重庆市北碚区歇马镇人民政府2016年部门决算​情况说明
日期:2017-10-13

一、单位基本情况

(一)职能职责。

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策,落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法制宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益,把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来,不断巩固和发展农村的大好局面。

    二是推动经济发展。乡镇要按照有所为有所不为的原则,把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来,着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作,推动经济发展。

    三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理,加快城镇化步伐;坚持依法管理社会事务,加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作;协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制,提高对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式,建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络,不断提高依法管理社会的能力。

    四是强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来,将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展,加强农村公益性基础设施建设和管理;健全农村服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务;加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展;加强基层精神文明和民主法治建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质,促进全面发展和社会文明进步。

    五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和农村贫困人口救助工作,搞好城镇社会保障,保证困难群众的基本生活;加强安全生产监督,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序,保障农民群众安居乐业。

    (二)机构设置。

    设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会综合治理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、食品药品监管办公室。党政办公室主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等方面职责。社会事务办公室主要承担民政、人口和计划生育、科学、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出等方面职责。规划建设管理环保办公室主要承担场镇环境卫生、社区管理、城镇建设管理等方面职责。社会综合治理办公室主要承担法治建设、人民调解、信访、社会治安综合治理、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、森林防火、安全生产监督管理等方面的职责。食品药品监督管理办公室主要承担食品、药品卫生安全监督管理等方面职责。

   设置3个公益性事业机构,即农业服务中心、文化服务中心和社会保障服务所。农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广,信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。社会保障服务所主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移劳动和社会保障,城镇居民最低生活保障,优抚救济等社会保障工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本镇2016年度收入总计4,768.7万元,支出总计4,768.7万元。与2015年决算数相比,收入增加19.3万元、增长0.4%,主要原因是财政拨款收入增加。支出增加19.3万元,增长0.4%,主要原因是加大了城乡社区公共设施建设支出、对镇民办清洁队支持力度、危房旧房改造;增加农林水利建设支出,落实饮水安全、农村公路建设工程。

本镇2016年度收入合计4,768.7万元,其中:财政拨款收入4,768.7万元,占100.0%。

本镇2016年度支出合计4,768.7万元,其中:基本支出2,883.0万元,占60.5%;项目支出1,885.7万元,占39.5%。

本镇2016年度年末结转和结余0.0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本镇2016年度财政拨款收入4,768.7万元,较上年决算数增加19.3万元,增长0.4%。主要原因是财政拨款收入增加。较年初预算数增加68.7万元,增长1.5%。主要原因是年中追加城乡社区环境管理支出、农村道路建设支出和农林水利建设支出预算。

本镇2016年度财政拨款支出4,768.7万元,较上年决算数增加19.3万元,增长0.4%。主要原因是加大了城乡社区环境管理支出、农村道路建设支出和农林水利建设支出。较年初预算数增加68.7万元,增长1.5%。主要原因是部分支出年初未足额预算,年中追加和调整预算。

本镇2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,535.4万元,占32.2%,较年初预算数增加335.4万元,决算数大于年初预算数,主要原因是我镇在2016年对人大主席团、妇联和团委进行了换届选举会议费支出较大,其次是调整追加非公党组织工作运行经费;公共安全支出268.3万元,占5.6%,较年初预算数减少51.7万元,决算数小于年初预算数,主要原因是加强了社会生产安全检查和社会稳定的严格管控,公共安全实际支出费用较预算有所下降;文化体育与传媒支出97.0万元,占2.0%,较年初预算数增加21.0万元,决算数大于年初预算数,主要原因是开展了“歇马春色”新闻采编、“渝州大舞台”秋季演出活动、“碚城有礼”等多项活动,调整追加群众文化支出;社会保障和就业支出1,109.3万元,占23.3%,较年初预算数减少260.7万元,决算数小于年初预算数,主要原因是以前年度城乡低保在此项目中核算,自2016年开始纳入专户进行核算;医疗卫生和计划生育支出61.6万元,占1.3%,较年初预算数增加0.6万元,决算数大于年初预算数,主要原因是加大了对食品药品安全宣传投入;节能环保支出4.6万元,占0.1%,较年初预算数增加4.6万元,决算数大于年初预算数,主要原因是加大了环境保护宣传力度,宣传人员经费及相关费用等有所增加;城乡社区支出734.6万元,占15.4%,较年初预算数增加134.6万元,决算数大于年初预算数,主要原因是加大了城乡社区环境卫生整治力度和城镇风貌建设投入,为整治社区环境卫生采购垃圾箱体,垃圾清理费用有所上涨;同时加大了两违整治力度,增加了城乡配套设施费用;农林水支出811.7万元,占17.0%,较年初预算数增加51.7万元,决算数大于年初预算数,主要原因是加大了农村基础设施建设如农村公路修建和改造、农村危旧房改造及政府配套支出,同时加大了农田水利保护支出如森林防火、防汛抗旱等补助支出;住房保障支出139.5万元,占2.9%,较年初预算数减少33.6万元,决算数小于年初预算数,主要原因是人员调动及年中住房公积金缴费基数调整引起;其他支出6.6万元,占0.1%,主要用于因自然灾害造成农村房屋垮塌补助支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本镇2016年度一般公共财政拨款基本支出2,883.0万元。其中:人员经费1,705.0万元,较上年增加253.3万元,主要原因是人员增加及工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费1,178.0万元,较上年增加30.5万元,主要原因是物价上涨等引起,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况说明  

