一、部门基本情况
(一)职能职责:拟定并编制和实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,跟踪和协调年度计划与中长期规划的执行情况。统筹协调各种规划、建议。负责监测全区国民经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出政策建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革责任。承担全社会固定资产投资调控,规划重点建设项目和生产力布局的责任。牵头组织区级重点项目申报市以上重点项目,争取国家和市级资金支持。推进经济结构战略性调整。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。推进可持续发展战略,综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。负责管理全区行政事业性收费、经营性收费,建立健全并组织实施收费许可证制度、收费年度审验制度。负责全区价格调节基金的管理工作,参与政府价格调控措施的研究和实施工作。负责区管政府定价、政府指导价格的商品价格和服务价格制定和管理过程的定价成本的监审及调查工作等。负责管理人民生活必需品、自然垄断经营商品、重要的公用事业、重要的公益性服务商品价格和服务价格。指导协调和监督全区各业务主管部门的价格工作。贯彻执行价格法律、法规 、规章和方针政策,负责组织开展全区价格、收费监督检查,依法查处价格、收费违法行为。负责建立和完善全区价格监测网络,加强对重要商品价格和服务价格监测,跟踪反馈上级重要经济政策在价格领域的反映,做好价格预测预警。发布价格信息,引导经营者价格行为。参与国防动员工作,具体承担国民经济动员工作。承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置:北碚区发展和改革委员会为正处级行政单位,内设办公室、综合规划科、重点项目科、产业发展科、社会事业科、价格与收费管理科、物价检查所,公共资源综合交易监督管理办公室。另两个独立事业单位,即:价格认证中心、经济信息中心(节能监察中心)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计1318.4万元,支出总计1137.1万元。与2015年决算数相比,收入增加249.4万元、增长23.3%,主要原因是本年新增部分项目前期工作。支出增加62.9万元,增长5.9%,主要原因是普调工资。
本部门2016年度收入合计1318.4万元,其中:财政拨款收入1318.4万元,占100%。
本部门2016年度支出合计1137.1万元,其中:基本支出718.4万元,占63.2%;项目支出418.7万元,占36.8%。
本部门2016年度年末结转和结余181.4万元,较上年增加181.4万元,主要原因是年末结余部分项目前期工作经费。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入1318.4万元,较上年决算数增加249.4万元,增长23.3%。主要原因是本年新增部分项目前期工作。较年初预算数增加644.9万元,增长95.8%。主要原因是增加重点项目前期工作经费。
本部门2016年度财政拨款支出1137.1万元,较上年决算数增加62.9万元,增长5.9%。主要原因是普调工资。较年初预算数增加463.6万元,增长68.8%。主要原因是统发工资、住房补贴、绩效考核等各项指标的预算调整追加。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出926.5万元,占81.4%,较年初预算数增加432.6万元,决算数大于年初预算数,主要原因是统发工资、住房补贴、绩效考核等各项指标的预算调整追加;社会保障和就业支出123.8万元,占10.9%,较年初预算数增加11万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员新增;医疗卫生与计划生育支出37万元,占3.3%,决算数与年初预算数一致;住房保障支出49.7万元,占4.4%,较年初预算数增加19.8万元,决算数大于年初预算数,主要原因是公积金基数调整以及年中住房补贴追加;
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出718.4万元。其中:人员经费625.8万元,较上年增加65.3万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴。公用经费92.6万元,较上年减少1.1万元,主要原因是“三公”经费减少,公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计48.2万元,与年初预算数一致,较上年支出数减少15.9万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较去年决算有所下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0万元。
公务车运行维护费33.2万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出与年初预算数一致,较上年支出数减少4.8万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费15万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出与年初预算数一致,较上年支出数减少9.7万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为5辆;国内公务接待158批次,2143人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费70元,车均购置费0万元,车均维护费6.64万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出92.6万元,机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较2015年减少1.1万元,降低1.2%,主要原因是“三公”经费减少。
(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额22.1万元,其中:政府采购货物支出22.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。
(四)预算绩效管理情况说明。
2016年,本部门编制绩效目标的项目0个,涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目0个,涉及支出0万元。2016年,本部门加强了规范使用重大项目前期工作经费预算资金,积极开展课题研究,扎实开展招商引资工作,取得了一定的成效。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式 :023-68862490。
重庆市北碚区发展和改革委员会2016年收入支出决算总表
公开01表
金额单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
财政拨款收入 |
1 |
1,318.4 |
一般公共服务支出 |
28 |
926.5 |
上级补助收入 |
2 |
0.0 |
外交支出 |
29 |
0.0 |
事业收入 |
3 |
0.0 |
国防支出 |
30 |
0.0 |
经营收入 |
4 |
0.0 |
公共安全支出 |
31 |
0.0 |
附属单位上缴收入 |
5 |
0.0 |
教育支出 |
32 |
0.0 |
其他收入 |
6 |
0.0 |
科学技术支出 |
33 |
0.0 |
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
34 |
0.0 |
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
35 |
123.8 |
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
37.0 |
|
10 |
|
节能环保支出 |
37 |
0.0 |
|
11 |
|
城乡社区支出 |
38 |
0.0 |
|
12 |
|
农林水支出 |
39 |
0.0 |
|
13 |
|
交通运输支出 |
40 |
0.0 |
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
41 |
0.0 |
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
42 |
0.0 |
|
16 |
|
金融支出 |
43 |
0.0 |
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
44 |
0.0 |
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
45 |
0.0 |
|
19 |
|
住房保障支出 |
46 |
49.7 |
