索 引 号: 009298966-2018-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 复兴街道 生成日期: 2018年08月20日
标 题: 重庆市北碚区复兴镇人民政府 2017年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

重庆市北碚区复兴镇人民政府 2017年部门决算情况说明


重庆市北碚区复兴镇人民政府
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
    (一)职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策,落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法制宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益,把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来,不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。我镇按照有所为有所不为的原则,把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来,着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作,推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村社规划建设管理,加快城镇化步伐;坚持依法管理社会事务,加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作;协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制,提高对公共危机能力。我镇创新管理体制和方式,建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络,不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。我镇把管理和服务有机统一起来,将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展,加强农村公益性基础设施建设和管理;健全农村服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务;加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展;加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质,促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和农村贫困人口救助工作,搞好城镇社会保障,保证困难群众的基本生活;加强安全生产监督,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序,保障农民群众安居乐业。


    (二)机构设置

设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、财政办公室、建设管理办公室、食品药品监督管理办公室。党政办公室主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等方面职责。社会事务办公室主要承担民政、人口和计划生育、科学、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出等方面职责。城镇建设管理办公室主要承担场镇环境卫生、社区管理、城镇建设管理等方面职责。社会治安综合治理委员会办公室主要承担法制建设、人民调解、信访、社会治安综合治理、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、森林防火、安全生产监督管理等方面的职责。食品药品监督管理办公室主要承担食品、药品卫生安全监督管理等方面职责。

设置3个公益性事业机构,即农业服务中心、文化服务中心和社会保障服务所。农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广,信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。社会保障服务所主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移劳动和社会保障,城镇居民最低生活保障,优抚救济等社会保障工作。

二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计2,713.21万元,支出总计2,713.21万元。与2016年决算数相比,收支减少16.02万元、下降0.59%,主要原因是专项转移收入减少。
  本部门2017年度收入合计2,713.21万元,其中:财政拨款收入2,713.21万元,占100.00%。

  本部门2017年度支出合计2,713.21万元,其中:基本支出1,869.71万元,占68.91%;项目支出843.50万元,占31.09%。

  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元,较上年无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入2,713.21万元,较上年决算数减少16.02万元,下降0.59%。主要原因是专项转移收入减少。较年初预算数增加91.21万元,增长3.48%。主要原因是部分专项转移支出未在预算编制前提前下达,年末决算时就这部分专项转移收入和支出同时增加财政拨款收入和支出。


  本部门2017年度财政拨款支出2,713.21万元,较上年决算数减少16.02万元,下降0.59%。主要原因是专项转移支付减少。较年初预算数增加91.21万元,增长3.48%。主要原因是部分专项转移支出未在预算编制前提前下达,年末决算时就这部分专项转移收入和支出同时增加财政拨款收入和支出。

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,084.91万元,占39.99%,较年初预算数减少235.09万元,主要原因是年初预算统计项目和决算统计项目的统计口径不一致,年初预算中一般公共服务支出包含政府行政、社保、文化、农业人员的工资福利支出,而决算统计项目仅包含行政人员;公共安全支出80.60万元,占2.97%,较年初预算数增加10.60万元,主要原因是平安建设相关和维稳费用增加;文化体育与传媒支出99.77万元,占3.68%,较年初预算数增加39.77万元,主要原因是年初预算统计项目和决算统计项目的统计口径不一致,年初预算中文化体育与传媒支出不包含政府文化人员的工资福利支出,而决算统计项目包含;社会保障与就业支出644.95万元,占23.77%,较年初预算数减少275.05万元,主要原因是离退休人员退休费从3月起不由单位负担;医疗卫生与计划生育支出115.47万元,占4.26%,较年初预算数增加75.47万元,主要原因是年初预算统计项目和决算统计项目的统计口径不一致,年初预算中医疗卫生与计划生育支出未包含政府所有人员的医疗保险缴费,而决算统计项目包含;城乡社区支出63.38万元,占2.34%,较年初预算数增加37.38万元,主要原因是环境整治费用增加,如污水处理设备租金,场镇路面整修等;农林水支出516.51万元,占19.04%,较年初预算数增加400.51万元,主要原因是年初预算统计项目和决算统计项目的统计口径不一致,与年初预算统计项目相比,决算统计项目中还包含政府农业人员的工资福利支出和对村民委员会和村党支部的补助,以及农村道路建设的支出有所增加;国土海洋气象等支出6.00万元,占0.22%,较年初预算数增加6.00万元,主要原因是增加了地质灾害危房改造补助;住房保障支出101.62万元,占3.75%,较年初预算数增加31.62万元,主要原因是补缴了平时考核和年末绩效以及公务员13个月工资部分的公积金提取。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,869.71万元。其中:人员经费1,367.24万元,较上年增加15.24万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等。公用经费502.47万元,较上年减少116.35万元,主要原因是较上年相比人代会、党代会、镇村换届选举会等会议工作减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、劳务费等。