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本镇 “三公”经费支出共计91.0万元,较年初预算数减少23.2万元,较上年支出数减少23.2万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我镇今年实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本镇公务车运行维护费40.9万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少20.4万元,较上年支出数减少20.4万元,主要原因是我镇今年实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

2016年度本镇公务接待费50.1万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少2.8万元,较上年支出数减少2.8万元,减少的主要原因是我镇强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本镇因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为7辆;国内公务接待556批次,10024人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费50.0元,车均购置费0万元,车均维护费5.8万元。

 四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2016年本镇机关运行经费支出1,178.0万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、水电费等。机关运行经费较2015年增加30.5万元,增长2.7%,主要原因是消防安全和食药品安全培训项目人数多,会议费、培训费用等开支较大,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本镇共有车辆7辆,其中其他用车7辆,其他用车主要是应急用车1辆主要用于执行重大抢险救灾、事故处理、保障社会安全;综合执法车1辆用于负责综合协调与区政府相关部门的工作,保障政府工作正常运行;垃圾清扫车5辆用于清理城乡社区垃圾,保障全镇良好的清洁卫生。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年本镇政府采购支出总额92.0万元,其中:政府采购货物支出92.0万元。主要用于镇文化服务中心采购多媒体工作台、触控一体机及数字体验资源及软件包等物资,民政部门为救助残疾人购买马桶、拐杖及部分生活用品等,新办公大楼搬迁采购部分行政办公用品等。

(四)预算绩效管理情况说明。

本镇2016年度未开展预算绩效管理。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本镇决算公开信息反馈和联系方式:

