索 引 号: 765918622-2018-00006 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 蔡家组团(同兴工业园区)管委会 生成日期: 2018年08月24日
标 题: 重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会2017年部门决算情况
文 号: 主 题 关联 词: 决算

重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会2017年部门决算情况

重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行党和国家的方针政策,法律法规及市委、市政府和区委、区政府决议、决定。

2.负责编制蔡家组团(同兴工业园区)分区规划、控制性详细规划及其它专项规划,经报批后组织实施。

3.统筹协调蔡家组团(同兴工业园区)规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。

4.负责蔡家组团(同兴工业园区)土地征用、出让等工作。

5.负责开发蔡家组团(同兴工业园区)的土地,培育新型工业和综合开发产业。

6.负责组织实施蔡家组团(同兴工业园区)内的市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设,并加强市政设施的维护管理。

7.负责管理蔡家组团(同兴工业园区)入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务。

8.受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任。

9.负责蔡家组团(同兴工业园区)国有资产的管理工作。

10.贯彻执行安全生产法律法规,在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

内设10个处室:综合处、财务处、规划设计处、土地利用处、征地拆迁处、建设管理处、招商处、企业服务处、安全维稳办公室、环保办。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计222,453.69万元,支出总计222,453.69万元。与2016年决算数相比,收支增加46,318.45万元、增长26.30%。主要原因是年中下达了土地成本返还、市政建设、征地和拆迁补偿等市级专项经费。

本部门2017年度收入合计222,453.48万元,其中:财政拨款收入222,453.48万元,占100.00%;

本部门2017年度支出合计222,443.97万元,其中:基本支出998.26万元,占0.45%;项目支出221,445.71万元,占99.55%。

本部门2017年度年末结转和结余9.72万元,较上年增加9.51万元,主要原因是日常办公经费结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入222,453.48万元,较上年决算数增加46,318.43万元,增长26.30%,其中:一般公共预算财政拨款增加18,596.04万元、政府性基金预算财政拨款增加27,722.39万元;较年初预算数增加65,077.33万元,增长41.35%。主要增减原因:一般公共服务支出增加335.49万元、教育支出增加2,500万元、科学技术支出增加826.67万元、社会保障和就业支出增加89.34万元、节能环保支出增加5,770万元、城乡社区支出增加55,549.04万元、住房保障支出增加6.79万元。主要原因是年中下达了土地成本返还、市政建设、征地和拆迁补偿等市级专项经费。

本部门2017年度财政拨款支出222,443.97万元,较上年决算数增加46,308.94万元,增长26.29%,其中:基本支出比上年增加339.28万元、项目支出比上年增加45,969.66万元;较年初预算数增加65,067.82万元,增长41.35%。主要原因是土地成本返还、市政建设、征地和拆迁补偿等市级专项经费支出增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出818.63万元,占0.37%,较年初预算数增加325.98万元,主要原因是人员增减变化及职务晋升,本年度新增机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费;教育支出2,500.00万元,占1.12%,较年初预算数增加2,500.00万元,主要原因是新增24中学建设专项经费支出;科学技术支出826.67万元,占0.37%,较年初预算数增加826.67万元,主要原因是新增政府扶持资金支出;社会保障与就业支出101.36万元,占0.05%,较年初预算数增加89.34万元,主要原因是增加职工养老保险及职业年金支出;医疗卫生与计划生育支出37.51万元,占0.02%,较年初预算数一致,无增减变化;节能环保支出5,770.00万元,占2.59%,较年初预算数增加5,770.00万元,主要原因是新增污水管网建设经费支出;城乡社区支出212,349.04万元,占95.46%,较年初预算数增加55,549.04万元,主要原因是土地成本返还、征地和拆迁补偿支出增加;住房保障支出40.76万元,占0.02%,较年初预算数增加6.79万元,主要原因是职工个人购房补贴提取。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出998.26万元。其中:人员经费881.39万元,较上年增加281.99万元。主要增减原因:由于人员增减变化及职务晋升,导致基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金增加;本年度新增机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。公用经费116.86万元,较上年增加57.29万元,主要原因是由于本年度征地拆迁任务较重;新增道路、公园、学校等建设项目较多;物价上涨等因素,导致办公经费增加。

本部门2017年度年末一般公共财政拨款结转和结余9.72万元,较上年增加9.51万元,主要原因是本年度订真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约,从严控制各项经费支出,日常办公经费约有结余。

三、三公经费情况说明 

(一)三公经费支出总额情况。

2017年度本部门无三公经费支出,较年初预算数减少1.83万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革后,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况。