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
47 |
0.0 |
|
21 |
|
其他支出 |
48 |
0.0 |
|
22 |
|
债务还本支出 |
49 |
0.0 |
|
23 |
|
债务付息支出 |
50 |
0.0 |
本年收入合计 |
24 |
1,318.4 |
本年支出合计 |
51 |
1,137.1 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.0 |
结余分配 |
52 |
0.0 |
年初结转和结余 |
26 |
0.0 |
年末结转和结余 |
53 |
181.4 |
总计 |
27 |
1,318.4 |
总计 |
54 |
1,318.4 |
重庆市北碚区发展和改革委员会2016年收入决算表
公开02表
金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,318.4 |
1,318.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
1,107.9 |
1,107.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20104 |
发展与改革事务 |
1,107.9 |
1,107.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2010401 |
行政运行 |
507.9 |
507.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2010402 |
一般行政管理事务 |
600.0 |
600.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
123.8 |
123.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
123.8 |
123.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
123.8 |
123.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.0 |
37.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21005 |
医疗保障 |
37.0 |
37.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100501 |
行政单位医疗 |
27.0 |
27.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100503 |
公务员医疗补助 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
221 |
住房保障支出 |
49.7 |
49.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
22102 |
住房改革支出 |
49.7 |
49.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2210201 |
住房公积金 |
29.9 |
29.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2210203 |
购房补贴 |
19.9 |
19.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
重庆市北碚区发展和改革委员会2016年支出决算表
公开03表
金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,137.1 |
718.4 |
418.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
926.5 |
507.9 |
418.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20104 |
发展与改革事务 |
926.5 |
507.9 |
418.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2010401 |
行政运行 |
507.9 |
507.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2010402 |
一般行政管理事务 |
418.6 |
0.0 |
418.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
123.8 |
123.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
123.8 |
123.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
123.8 |
123.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.0 |
37.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21005 |
医疗保障 |
37.0 |
37.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100501 |
行政单位医疗 |
27.0 |
27.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100503 |
公务员医疗补助 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
221 |
住房保障支出 |
49.7 |
49.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
22102 |
住房改革支出 |
49.7 |
49.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2210201 |
住房公积金 |
29.9 |
29.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2210203 |
购房补贴 |
19.9 |
19.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
重庆市北碚区发展和改革委员会2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位:万元
收入 |
支出 | ||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,318.4 |
一般公共服务支出 |
29 |
926.5 |
926.5 |
0.0 |
政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
外交支出 |
30 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
3 |
|
国防支出 |
31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
4 |
|
公共安全支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
5 |
|
教育支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
6 |
|
科学技术支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
36 |
123.8 |
123.8 |
0.0 |
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
37.0 |
37.0 |
0.0 |
|
10 |
|
节能环保支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
11 |
|
城乡社区支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
12 |
|
农林水支出 |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
13 |
|
交通运输支出 |
41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
16 |
|
金融支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
19 |
|
住房保障支出 |
47 |
49.7 |
49.7 |
0.0 |
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21 |
|