邮箱:bbxmz123@163.com

联系方式:023-68246911


重庆市北碚区歇马镇人民政府2016年收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

1

4,768.7

一般公共服务支出

28

1,535.4

上级补助收入

2

0.0

外交支出

29

0.0

事业收入

3

0.0

国防支出

30

0.0

经营收入

4

0.0

公共安全支出

31

268.3

附属单位上缴收入

5

0.0

教育支出

32

0.0

其他收入

6

0.0

科学技术支出

33

0.0

7

文化体育与传媒支出

34

97.0

8

社会保障和就业支出

35

1,109.3

9

医疗卫生与计划生育支出

36

61.6

10

节能环保支出

37

4.6

11

城乡社区支出

38

734.6

12

农林水支出

39

811.7

13

交通运输支出

40

0.0

14

资源勘探信息等支出

41

0.0

15

商业服务业等支出

42

0.0

16

金融支出

43

0.0

17

援助其他地区支出

44

0.0

18

国土海洋气象等支出

45

0.0

19

住房保障支出

46

139.5

20

粮油物资储备支出

47

0.0

21

其他支出

48

6.6

22

债务还本支出

49

0.0

23

债务付息支出

50

0.0

本年收入合计

24

4,768.7

本年支出合计

51

4,768.7

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

26

0.0

年末结转和结余

53

0.0

总计

27

4,768.7

总计

54

4,768.7

备注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

重庆市碚区歇马镇人民政府2016年收入决算表

公开02表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,768.7

4,768.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

1,535.4

1,535.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20101

人大事务

37.8

37.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010101

行政运行

37.2

37.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010102

一般行政管理事务

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,312.5

1,312.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010301

行政运行

1,093.3

1,093.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010302

一般行政管理事务

219.2

219.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20105

统计信息事务

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010599

其他统计信息事务支出

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20106

财政事务

24.4

24.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010601

行政运行

24.1

24.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010602

一般行政管理事务

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20107

税收事务

24.0

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010701

行政运行

24.0

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20129

群众团体事务

60.9

60.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2012901

行政运行

60.9

60.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

75.4

75.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013101

行政运行

68.7

68.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013102

一般行政管理事务

6.7

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

268.3

268.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20402

公安

44.3

44.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040204

治安管理

44.3

44.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20406

司法

224.0

224.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040601

行政运行

188.1

188.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040602

一般行政管理事务

35.9

35.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

207

文化体育与传媒支出

97.0

97.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20701

文化

97.0

97.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070102

一般行政管理事务

2.5

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070199

其他文化支出

94.5

94.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

1,109.3

1,109.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

172.0

172.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080102

一般行政管理事务

43.7

43.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080109

社会保险经办机构

128.3

128.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20802

民政管理事务

364.5

364.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080202

一般行政管理事务

48.5

48.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080208

基层政权和社区建设

316.0

316.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

433.0

433.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

归口管理的行政单位离退休

190.4

190.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

事业单位离退休

242.6

242.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

62.4

62.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080805

义务兵优待

62.4

62.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20810

社会福利

3.4

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2081004

殡葬

3.4

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20811

残疾人事业

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2081102

一般行政管理事务

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20819

最低生活保障

28.7

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2081901

城市最低生活保障金支出

11.2

11.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2081902

农村最低生活保障金支出

17.5

17.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20820

临时救助

19.0

19.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082001

临时救助支出

19.0

19.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20821

特困人员供养

16.7

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082101

城市特困人员供养支出

4.3

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082102

农村五保供养支出

12.4

12.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20825

其他生活救助

9.4

9.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082501

其他城市生活救助

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082502

其他农村生活救助

8.9

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

61.6