2017年度本部门无公务接待费,费用支出较年初预算数减少1.83万元,较上年支出数减少1.84万元,减少的主要原因是我委强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对无相关部门接待公函的一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

2017年度本部门未发生因公出国(境)费用、公务车购置费、公务车运行维护费。

(三)三公经费实物量情况。

 2017年本部门无三公经费。

四、其他需要说明的事项

 (一)机关运行经费情况说明。

2017年本部门未发生机关运行经费。

  (二)国有资产占用情况说明。

2017年本部门无国有资产占用情况。

(三)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额3,971.25万元,其中:政府采购货物支出3,719.49万元、政府采购工程支出214.06万元、政府采购服务支出37.70万元。主要用于采购安置房项目电梯、智能化设备采购及安装款等。

(四)预算绩效管理情况说明。

2017年本部门无预算绩效管理项目

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68305678。

                            

                            收入支出决算总表

                                                                                                                                                                       公开01表

部门:重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会         2017年度                                       金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

222,453.48

一般公共服务支出

818.63

上级补助收入

0.00

外交支出

0.00

事业收入

0.00

国防支出

0.00

经营收入

0.00

公共安全支出

0.00

附属单位上缴收入

0.00

教育支出

2,500.00

其他收入

0.00

科学技术支出

826.67



文化体育与传媒支出

0.00



社会保障和就业支出

101.36



医疗卫生与计划生育支出

37.51



节能环保支出

5,770.00



城乡社区支出

212,349.04



农林水支出

0.00



交通运输支出

0.00



资源勘探信息等支出

0.00



商业服务业等支出

0.00



金融支出

0.00



援助其他地区支出

0.00



国土海洋气象等支出

0.00



住房保障支出

40.76



粮油物资储备支出

0.00



其他支出

0.00



债务还本支出

0.00



债务付息支出

0.00

本年收入合计

222,453.48

本年支出合计

222,443.97

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.21

年末结转和结余

9.72

总计

222,453.69

总计

222,453.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

                                         收入决算表

                                                                                                                                                                       公开02表

部门:重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会         2017年度                                      金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

222,453.48

222,453.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

828.15

828.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

828.15

828.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

828.15

828.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050901

  农村中小学校舍建设

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

826.67

826.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

826.67

826.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

826.67

826.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

101.36

101.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

98.65

98.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

6.29

6.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.41

65.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

26.94

26.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37.51

37.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.51

37.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

28.95

28.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

8.56

8.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5,770.00

5,770.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

5,770.00

5,770.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

5,770.00

5,770.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

212,349.04

212,349.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

19,400.00

19,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

19,400.00

19,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

185,198.42

185,198.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

185,198.42

185,198.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

7,750.62

7,750.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

7,750.62

7,750.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

40.76

40.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

40.76

40.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

33.97

33.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


                                       支出决算表

                                                                                                                                                                       公开03表

部门:重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会         2017年度                                      金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

222,443.97

998.26

221,445.71

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

818.63

818.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

818.63

818.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

818.63

818.63

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

2050901

  农村中小学校舍建设

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

826.67

0.00

826.67

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

826.67

0.00

826.67

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

826.67

0.00

826.67

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

101.36

101.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

98.65

98.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

6.29

6.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.41

65.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

26.94

26.94

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37.51

37.51

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.51

37.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

28.95

28.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

8.56

8.56

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5,770.00

0.00

5,770.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

5,770.00

0.00

5,770.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

5,770.00

0.00

5,770.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

212,349.04

0.00

212,349.04

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

19,400.00

0.00

19,400.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

19,400.00

0.00

19,400.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

185,198.42

0.00

185,198.42

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

185,198.42

0.00

185,198.42

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

7,750.62

0.00

7,750.62

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

7,750.62

0.00

7,750.62

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

40.76

40.76

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

40.76

40.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

33.97

33.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

                                财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                       公开04表

部门:重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会         2017年度                                      金额单位:万元

收     入

支     出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一般公共预算财政拨款

37,255.06

一般公共服务支出

818.63

818.63

0.00

政府性基金预算财政拨款

185,198.42

外交支出

0.00

0.00

0.00



国防支出

0.00

0.00

0.00



公共安全支出

0.00

0.00

0.00



教育支出

2,500.00

2,500.00

0.00



科学技术支出

826.67

826.67

0.00



文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00



社会保障和就业支出

101.36

101.36

0.00



医疗卫生与计划生育支出

37.51

37.51

0.00



节能环保支出

5,770.00

5,770.00

0.00



城乡社区支出

212,349.04

27,150.62

185,198.42



农林水支出

0.00

0.00

0.00



交通运输支出

0.00

0.00

0.00



资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00



商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00



金融支出

0.00

0.00

0.00



援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00



国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00



住房保障支出

40.76

40.76

0.00



粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00



其他支出

0.00

0.00

0.00



债务还本支出

0.00

0.00

0.00



债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

222,453.48

本年支出合计

222,443.97

37,245.55

185,198.42

年初财政拨款结转和结余

0.21

年末财政拨款结转和结余

9.72

9.72

0.00

  一般公共预算财政拨款

0.21





  政府性基金预算财政拨款

0.00





总计

222,453.69

总计

222,453.69

37,255.27

185,198.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


                               一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                      公开05表

