重庆市北碚区经济和信息化委员会2022年部门预算情况说明
日期:2022-02-10

一、单位基本情况

(一)职能职责

部门现行的职能职责主要是:

1.贯彻执行国家、市政府和区政府关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订工业和信息化工作的相关政策,并会同有关方面组织实施。

2.根据本区国民经济和社会发展总体规划,拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化布局规划和结构调整的政策措施;根据国家产业政策和本区产业发展规划,引导和扶持工业和信息产业的发展。

3.负责本区工业和信息化固定资产投资规模和方向;负责本区工业技术改造项目的备案和报批,规划和组织本区重大工业、信息化建设项目;指导重大技术改造项目的实施;协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实,指导工业企业担保体系建设。

4.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息;负责年度工业调控目标制定及落实;协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议;负责对经济运行要素煤、电、工业用油、气、运和重要物资的协调,根据经济运行情况对现有资源实行优化配置;负责工业品及重要物资运输的协调和应急预案的编制工作。

5.推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理;指导本区工业企业建立现代企业制度;促进企业加强现代企业管理,规范企业行为;配合相关部门,做好辖区内工业企业的稳定工作。

6.指导协调和促进工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整;指导工业园区规划和建设,推进工业项目向园区集中,促进区内特色工业的发展;推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展。

7.依法承担本部门电力、天然气、工业投资(技术改造)、工业节能、无线电、民爆、监控化学品、盐业等行政处罚与之相关的行政检查、行政强制权,组织行政执法人员开展专业培训,向执法对象开展普法宣传工作;指导本区工业和信息化系统协(学、商)会管理。

8.负责本区资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督;承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理;参与协调工业环境保护;指导和推进工业和信息化产业绿色制造体系建设。

9.指导推进信息化工作,组织制定与实施相关政策并协调信息化建设中的重大问题;负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责协调全区信息基础设施建设,协调社会信息资源共享的管理,推进信息化建设。

10.组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务。

11.承担相关信息安全管理的责任。协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全的重大事件。

12.大数据应用发展管理职责。贯彻执行大数据、人工智能、信息化相关法律、法规、规章,组织实施相关行业技术规范和标准;负责数据资源建设、管理;负责全区大数据应用发展管理;负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

13.军民融合发展职责。贯彻落实中央有关军民融合发展、国防科技工业是法律、法规、规章、方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求;其他军民融合发展具体工作。

14.加强及机关、直属单位和工业行业社会组织党建工作。发挥党组织在各企事业单位的领导作用。

(二)单位构成

内设九科室:党政办、企业服务科、经济发展科、经济运行科、信息产业科、政策法规科、大数据应用发展科、大数据管理科、军民融合发展办公室。下属事业单位5个,其中4个为全额拨款事业单位分别是:北碚区中小企业服务中心、北碚区节能减排中心、北碚区工业安全监督管理站、重庆市北碚区大数据应用发展促进中心;重庆市工业互联网发展研究中心(中国工业互联网研究院重庆分院)为自收自支事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数9402.45万元,其中:一般公共预算拨款9402.45万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加1284.88万元,主要是科学技术支出经费拨款增加1550万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数9402.45万元,其中:科学技术支出1550万元,社会保障和就业支出221.25万元,卫生健康支出41.3万元,资源勘探工业信息等支出7555.25万元,住房保障支出36.64万元。支出预算较2021年增加1284.88万元,主要是基本支出增加1.36万元,项目支出增加1283.52万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入9402.45万元,一般公共预算财政拨款支出9402.45万元,比2021年增加1284.88万元。其中:基本支出933.16万元,比2021年增加1.36万元,主要原因是正常人员调资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8469.29万元,比2021年增加1283.52万元,主要原因是增加科学技术支出等,主要用于鼓励企业科技成果转化与扩散等重点工作。

我部门2022年未有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10.5万元,比2021年减少0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平;公务接待费5万元,比2021年减少0.2万元,主要原因是厉行节约压缩公务接待规模,减少不必要接待;公务用车运行维护费5.5万元,与2021年持平;公务用车购置费0万元,与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费228.17万元,比上年减少4.5万元,主要原因为日常办公厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 8469.29万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:孙莉华 联系方式:023-68283977






扫一扫在手机打开当前页