61.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

11.7

11.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

行政单位医疗

6.6

6.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

事业单位医疗

5.1

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

32.4

32.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100799

其他计划生育事务支出

32.4

32.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21010

食品和药品监督管理事务

17.5

17.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101001

行政运行

5.6

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101002

一般行政管理事务

11.9

11.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

211

节能环保支出

4.6

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21101

环境保护管理事务

4.6

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2110101

行政运行

4.6

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

734.6

734.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

534.6

534.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120101

行政运行

262.2

262.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120102

一般行政管理事务

269.1

269.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3.3

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2121401

污水处理设施建设和运营

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

811.7

811.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21301

农业

276.2

276.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130102

一般行政管理事务

3.5

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130104

事业运行

185.5

185.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130142

农村道路建设

87.1

87.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21302

林业

23.4

23.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130202

一般行政管理事务

5.7

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130299

其他林业支出

17.7

17.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21303

水利

33.1

33.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130302

一般行政管理事务

8.4

8.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130335

农村人畜饮水

18.1

18.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130399

其他水利支出

6.7

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21307

农村综合改革

478.9

478.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

315.6

315.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130799

其他农村综合改革支出

163.3

163.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

139.5

139.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

139.5

139.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

108.3

108.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

购房补贴

31.2

31.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

229

其他支出

6.6

6.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22999

其他支出

6.6

6.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2299901

其他支出

6.6

6.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

备注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

重庆市北碚区歇马镇人民政府2016年支出决算表

公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,768.7

2,883.0

1,885.7

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

1,535.4

1,308.7

226.7

0.0

0.0

0.0

20101

人大事务

37.8

37.2

0.6

0.0

0.0

0.0

2010101

行政运行

37.2

37.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2010102

一般行政管理事务

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,312.5

1,093.3

219.2

0.0

0.0

0.0

2010301

行政运行

1,093.3

1,093.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2010302

一般行政管理事务

219.2

0.0

219.2

0.0

0.0

0.0

20105

统计信息事务

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2010599

其他统计信息事务支出

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

20106

财政事务

24.4

24.1

0.3

0.0

0.0

0.0

2010601

行政运行

24.1

24.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2010602

一般行政管理事务

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

20107

税收事务

24.0

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010701

行政运行

24.0

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20129

群众团体事务

60.9

60.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2012901

行政运行

60.9

60.9

0.0

0.0

0.0

0.0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

75.4

68.7

6.7

0.0

0.0

0.0

2013101

行政运行

68.7

68.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2013102

一般行政管理事务

6.7

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

268.3

232.4

35.9

0.0

0.0

0.0

20402

公安

44.3

44.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2040204

治安管理

44.3

44.3

0.0

0.0

0.0

0.0

20406

司法

224.0

188.1

35.9

0.0

0.0

0.0

2040601

行政运行

188.1

188.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2040602

一般行政管理事务

35.9

0.0

35.9

0.0

0.0

0.0

207

文化体育与传媒支出

97.0

94.5

2.5

0.0

0.0

0.0

20701

文化

97.0

94.5

2.5

0.0

0.0

0.0

2070102

一般行政管理事务

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

2070199

其他文化支出

94.5

94.5

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

1,109.3

561.3

548.0

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

172.0

128.3

43.7

0.0

0.0

0.0

2080102

一般行政管理事务

43.7

0.0

43.7

0.0

0.0

0.0

2080109

社会保险经办机构

128.3

128.3

0.0

0.0

0.0

0.0

20802

民政管理事务

364.5

0.0

364.5

0.0

0.0

0.0

2080202

一般行政管理事务

48.5

