保行动,聚焦“水里”“天上”“地里”“村里”,结合中央生态环境保护督察反馈问题整改,切实解决群众反映强烈的突出环境问题,坚决打赢蓝天保卫战,打好柴油货车污染治理攻坚战、黑臭水体歼灭战、饮水安全守卫战、乡村环境整治战、国土绿化提升战,2020年,空气质量优良天数达340天,PM2.5浓度保持在40微克/立方米以内,全面消除嘉陵江支流劣Ⅴ类断面,城市集中式饮用水水源地水质达标率稳定达到100%,乡镇集中式饮用水水源地水质达标率达到86%,污染地块安全利用率不低于95%,辖区生态环境质量进一步提升。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年度指标值

指标权重

全年完成值

完成比例

指标得分

未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明

北碚区年空气质量优良天数

>=

300

20

340

113.34%

20


国家考核的地下水质量极差控制比例

%

<=

0

10

0

100%

10


国家考核的地表水水质优良(达到或优于m 类)比例

%

>=

100

20

100

100%

20


国家考核的城市集中式饮用水水源水质达标率 (达到或优于m类)比例

%

>=

100

10

100

100%

10


生态环境监测目标考核任务完成率

%

>=

100

10

100

100%

10


统筹推进二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮总量减排完成率

%

>=

100

10

100

100%

10



建设项目环评审批办结率

%

>=

100

10

100

100%

10



辐射安全许可证执证率

%

>=

100

10

100

100%

10


合计

100

100











(三)重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本部门监测实验室能力建设项目开展重点绩效评价,评价结果为良。主要绩效成果:通过购买实验室监测设备,满足市级文件的监测要求,提高对固定污染源和环境空气中挥发性有机物的监测能力。存在的主要问题:一是绩效目标的设定不够合理与明确;二是成本控制有待提升;三是合同执行情况不到位;四是项目进度缓慢。主要建议:一是完善绩效目标的设置,加强规范性要求;二是加强成本控制,进一步提高资金利用率;三是加强合同执行的有效性,规范资金拨付流程;四是加强项目进度控制,缩短采购周期。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式:bbhbxj@163.com。

附件:决算公开表格.xls

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