索 引 号: 556769704-2019-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 水土组团管委会 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 重庆市北碚水土组团管理委员会 2018年度部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 决算

重庆市北碚水土组团管理委员会 2018年度部门决算情况说明

重庆市北碚水土组团管理委员会

2018年度部门决算情况说明

 

   一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党和国家的方针政策,法律法规及区委、区政府决议、决定。负责编制水土组团总体发展规划等 各项规划,经报批后组织实施。统筹协调水土组团规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。负责开发水土组团的土地,培育新型工业企业和综合开发产业、土地征用、出让等工作。组织实施水土组团内的市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设,并加强市政设施的维护管理。管理入驻企业,并未入驻企业提供全方位的协调服务,管理水土组团的国有资产。受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任。贯彻执行安全生产法律法规,在本区域内依法履行安全生产监督管理职责,与相关部门、镇(街道)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

(二)机构设置。北碚水土组团设有综合处、财务处、规划建设处、用地处、招商处五个部门。

      二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计119.72万元,支出总计119.72万元。收支较上年决算数减少34.92万元、下降22.58%,主要原因是人员调离减少常规性工资、机关事业单位医疗养老保险、职业年金等支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计119.72万元,较上年决算减少34.92万元,下降22.58%,主要原因是人员调离减少。其中:财政拨款收入119.72万元,占100.00%。 

 3.支出情况。本部门2018年度支出合计119.72万元,较上年决算数减少34.92万元,下降22.58%,主要原因是人员调离减少,其中:基本支出119.72万元,占100.00%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度无结转结余。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入119.72万元,较上年决算数减少34.92万元,下降22.58%。主要原因是人员调离减少。较年初预算数减少37.30万元,下降23.75%。主要原因是人员调离减少,此外,年初财政拨款无结转和结余。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出119.72万元,较上年决算数减少34.92万元,下降22.58%。主要原因是人员调离减少,较年初预算数减少37.30万元,下降23.75%。主要原因是人员调离减少。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年无财政拨款结转和结余

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出97.15万元,占81.15%,较年初预算数减少26.53万元,下降21.45%,主要原因是人员调离减少。

  (2)社会保障与就业支出11.10万元,占9.27%,较年初预算数减少6.85万元,下降38.16%,主要原因是人员调离减少。

  (3)医疗卫生与计划生育支出2.95万元,占2.46%,较年初预算数减少4.74万元,下降61.64%,主要原因是人员调离减少。  (4)资源勘探信息等支出1.75万元,占1.46%,较年初预算数增加1.75万元,增长0.00%,主要原因是安全生产监管支出。

  (4)住房保障支出6.77万元,占5.65%,较年初预算数减少0.92万元,下降11.96%,主要原因是人员调离减少。 

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出119.72万元。其中:人员经费101.23万元,较上年决算数减少27.01万元,下降21.06%,主要原因是人员调离减少。人员经费用途主要包括;基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费18.49万元,较上年决算数减少7.91万元,下降29.96%,主要原因是人员减少,没有公务车运行维护,另外进一步规范因公出国(境)活动,2018年未安排人员出国出访。公用经费用途主要包括.办公费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少2.00万元,下降100.00%,本单位2018年度未发生“三公”经费支出。  

(二)“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

  公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

  公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少2.00万元,下降100.00%,本单位未发生“三公”经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。与上年一致。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数增加0.00万元与上年一致。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离人员退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。2018年度我单位未进行政府采购,无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明。

2018年本部门无绩效目标自评情况。  

  六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-60313530


 

 

 

封面代码                     














公开部门:重庆市北碚水土组团管理委员会

2018年度                                          单位:万元

公开部门:重庆市北碚水土组团管理委员会

单位名称

重庆市北碚水土组团管理委员会

单位名称

单位负责人

李均

单位负责人

财务负责人

赵琳

财务负责人

填表人

赵双燕

填表人

电话号码(区号)

023

电话号码(区号)

电话号码

60313519

电话号码

分机号


分机号

单位地址

重庆市北碚区水土镇大地村

单位地址

组织机构代码(各级技术监督局核发)

556769704

组织机构代码(各级技术监督局核发)

邮政编码

400417

邮政编码

财政预算代码

209

财政预算代码

单位预算级次

一级预算单位

单位预算级次

单位所在地区(国家标准:行政区划代码)

北碚区

单位所在地区(国家标准:行政区划代码)

单位基本性质

财政补助事业单位

单位基本性质

单位执行会计制度

事业单位会计制度

单位执行会计制度

预算管理级次

县级

预算管理级次

隶属关系

北碚区

隶属关系

部门标识代码

国务院办公厅

部门标识代码

国民经济行业分类

国家机构

国民经济行业分类

新报因素

连续上报

新报因素

上年代码

6608825120

上年代码

报表类型

单户表

报表类型

备用码


备用码

统一社会信用代码

11500109556769704J

统一社会信用代码

备用码一

15825926435

备用码一

 

 

 

收入支出决算总表

 

