一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.调查研究依法行政的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议,经区政府批准后组织实施;负责政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务;协助区政府领导办理行政管理涉法工作事项,为区政府领导依法行政和科学民主决策提供法制服务;对各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门依法行政工作和政府法制工作进行督促、指导。
2.负责起草或组织起草区政府重要的规范性文件;审查区政府各部门报送区政府的规范性文件草案;承办法规、规章草案征求意见和反馈工作。
3.承办区政府规范性文件的执行性解释工作;组织清理、汇编区政府规范性文件;承担审查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门规范性文件的登记工作。
4.承担行政执法监督和指导责任,按照区政府部署,督促、检查、考评各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门行政执法情况,组织开展专项治理工作;组织实施行政执法责任制,指导、检查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门落实该项制度,按照区政府部署,建立行政执法责任制考评制度,按规定查处违法行政行为。
5.指导区政府各部门的法制工作,承担区政府各部门在执行法律、法规、规章实施中的指导和争议的协调、处理工作。
6.承担区政府各部门重大行政措施的备案审查;对收费性培训进行审核。
7.指导行政审批改革工作;审查行政执法主体资格,经区政府批准后公布;指导全区行政执法队伍建设;承担行政执法培训和行政执法资格管理责任。
8.承办区政府管辖的行政复议、行政赔偿、行政协调案件;承办区政府重大行政处罚决定的听证工作;受区长委托参与行政诉讼活动;对各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门的行政复议、行政诉讼和行政赔偿工作进行指导、协调和监督;负责行政处罚、行政复议、行政赔偿、行政诉讼等事项的统计工作。
9.开展政府依法行政、政府法制理论、政府法制工作研究和宣传,开展对外法制业务交流;联系区政府法律顾问。
10.承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
内设两个科室:即综合科和复议应诉科。
下设:北碚区法律事务中心(正科级事业单位)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计274.3万元,支出总计274.3万元。与2015年决算数相比,收入增加53.6万元、增长24%,主要原因:一是人员增资;二是法制建设专项经费增加;三是退休费增加。支出增加53.6万元,增长24%,主要原因是:一是人员增资;二是法制建设专项经费增加;三是退休费增加。本部门2016年度收入合计274.3万元,其中:财政拨款收入274.3万元,占100%。
本部门2016年度支出合计274.3万元,其中:基本支出110.8万元,占40%;项目支出163.5万元,占60%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入274.3万元,较上年决算数增加53.6万元,增长24%。主要原因:一是人员增资;二是法制建设工作专项经费增加;三是退休费增加。较年初预算数增加65.8万元,增长32%。主要原因:一是人员增资;二是法制建设工作专项经费增加;三是退休费增加。
本部门2016年度财政拨款支出274.3万元,较上年决算数增加53.6万元,增长24%。主要原因:一是人员增资;二是法制建设工作专项经费增加;三是退休费增加。较年初预算数增加或65.8万元,增长32%。主要原因:一是人员增资;二是法制建设工作专项经费增加;三是退休费增加。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出249.9万元,占91.1%,较年初预算数增加64.1万元,决算数大于年初预算数,主要原因:一是人员增资;二是法制建设工作专项经费增加。社会保障和就业支出13.8万元,占5%,较年初预算数增加1.7万元,决算数大于年初预算数,主要原因是退休费增加;医疗卫生与计划生育支出4.6万元,占1.7%, 与年初预算数持平;住房保障支出6.1万元,占2.2%;与年初预算数持平。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出110.8万元。其中:人员经费87.4万元,较上年增加9.3万元,主要原因增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资和福利性支出和对个人和家庭的补助(退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴 )。公用经费23.4万元,较上年增加3.8万元,主要原因是增加了车贴。公用经费用途主要办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、因公出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务性支出。
2016年决算收入274.3万元,决算支出274.3万元,无结余。
2016年决算收入274.3万元,比2015年决算收入220.7万元增加了53.6万元,主要原因是增人增资、法制建设工作经费增加和退休费增加。
预决算差异:2016年预算数为208.5万元,决算数为274.3万元,差异为65.8万元。其主要原因是增人增资、法制建设工作经费增加和退休费增加。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计6.8万元,与年初预算数持平,较上年支出数减少0.4万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门因公出国(境)费用1.5万元,主要是用于到新加坡和马来西亚学习政府法制建设先进经验。费用支出较年初预算数增加1.5万元,较上年支出数增加1.5万元,增加的主要原因是出国考察学习。
公务车运行维护费2.6万元,主要用于市内因公出行、行政复议、行政诉讼等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.5万元,较上年支出数减少1.76万元,主要原因是下半年实行公车改革后取消了公务车辆1台。
公务接待费2.7万元,主要用于接待市内、外法制办到我单位学习调研法制建设工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出),费用支出与年初预算数持平,较上年支出数减少0.1万元,减少的主要原因是严格实行中央八项规定,严格接待标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况。
2016年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;国内公务接待40批次,230人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费0.01万元,车均购置费0万元,车均维护费2.6万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出23.4万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、因公出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务性支出。机关运行经费较2015年增加3.8万元,增长19%,主要原因是新增工作人员。
(二)国有资产占用情况说明。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(四)预算绩效管理情况说明。
2016年,本部门建立了预算绩效管理制度,加强了预算绩效管理工作,强化了绩效管理措施。
五、专业名词解释。
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68864868