0.0

48.5

0.0

0.0

0.0

2080208

基层政权和社区建设

316.0

0.0

316.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

433.0

433.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

归口管理的行政单位离退休

190.4

190.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

事业单位离退休

242.6

242.6

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

62.4

0.0

62.4

0.0

0.0

0.0

2080805

义务兵优待

62.4

0.0

62.4

0.0

0.0

0.0

20810

社会福利

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

2081004

殡葬

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

20811

残疾人事业

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

2081102

一般行政管理事务

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

20819

最低生活保障

28.7

0.0

28.7

0.0

0.0

0.0

2081901

城市最低生活保障金支出

11.2

0.0

11.2

0.0

0.0

0.0

2081902

农村最低生活保障金支出

17.5

0.0

17.5

0.0

0.0

0.0

20820

临时救助

19.0

0.0

19.0

0.0

0.0

0.0

2082001

临时救助支出

19.0

0.0

19.0

0.0

0.0

0.0

20821

特困人员供养

16.7

0.0

16.7

0.0

0.0

0.0

2082101

城市特困人员供养支出

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

2082102

农村五保供养支出

12.4

0.0

12.4

0.0

0.0

0.0

20825

其他生活救助

9.4

0.0

9.4

0.0

0.0

0.0

2082501

其他城市生活救助

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

2082502

其他农村生活救助

8.9

0.0

8.9

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

61.6

46.3

15.3

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

11.7

11.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

行政单位医疗

6.6

6.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

事业单位医疗

5.1

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

32.4

29.1

3.4

0.0

0.0

0.0

2100799

其他计划生育事务支出

32.4

29.1

3.4

0.0

0.0

0.0

21010

食品和药品监督管理事务

17.5

5.6

11.9

0.0

0.0

0.0

2101001

行政运行

5.6

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2101002

一般行政管理事务

11.9

0.0

11.9

0.0

0.0

0.0

211

节能环保支出

4.6

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

21101

环境保护管理事务

4.6

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2110101

行政运行

4.6

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

734.6

265.5

469.1

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

534.6

265.5

269.1

0.0

0.0

0.0

2120101

行政运行

262.2

262.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2120102

一般行政管理事务

269.1

0.0

269.1

0.0

0.0

0.0

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3.3

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

200.0

0.0

200.0

0.0

0.0

0.0

2121401

污水处理设施建设和运营

200.0

0.0

200.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

811.7

230.0

581.7

0.0

0.0

0.0

21301

农业

276.2

185.5

90.7

0.0

0.0

0.0

2130102

一般行政管理事务

3.5

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

2130104

事业运行

185.5

185.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2130142

农村道路建设

87.1

0.0

87.1

0.0

0.0

0.0

21302

林业

23.4

17.7

5.7

0.0

0.0

0.0

2130202

一般行政管理事务

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

2130299

其他林业支出

17.7

17.7

0.0

0.0

0.0

0.0

21303

水利

33.1

6.7

26.4

0.0

0.0

0.0

2130302

一般行政管理事务

8.4

0.0

8.4

0.0

0.0

0.0

2130335

农村人畜饮水

18.1

0.0

18.1

0.0

0.0

0.0

2130399

其他水利支出

6.7

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

21307

农村综合改革

478.9

20.0

458.9

0.0

0.0

0.0

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

315.6

0.0

315.6

0.0

0.0

0.0

2130799

其他农村综合改革支出

163.3

20.0

143.3

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

139.5

139.5

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

139.5

139.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

108.3

108.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

购房补贴

31.2

31.2

0.0

0.0

0.0

0.0

229

其他支出

6.6

0.0

6.6

0.0

0.0

0.0

22999

其他支出

6.6

0.0

6.6

0.0

0.0

0.0

2299901

其他支出

6.6

0.0

6.6

0.0

0.0

0.0

备注:本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

重庆市北碚区歇马镇人民政府2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元                            

金额单位:万元收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

4,568.7

一般公共服务支出

29

1,535.4

1,535.4

0.0

政府性基金预算财政拨款

2

200.0

外交支出

30

0.0

0.0

0.0

3

国防支出

31

0.0

0.0

0.0

4

公共安全支出

32

268.3

268.3

0.0

5

教育支出

33

0.0

0.0

0.0

6

科学技术支出

34

0.0

0.0

0.0

7

文化体育与传媒支出

35

97.0

97.0

0.0

8

社会保障和就业支出

36

1,109.3

1,109.3

0.0

9

医疗卫生与计划生育支出

37

61.6

61.6

0.0

10

节能环保支出

38

4.6

4.6

0.0

11

城乡社区支出

39

734.6

534.6

200.0

12

农林水支出

40

811.7

811.7

0.0

13

交通运输支出

41

0.0

0.0

0.0

14

资源勘探信息等支出

42

0.0

0.0

0.0

15

商业服务业等支出

43

0.0

0.0

0.0

16

金融支出

44

0.0

0.0

0.0

17

援助其他地区支出

45

0.0

0.0

0.0

18

国土海洋气象等支出

46

0.0

0.0

0.0

19

住房保障支出

47

139.5

139.5

0.0

20

粮油物资储备支出

48

0.0

0.0

0.0

21

其他支出

49

6.6

6.6

0.0

22

债务还本支出

50

0.0

0.0

0.0

23

债务付息支出

51

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

4,768.7

本年支出合计

52

4,768.7

4,568.7

200.0

年初财政拨款结转和结余

25

0.0

年末财政拨款结转和结余

53

0.0

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款

26

0.0

54

政府性基金预算财政拨款

27

0.0

55

总计

28

4,768.7

总计

56

4,768.7

4,568.7

200.0

备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市北碚区歇马镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,568.7

