重庆市北碚区科学技术委员会2016年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)部门职能
贯彻执行科技法律、法规和方针政策,组织拟订全区科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施,推进科教兴区和可持续发展战略的实施。组织拟订全区科技发展规划、科技人才队伍建设规划、可持续发展总体规划,督促检查规划执行情况。拟订政策引导各类科技计划并指导实施,负责全区科技成果的鉴定、登记、统计,指导科技成果转化工作,推动企业自主创新能力建设。组织申报国家、市级各类科技计划项目管理工作,负责管理区级科技计划项目;对全区各镇街科技工作进行指导和协调。负责科技奖励、技术市场、科技信息、科技统计工作,促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展。负责科技经费的使用、监督和管理;牵头拟定科技人才队伍建设规划;组织对外科技合作与交流工作,配合有关部门做好引进科技智力工作。制定本地区知识产权事业发展战略规划并组织实施,组织开展知识产权法律、法规的宣传普及工作。拟订全区防震减灾事业中、长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施;负责地震应急工作,组织开展防震减灾教育宣传工作。承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
内设科室4个:办公室、科技管理科、知识产权科、防震减灾科。下属事业单位1个:北碚区生产力促进中心
二、部门预算情况
2016年北碚区科学技术委员会预算收入680.27万元,其中,一般公共预算收入680.27万元。支出按功能分类为一般公共服务支出593.24万元,社会保障和就业支出53.17万元,医疗卫生与计划生育支出18.61万元,住房保障支出15.25万元,具体支出预算见附表。
三、“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费预算为24万元,其中,公务接待费用6.10万元,公务用车运行维护费用17.90万元。
北碚区科学技术委员会2016年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 680.27 | 科学技术支出 | 593.24 |
二、政府性基金收入 | 科学技术管理事务 | 194.44 | |
三、事业收入 | 行政运行 | 194.44 | |
四、经营收入 | 技术研究与开发 | 398.80 | |
五、上级补助收入 | 应用技术研究与开发 | 398.80 | |
六、上年结余、结转 | 社会保障和就业支出 | 53.17 | |
七、其他收入 | 行政事业单位离退休 | 53.17 | |
归口管理的行政单位离退休 | 53.17 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 18.61 | ||
医疗保障 | 18.61 | ||
行政单位医疗 | 13.77 | ||
公务员医疗补助 | 4.84 | ||
住房保障支出 | 15.25 | ||
住房改革支出 | 15.25 | ||
住房公积金 | 15.25 | ||
本年收入合计 | 680.27 | 本年支出合计 | 680.27 |
附表2: | ||||||
北碚区科学技术委员会2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 680.27 | 281.47 | 398.80 | |||
206 | 科学技术支出 | 593.24 | 194.44 | 398.80 | ||
206 | 01 | 科学技术管理事务 | 194.44 | 194.44 | ||
01 | 行政运行 | 194.44 | 194.44 | |||
206 | 04 | 技术研究与开发 | 398.80 | 398.80 | ||
02 | 应用技术研究与开发 | 398.80 | 398.80 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.17 | 53.17 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 53.17 | 53.17 | ||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 53.17 | 53.17 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.61 | 18.61 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 18.61 | 18.61 | ||
01 | 行政单位医疗 | 13.77 | 13.77 | |||
03 | 公务员医疗补助 | 4.84 | 4.84 | |||
221 | 住房保障支出 | 15.25 | 15.25 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 15.25 | 15.25 | ||
01 | 住房公积金 | 15.25 | 15.25 |
附表3: | |||
北碚区科学技术委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | |
类 | 款 | ||
合计 | 281.47 | ||
301 | 工资福利支出 | 140.07 | |
30101 | 基本工资 | 64.21 | |
30102 | 津贴补贴 | 53.10 | |
30103 | 奖金 | 7.48 | |
30104 | 社会保障缴费-医疗保险 | 13.77 | |
30104 | 社会保障缴费-生育保险 | 0.64 | |
30104 | 社会保障缴费-失业保险 | 0.25 | |
30104 | 社会保障缴费-工伤保险 | 0.64 | |
302 | 商品和服务支出 | 68.13 | |
30201 | 办公费 | 16.00 | |
30205 | 水费 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 3.00 | |
30207 | 邮电费 | 5.00 | |
30211 | 差旅费 | 7.50 | |
30215 | 会议费 | 8.00 | |
30216 | 培训费 | 7.06 | |
30217 | 公务接待费 | 6.10 | |
30228 | 工会经费 | 2.54 | |
30229 | 福利费 | 1.93 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 73.26 | |
30302 | 退休费 | 51.47 | |
30307 | 医疗费 | 4.84 | |
30311 | 住房公积金 | 15.25 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.70 |