2016年收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
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|
公开01表 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
财政拨款收入 |
1 |
274.3 |
一般公共服务支出 |
28 |
249.9 |
上级补助收入 |
2 |
|
外交支出 |
29 |
|
事业收入 |
3 |
|
国防支出 |
30 |
|
经营收入 |
4 |
|
公共安全支出 |
31 |
|
附属单位上缴收入 |
5 |
|
教育支出 |
32 |
|
其他收入 |
6 |
|
科学技术支出 |
33 |
|
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
35 |
13.8 |
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
4.6 |
|
10 |
|
节能环保支出 |
37 |
|
|
11 |
|
城乡社区支出 |
38 |
|
|
12 |
|
农林水支出 |
39 |
|
|
13 |
|
交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
42 |
|
|
16 |
|
金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
19 |
|
住房保障支出 |
46 |
6.1 |
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
其他支出 |
48 |
|
|
22 |
|
债务还本支出 |
49 |
|
|
23 |
|
债务付息支出 |
50 |
|
本年收入合计 |
24 |
274.3 |
本年支出合计 |
51 |
274.3 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
53 |
|
总计 |
27 |
274.3 |
总计 |
54 |
274.3 |
|
|
|
|
2016年收入决算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
274.3 |
274.3 |
|
|
|
|
| |||
201 |
一般公共服务支出 |
249.9 |
249.9 |
|
|
|
|
| ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
249.9 |
249.9 |
|
|
|
|
| ||
2010301 |
行政运行 |
86.4 |
86.4 |
|
|
|
|
| ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
39.5 |
39.5 |
|
|
|
|
| ||
2010307 |
法制建设 |
124.0 |
124.0 |
|
|
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
|
| ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
|
| ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
| ||
21005 |
医疗保障 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
| ||
2100501 |
行政单位医疗 |
3.2 |
3.2 |
|
|
|
|
| ||
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
6.1 |
6.1 |
|
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
6.1 |
6.1 |
|
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
| ||
2210203 |
购房补贴 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年支出决算表 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
274.3 |
110.8 |
163.5 |
|
|
| |||
201 |
一般公共服务支出 |
249.9 |
86.4 |
163.5 |
|
|
| ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
249.9 |
86.4 |
163.5 |
|
|
| ||
2010301 |
行政运行 |
86.4 |
86.4 |
|
|
|
| ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
39.5 |
|
39.5 |
|
|
| ||
2010307 |
法制建设 |
124.0 |
|
124.0 |
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
| ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
| ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
| ||
21005 |
医疗保障 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
| ||
2100501 |
行政单位医疗 |
3.2 |
3.2 |
|
|
|
| ||
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
6.1 |
6.1 |
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
6.1 |
6.1 |
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
| ||
2210203 |
购房补贴 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 | ||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一般公共预算财政拨款 |
1 |
274.3 |
一般公共服务支出 |
29 |
249.9 |
249.9 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
外交支出 |
30 |
|
|
|
|
3 |
|
国防支出 |
31 |
|
|
|
|
4 |
|
公共安全支出 |
32 |
|
|
|
|
5 |
|
教育支出 |
33 |
|
|
|
|
6 |
|
科学技术支出 |
34 |
|
|
|
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
36 |
13.8 |
13.8 |
|
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
4.6 |
4.6 |
|
|
10 |
|
节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
11 |
|
城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
|
12 |
|
农林水支出 |
40 |
|
|
|
|
13 |
|
交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|
16 |
|
金融支出 |
44 |
|
|
|
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|
19 |
|
住房保障支出 |
47 |
6.1 |
6.1 |
|
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
21 |
|
其他支出 |