部门:重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会         2017年度                                      金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

37,245.55

998.26

36,247.29

201

一般公共服务支出

818.63

818.63

0.00

20199

其他一般公共服务支出

818.63

818.63

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

818.63

818.63

0.00

205

教育支出

2,500.00

0.00

2,500.00

20509

教育费附加安排的支出

2,500.00

0.00

2,500.00

2050901

  农村中小学校舍建设

2,500.00

0.00

2,500.00

206

科学技术支出

826.67

0.00

826.67

20604

技术研究与开发

826.67

0.00

826.67

2060402

  应用技术研究与开发

826.67

0.00

826.67

208

社会保障和就业支出

101.36

101.36

0.00

20802

民政管理事务

2.71

2.71

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

2.71

2.71

0.00

20805

行政事业单位离退休

98.65

98.65

0.00

2080502

  事业单位离退休

6.29

6.29

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.41

65.41

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

26.94

26.94

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37.51

37.51

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.51

37.51

0.00

2101102

  事业单位医疗

28.95

28.95

0.00

2101103

  公务员医疗补助

8.56

8.56

0.00

211

节能环保支出

5,770.00

0.00

5,770.00

21103

污染防治

5,770.00

0.00

5,770.00

2110302

  水体

5,770.00

0.00

5,770.00

212

城乡社区支出

27,150.62

0.00

27,150.62

21203

城乡社区公共设施

19,400.00

0.00

19,400.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

19,400.00

0.00

19,400.00

21299

其他城乡社区支出

7,750.62

0.00

7,750.62

2129999

  其他城乡社区支出

7,750.62

0.00

7,750.62

221

住房保障支出

40.76

40.76

0.00

22102

住房改革支出

40.76

40.76

0.00

2210201

  住房公积金

33.97

33.97

0.00

2210203

  购房补贴

6.79

6.79

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


                           一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       公开06表

部门:重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会         2017年度                                      金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

820.65

302

商品和服务支出

116.86

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

169.69

30201

  办公费

1.28

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

173.09

30202

  印刷费

0.24

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

50.07

30204

  手续费

0.25

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

1.43

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

305.98

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

65.41

30207

  邮电费

3.65

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

26.94

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

29.46

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

60.74

30211

  差旅费

87.29

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

2.94

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.11

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

8.56

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

38.94

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2.45

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

6.79

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

11.14

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.51

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

9.02




人员经费合计

881.39

公用经费合计

116.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


                              政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                        公开07表

部门:重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会         2017年度                                      金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

185,198.42

185,198.42

0.00

185,198.42

0.00

212

城乡社区支出

0.00

185,198.42

185,198.42

0.00

185,198.42

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

185,198.42

185,198.42

0.00

185,198.42

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

185,198.42

185,198.42

0.00

185,198.42

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


                                  部门决算相关信息统计表

                                                                                                        公开08表

部门:重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会         2017年度                                      金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

0.00

(一)支出合计

1.83

0.00

(一)行政单位

0.00

  1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

0.00

0.00



    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

0.00

  3.公务接待费

1.83

0.00

  1.部级领导干部用车

0.00

    (1)国内接待费

1.83

0.00

  2.一般公务用车

0.00

         其中:外事接待费

0.00

0.00

  3.一般执法执勤用车

0.00

    (2)国(境)外接待费

0.00

0.00

  4.特种专业技术用车

0.00

(二)相关统计数

  5.其他用车

0.00

  1.因公出国(境)团组数(个)

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0.00

  2.因公出国(境)人次数(人)

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0.00

  3.公务用车购置数(辆)

0.00



  4.公务用车保有量(辆)

0.00



  5.国内公务接待批次(个)

0.00



     其中:外事接待批次(个)

0.00



  6.国内公务接待人次(人)

0.00



     其中:外事接待人次(人)

0.00



  7.国(境)外公务接待批次(个)

0.00



  8.国(境)外公务接待人次(人)

0.00



备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。