 三、“三公”经费情况说明 
  (一)“三公”经费支出总额情况
  2017年度本部门“三公”经费支出共计95.75万元,较年初预算数减少16.15万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 按照只减不增的要求从严控制三公经费,较上年支出数减少16.28万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 按照只减不增的要求从严控制三公经费. 全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。 

(二)“三公”经费分项支出情况
  2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。
  公务车购置费0.00万元。
  公务车运行维护费24.68万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、偏远村社工作落实等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少9.22万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 按照只减不增的要求从严控制三公经费. 全年实际支出较预算有所下降;较上年支出数减少9.25万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 按照只减不增的要求从严控制三公经费. 全年实际支出较上年决算有所下降。

公务接待费71.07万元,征地拆迁工作方面做大量群众工作的接待支出,以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少6.93万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 按照只减不增的要求从严控制三公经费. 全年实际支出较预算有所下降;较上年支出数减少7.03万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 按照只减不增的要求从严控制三公经费. 全年实际支出较上年决算均有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况
  2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待967批次,14,214人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费50.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费8.23万元。
 四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出401.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、劳务费等。机关运行经费较2016年减少217.53万元,下降35.15%,主要原因是较上年相比人代会、党代会、镇村换届选举会等会议工作减少,费用也相应减少;三公经费厉行节约有所减少等。
   (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
  (四)预算绩效管理情况说明。
   镇街未实行绩效评价。


五、专业名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
 本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68238102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:重庆市北碚区复兴镇人民政府

2017年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

2,713.21

一般公共服务支出

1,084.91

上级补助收入

0.00

外交支出

0.00

事业收入

0.00

国防支出

0.00

经营收入

0.00

公共安全支出

80.60

附属单位上缴收入

0.00

教育支出

0.00

其他收入

0.00

科学技术支出

0.00

 

 

文化体育与传媒支出

99.77

 

 

社会保障和就业支出

644.95

 

 

医疗卫生与计划生育支出

115.47

 

 

节能环保支出

0.00

 

 

城乡社区支出

63.38

 

 

农林水支出

516.51

 

 

交通运输支出

0.00

 

 

资源勘探信息等支出

0.00

 

 

商业服务业等支出

0.00

 

 

金融支出

0.00

 

 

援助其他地区支出

0.00

 

 

国土海洋气象等支出

6.00

 

 

住房保障支出

101.62

 

 

粮油物资储备支出

0.00

 

 

其他支出

0.00

 

 

债务还本支出

0.00

 

 