49 |
|
|
|
|
22 |
|
债务还本支出 |
50 |
|
|
|
|
23 |
|
债务付息支出 |
51 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
274.3 |
本年支出合计 |
52 |
274.3 |
274.3 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
54 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
总计 |
28 |
274.3 |
总计 |
56 |
274.3 |
274.3 |
|
|
|
|
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| ||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
274.3 |
110.8 |
163.5 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
249.9 |
86.4 |
163.5 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
249.9 |
86.4 |
163.5 | ||
2010301 |
行政运行 |
86.4 |
86.4 |
| ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
39.5 |
|
39.5 | ||
2010307 |
法制建设 |
124.0 |
|
124.0 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
13.8 |
13.8 |
| ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.8 |
13.8 |
| ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.8 |
13.8 |
| ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.6 |
4.6 |
| ||
21005 |
医疗保障 |
4.6 |
4.6 |
| ||
2100501 |
行政单位医疗 |
3.2 |
3.2 |
| ||
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.4 |
1.4 |
| ||
221 |
住房保障支出 |
6.1 |
6.1 |
| ||
22102 |
住房改革支出 |
6.1 |
6.1 |
| ||
2210201 |
住房公积金 |
4.2 |
4.2 |
| ||
2210203 |
购房补贴 |
1.9 |
1.9 |
|
|
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| ||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
2016年一般公共预算基本支出 | |||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
合 计 |
110.8 |
87.4 |
23.4 | |
301 |
工资福利支出 |
64.4 |
64.4 |
|
30101 |
基本工资 |
23.5 |
23.5 |
|
30102 |
津贴补贴 |
19.4 |
19.4 |
|
30103 |
奖金 |
12.6 |
12.6 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.4 |
0.4 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.4 |
8.4 |
|
302 |
商品和服务支出 |
23.4 |
|
23.4 |
30201 |
办公费 |
3.0 |
|
3.0 |
30202 |
印刷费 |
1.1 |
|
1.1 |
30205 |
水费 |
0.1 |
|
0.1 |
30206 |
电费 |
0.5 |
|
0.5 |
30207 |
邮电费 |
6.0 |
|
6.0 |
30211 |
差旅费 |
2.9 |
|
2.9 |
30215 |
会议费 |
0.1 |
|
0.1 |
30216 |
培训费 |
0.3 |
|
0.3 |
30217 |
公务接待费 |
1.2 |
|
1.2 |
30226 |
劳务费 |
0.1 |
|
0.1 |
30228 |
工会经费 |
0.7 |
|
0.7 |
30229 |
福利费 |
0.4 |
|
0.4 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.6 |
|
0.6 |
30239 |
其他交通费用 |
2.7 |
|
2.7 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.8 |
|
3.8 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.0 |
23.0 |
|
30302 |
退休费 |
12.4 |
12.4 |
|
30307 |
医疗费 |
4.6 |
4.6 |
|
30311 |
住房公积金 |
4.2 |
4.2 |
|
30313 |
购房补贴 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 |
| |||
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
──── |
──── |
二、机关运行经费 |
23.4 |
(一)支出合计 |
6.8 |
6.8 |
(一)行政单位 |
23.4 |
1.因公出国(境)费 |
|
1.5 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.1 |
2.6 |
|
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
──── |
(2)公务用车运行维护费 |
4.1 |
2.6 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
3.公务接待费 |
2.7 |
2.7 |
1.部级领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
2.7 |
2.7 |
2.一般公务用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
|
(二)相关统计数 |
──── |
──── |
5.其他用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
──── |
1 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
──── |
1 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
|
3.公务用车购置数(辆) |
──── |
|
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
──── |
1 |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
──── |
40 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
──── |
|
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
──── |
230 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
──── |
|
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
──── |
|
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
──── |
|
|
|