其他支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22 |
|
债务还本支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
23 |
|
债务付息支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
本年收入合计 |
24 |
1,318.4 |
本年支出合计 |
52 |
1,137.1 |
1,137.1 |
0.0 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
181.4 |
181.4 |
0.0 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.0 |
|
54 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.0 |
|
55 |
|
|
|
总计 |
28 |
1,318.4 |
总计 |
56 |
1,318.4 |
1,318.4 |
0.0 |
重庆市北碚区发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,137.1 |
718.4 |
418.6 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
926.5 |
507.9 |
418.6 | ||
20104 |
发展与改革事务 |
926.5 |
507.9 |
418.6 | ||
2010401 |
行政运行 |
507.9 |
507.9 |
0.0 | ||
2010402 |
一般行政管理事务 |
418.6 |
0.0 |
418.6 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
123.8 |
123.8 |
0.0 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
123.8 |
123.8 |
0.0 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
123.8 |
123.8 |
0.0 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.0 |
37.0 |
0.0 | ||
21005 |
医疗保障 |
37.0 |
37.0 |
0.0 | ||
2100501 |
行政单位医疗 |
27.0 |
27.0 |
0.0 | ||
2100503 |
公务员医疗补助 |
10.0 |
10.0 |
0.0 | ||
221 |
住房保障支出 |
49.7 |
49.7 |
0.0 | ||
22102 |
住房改革支出 |
49.7 |
49.7 |
0.0 | ||
2210201 |
住房公积金 |
29.9 |
29.9 |
0.0 | ||
2210203 |
购房补贴 |
19.9 |
19.9 |
0.0 |
重庆市北碚区发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
金额单位:万元
项目 |
2016年一般公共预算基本支出 | |||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
718.4 |
625.8 |
92.6 | |
301 |
工资福利支出 |
452.2 |
452.2 |
0.0 |
30101 |
基本工资 |
142.8 |
142.8 |
0.0 |
30102 |
津贴补贴 |
111.3 |
111.3 |
0.0 |
30103 |
奖金 |
69.5 |
69.5 |
0.0 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
29.7 |
29.7 |
0.0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
98.9 |
98.9 |
0.0 |
302 |
商品和服务支出 |
92.6 |
0.0 |
92.6 |
30205 |
水费 |
0.4 |
0.0 |
0.4 |
30206 |
电费 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
30207 |
邮电费 |
15.3 |
0.0 |
15.3 |
30216 |
培训费 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
30217 |
公务接待费 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
30228 |
工会经费 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
30229 |
福利费 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
33.2 |
0.0 |
33.2 |
30239 |
其他交通费用 |
2.4 |
0.0 |
2.4 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.2 |
0.0 |
14.2 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
173.6 |
173.6 |
0.0 |
30301 |
离休费 |
9.1 |
9.1 |
0.0 |
30302 |
退休费 |
104.8 |
104.8 |
0.0 |
30307 |
医疗费 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
30311 |
住房公积金 |
29.9 |
29.9 |
0.0 |
30313 |
购房补贴 |
19.9 |
19.9 |
0.0 |
重庆市北碚区发展和改革委员会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||||
| |||||||||
| |||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据 |
重庆市北碚区发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
金额单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
──── |
──── |
二、机关运行经费 |
92.6 |
(一)支出合计 |
48.2 |
48.2 |
(一)行政单位 |
92.6 |
1.因公出国(境)费 |
0.0 |
0.0 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.0 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
33.2 |
33.2 |
|
|
(1)公务用车购置费 |
0.0 |
0.0 |
三、国有资产占用情况 |
──── |
(2)公务用车运行维护费 |
33.2 |
33.2 |
(一)车辆数合计(辆) |
5 |
3.公务接待费 |
15.0 |
15.0 |
1.部级领导干部用车 |
0 |
(1)国内接待费 |
15.0 |
15.0 |
2.一般公务用车 |
5 |
其中:外事接待费 |
0.0 |
0.0 |
3.一般执法执勤用车 |
0 |
(2)国(境)外接待费 |
0.0 |
0.0 |
4.特种专业技术用车 |
0 |
(二)相关统计数 |
──── |
──── |
5.其他用车 |
0 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
──── |
0 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
──── |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
──── |
0 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
──── |
5 |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
──── |
158 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
──── |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
──── |
2,143 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
──── |
0 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
──── |
0 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
──── |
0 |
|
|