债务付息支出

0.00

本年收入合计

2,713.21

本年支出合计

2,713.21

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

2,713.21

总计

2,713.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:重庆市北碚区复兴镇人民政府

2017年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,713.21

2,713.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,084.91

1,084.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

40.45

40.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

 行政运行

40.45

40.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,036.71

1,036.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

1,018.23

1,018.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

 一般行政管理事务

18.48

18.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

80.60

80.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

80.60

80.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

 其他公共安全支出

80.60

80.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

99.77

99.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

99.77

99.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

 群众文化

99.77

99.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

644.95

644.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

139.07

139.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

 社会保险经办机构

139.07

139.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

81.21

81.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

 基层政权和社区建设

59.95

59.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

 其他民政管理事务支出

21.25

21.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

179.61

179.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

41.75

41.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

13.69

13.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.69

38.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

83.06

83.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

30.95

30.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

 义务兵优待

23.20

23.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

39.33

39.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

 殡葬

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

 社会福利事业单位

37.58

37.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

40.30

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

 临时救助支出

40.30

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

128.65

128.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

 城市特困人员救助供养支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

 农村特困人员救助供养支出

116.65

116.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

 其他农村生活救助

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

115.47

115.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

 其他计划生育事务支出

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101001

 行政运行

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

67.31

67.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

67.31

67.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

42.65

42.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

 优抚对象医疗补助

42.65

42.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

63.38

63.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

46.19

46.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

 一般行政管理事务

46.19

46.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

 小城镇基础设施建设

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

16.49

16.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

 城乡社区环境卫生

16.49

16.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

516.51

516.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

215.52

215.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

 事业运行

215.52

215.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

 农村人畜饮水

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

296.18

296.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

296.18

296.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

 地质灾害防治

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

101.62

101.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

101.62

101.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

92.37

92.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:重庆市北碚区复兴镇人民政府

2017年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,713.21

1,869.71

843.50

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,084.91

1,066.43

18.48

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

40.45

40.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

 行政运行

40.45

40.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,036.71

1,018.23

18.48

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

1,018.23

1,018.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

 一般行政管理事务

18.48

0.00

18.48

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

80.60

0.00

80.60

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

80.60

0.00

80.60

0.00

0.00

0.00

2049901

 其他公共安全支出

80.60

0.00

80.60

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

99.77

98.61

1.16

0.00

0.00

0.00

20701

文化

99.77

98.61

1.16

0.00

0.00

0.00

2070109

 群众文化

99.77

98.61

1.16

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

644.95

318.67

326.28

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

139.07

139.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

 社会保险经办机构

139.07

139.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

81.21

0.00

81.21

0.00

0.00

0.00

2080208

 基层政权和社区建设

59.95

0.00

59.95

0.00

0.00

0.00

2080299

 其他民政管理事务支出

21.25

0.00

21.25

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

179.61

179.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

41.75

41.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

13.69

13.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.69

38.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

83.06

83.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

30.95

0.00

30.95

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

7.75

0.00

7.75

0.00

0.00

0.00

2080805

 义务兵优待

23.20

0.00

23.20

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

39.33

0.00

39.33

0.00

0.00

0.00

2081004

 殡葬

1.75

0.00

1.75

0.00

0.00

0.00

2081005

 社会福利事业单位

37.58

0.00

37.58

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

40.30

0.00

40.30

0.00

0.00

0.00

2082001

 临时救助支出

40.30

0.00

40.30

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

128.65

0.00

128.65

0.00

0.00

0.00

2082101

 城市特困人员救助供养支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2082102

 农村特困人员救助供养支出

116.65

0.00

116.65

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

5.83

0.00

5.83

0.00

0.00

0.00

2082502

 其他农村生活救助

5.83

0.00

5.83

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

115.47

68.85

46.62

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

3.97

0.00

3.97

0.00

0.00

0.00

2100799

 其他计划生育事务支出

3.97

0.00

3.97

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2101001

 行政运行

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

67.31

67.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

67.31

67.31

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

42.65

0.00

42.65

0.00

0.00

0.00

2101401

 优抚对象医疗补助

42.65

0.00

42.65

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

63.38

0.00

63.38

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

46.19

0.00

46.19

0.00

0.00

0.00

2120102

 一般行政管理事务

46.19

0.00

46.19

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

2120303

 小城镇基础设施建设

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

16.49

0.00

16.49

0.00

0.00

0.00

2120501

 城乡社区环境卫生

16.49

0.00

16.49

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

516.51

215.52

300.98

0.00

0.00

0.00

21301

农业

215.52

215.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

 事业运行

215.52

215.52

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

2130335

 农村人畜饮水

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

296.18

0.00

296.18

0.00

0.00

0.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

296.18

0.00

296.18

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2200111

 地质灾害防治

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

101.62

101.62

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

101.62

101.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

92.37

92.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:重庆市北碚区复兴镇人民政府

2017年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一般公共预算财政拨款

2,713.21

一般公共服务支出

1,084.91

1,084.91

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

公共安全支出

80.60

80.60

0.00

 

 

教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

文化体育与传媒支出

99.77

99.77

0.00

 

 

社会保障和就业支出

644.95

644.95

0.00

 

 

医疗卫生与计划生育支出

115.47

115.47

0.00

 

 

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

城乡社区支出

63.38

63.38

0.00

 

 

农林水支出

516.51

516.51

0.00

 

 

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

国土海洋气象等支出

6.00

6.00

0.00

 

 

住房保障支出

101.62

101.62

0.00

 

 

粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

2,713.21

本年支出合计

2,713.21

2,713.21

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

 一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

总计

2,713.21

总计

2,713.21

2,713.21

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:重庆市北碚区复兴镇人民政府

2017年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,713.21

1,869.71

843.50

201

一般公共服务支出

1,084.91

1,066.43

18.48

20101

人大事务

40.45

40.45

0.00

2010101

 行政运行

40.45

40.45

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,036.71

1,018.23

18.48

2010301

 行政运行

1,018.23

1,018.23

0.00

2010302

 一般行政管理事务

18.48

0.00

18.48

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

7.75

7.75

0.00

2013101

 行政运行

7.75

7.75

0.00

204

公共安全支出

80.60

0.00

80.60

20499

其他公共安全支出

80.60

0.00

80.60

2049901

 其他公共安全支出

80.60

0.00

80.60

207

文化体育与传媒支出

99.77

98.61

1.16

20701

文化

99.77

98.61

1.16

2070109

 群众文化

99.77