公开01表

公开部门:重庆市北碚水土组团管理委员会

2018年度

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

119.72

一、一般公共服务支出

97.15

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

11.10



九、医疗卫生与计划生育支出

2.95



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

1.75



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

6.77



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

119.72

本年支出合计

119.72

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

合计

119.72

合计

119.72

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。   

 

 

收入决算表



公开02表

2018年度

单位:万元











公开部门:重庆市北碚水土组团管理委员会






项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入






功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)
















合计

119.72

119.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






201

一般公共服务支出

97.15

97.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






20199

其他一般公共服务支出

97.15

97.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2019999

  其他一般公共服务支出

97.15

97.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






208

社会保障和就业支出

11.10

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






20805

行政事业单位离退休

11.10

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.44

6.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






210

医疗卫生与计划生育支出

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






21011

行政事业单位医疗

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2101102

  事业单位医疗

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






215

资源勘探信息等支出

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






21506

安全生产监管

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2150699

  其他安全生产监管支出

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






221

住房保障支出

6.77

6.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






22102

住房改革支出

6.77

6.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2210201

  住房公积金

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2210203

  购房补贴

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。








 

 

 

 

 

 

 

支出决算表




















公开03表

公开部门:重庆市北碚水土组团管理委员会




2018年度





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)



















合计

119.72

119.72

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

97.15

97.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

97.15

97.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

97.15

97.15

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.10

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.10

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.44

6.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.77

6.77

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.77

6.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:重庆市北碚水土组团管理委员会

2018年度

单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

119.72

一、一般公共服务支出

97.15

97.15

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00



三、国防支出

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

11.10

11.10

0.00



九、医疗卫生与计划生育支出

2.95

2.95

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00



十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00



十四、资源勘探信息等支出

1.75

1.75

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

6.77

6.77

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00



二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00



二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

119.72

本年支出合计

119.72

119.72

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

0.00

    基本支出结转

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

    项目支出结转和结余

0.00

0.00

0.00







合计

119.72

合计

119.72

119.72

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:重庆市北碚水土组团管理委员会

2018年度

单位:万元


项目

决算数


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

119.72

119.72

0.00


201

一般公共服务支出

97.15

97.15

0.00


20199

其他一般公共服务支出

97.15

97.15

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

97.15

97.15

0.00


208

社会保障和就业支出

11.10

11.10

0.00


20805

行政事业单位离退休

11.10

11.10

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.44

6.44

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.71

2.71

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.95

1.95

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

2.95

2.95

0.00


21011

行政事业单位医疗

2.95

2.95

0.00


2101102

  事业单位医疗

2.95

2.95

0.00


215

资源勘探信息等支出

1.75

1.75

0.00


21506

安全生产监管

1.75

1.75

0.00


2150699

  其他安全生产监管支出

1.75

1.75

0.00


221

住房保障支出

6.77

6.77

0.00


22102

住房改革支出

6.77

6.77

0.00


2210201

  住房公积金

6.16

6.16

0.00


2210203

  购房补贴

0.61

0.61

0.00


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:重庆市北碚水土组团管理委员会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

99.29

302

商品和服务支出

18.49

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

26.77

30201

  办公费

1.16

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

5.59

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

34.27

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

10.69

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

4.27

30207

  邮电费

1.09

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.54

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.97

30211

  差旅费

11.66

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

6.16

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

5.03

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.95

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

1.95

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.51

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

4.06

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00

39999

  其他支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00







30701

  国内债务付息

0.00







30702

  国外债务付息

0.00







30703

  国内债务发行费用

0.00







30704

  国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

101.23

公用经费合计

18.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开07表

公开部门:重庆市北碚水土组团管理委员会




2018年度





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)



合计

基本支出

项目支出








合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门决算相关信息统计表





公开08表

公开部门:重庆市北碚水土组团管理委员会


2018年度


单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

0.00

(一)支出合计

2.00

0.00

(一)行政单位

0.00

  1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

0.00

0.00



    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

2.00

  3.公务接待费

2.00

0.00

  1.副部(省)级及以上领导用车

0.00

    (1)国内接待费

2.00

0.00

  2.主要领导干部用车

2.00

         其中:外事接待费

0.00

0.00

  3.机要通信用车

0.00

    (2)国(境)外接待费

0.00

0.00

  4.应急保障用车

0.00

(二)相关统计数

  5.执法执勤用车

0.00

  1.因公出国(境)团组数(个)

0.00

  6.特种专业技术用车

0.00

  2.因公出国(境)人次数(人)

0.00

  7.离退休干部用车

0.00

  3.公务用车购置数(辆)

0.00

  8.其他用车

0.00

  4.公务用车保有量(辆)

0.00



  5.国内公务接待批次(个)

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0.00

     其中:外事接待批次(个)

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0.00

  6.国内公务接待人次(人)

0.00



     其中:外事接待人次(人)

0.00



  7.国(境)外公务接待批次(个)

0.00



  8.国(境)外公务接待人次(人)

0.00



备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。