2,883.0

1,685.7

201

一般公共服务支出

1,535.4

1,308.7

226.7

20101

人大事务

37.8

37.2

0.6

2010101

行政运行

37.2

37.2

0.0

2010102

一般行政管理事务

0.6

0.0

0.6

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,312.5

1,093.3

219.2

2010301

行政运行

1,093.3

1,093.3

0.0

2010302

一般行政管理事务

219.2

0.0

219.2

20105

统计信息事务

0.5

0.5

0.0

2010599

其他统计信息事务支出

0.5

0.5

0.0

20106

财政事务

24.4

24.1

0.3

2010601

行政运行

24.1

24.1

0.0

2010602

一般行政管理事务

0.3

0.0

0.3

20107

税收事务

24.0

24.0

0.0

2010701

行政运行

24.0

24.0

0.0

20129

群众团体事务

60.9

60.9

0.0

2012901

行政运行

60.9

60.9

0.0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

75.4

68.7

6.7

2013101

行政运行

68.7

68.7

0.0

2013102

一般行政管理事务

6.7

0.0

6.7

204

公共安全支出

268.3

232.4

35.9

20402

公安

44.3

44.3

0.0

2040204

治安管理

44.3

44.3

0.0

20406

司法

224.0

188.1

35.9

2040601

行政运行

188.1

188.1

0.0

2040602

一般行政管理事务

35.9

0.0

35.9

207

文化体育与传媒支出

97.0

94.5

2.5

20701

文化

97.0

94.5

2.5

2070102

一般行政管理事务

2.5

0.0

2.5

2070199

其他文化支出

94.5

94.5

0.0

208

社会保障和就业支出

1,109.3

561.3

548.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

172.0

128.3

43.7

2080102

一般行政管理事务

43.7

0.0

43.7

2080109

社会保险经办机构

128.3

128.3

0.0

20802

民政管理事务

364.5

0.0

364.5

2080202

一般行政管理事务

48.5

0.0

48.5

2080208

基层政权和社区建设

316.0

0.0

316.0

20805

行政事业单位离退休

433.0

433.0

0.0

2080501

归口管理的行政单位离退休

190.4

190.4

0.0

2080502

事业单位离退休

242.6

242.6

0.0

20808

抚恤

62.4

0.0

62.4

2080805

义务兵优待

62.4

0.0

62.4

20810

社会福利

3.4

0.0

3.4

2081004

殡葬

3.4

0.0

3.4

20811

残疾人事业

0.3

0.0

0.3

2081102

一般行政管理事务

0.3

0.0

0.3

20819

最低生活保障

28.7

0.0

28.7

2081901

城市最低生活保障金支出

11.2

0.0

11.2

2081902

农村最低生活保障金支出

17.5

0.0

17.5

20820

临时救助

19.0

0.0

19.0

2082001

临时救助支出

19.0

0.0

19.0

20821

特困人员供养

16.7

0.0

16.7

2082101

城市特困人员供养支出

4.3

0.0

4.3

2082102

农村五保供养支出

12.4

0.0

12.4

20825

其他生活救助

9.4

0.0

9.4

2082501

其他城市生活救助

0.5

0.0

0.5

2082502

其他农村生活救助

8.9

0.0

8.9

210

医疗卫生与计划生育支出

61.6

46.3

15.3

21005

医疗保障

11.7

11.7

0.0

2100501

行政单位医疗

6.6

6.6

0.0

2100502

事业单位医疗

5.1

5.1

0.0

21007

计划生育事务

32.4

29.1

3.4

2100799

其他计划生育事务支出

32.4

29.1

3.4

21010

食品和药品监督管理事务

17.5

5.6

11.9

2101001

行政运行

5.6

5.6

0.0

2101002

一般行政管理事务

11.9

0.0

11.9

211

节能环保支出

4.6

4.6

0.0

21101

环境保护管理事务

4.6

4.6

0.0

2110101

行政运行

4.6

4.6

0.0

212

城乡社区支出

534.6

265.5

269.1

21201

城乡社区管理事务

534.6

265.5

269.1

2120101

行政运行

262.2

262.2

0.0

2120102

一般行政管理事务

269.1

0.0

269.1

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3.3

3.3

0.0

213

农林水支出

811.7

230.0

581.7

21301

农业

276.2

185.5

90.7

2130102

一般行政管理事务

3.5

0.0

3.5

2130104

事业运行

185.5

185.5

0.0

2130142

农村道路建设

87.1

0.0

87.1

21302

林业

23.4

17.7

5.7

2130202

一般行政管理事务

5.7

0.0

5.7

2130299

其他林业支出

17.7

17.7

0.0

21303

水利

33.1

6.7

26.4

2130302

一般行政管理事务

8.4

0.0

8.4

2130335

农村人畜饮水

18.1

0.0

18.1

2130399

其他水利支出

6.7

6.7

0.0

21307

农村综合改革

478.9

20.0

458.9

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

315.6

0.0

315.6

2130799

其他农村综合改革支出

163.3

20.0

143.3

221

住房保障支出

139.5

139.5

0.0

22102

住房改革支出

139.5

139.5

0.0

2210201

住房公积金

108.3

108.3

0.0

2210203

购房补贴

31.2

31.2

0.0

229

其他支出

6.6

0.0

6.6

22999

其他支出

6.6

0.0

6.6

2299901

其他支出

6.6

0.0

6.6

备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市北碚区歇马镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                          公开06表

                                                                                                                   金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

2,883.0

1,705.0

1,178.0

301

工资福利支出

1,041.4

1,041.4

0.0

30101

基本工资

254.5

254.5

0.0

30102

津贴补贴

199.3

199.3

0.0

30103

奖金

22.5

22.5

0.0

30104

其他社会保障缴费

93.9

93.9

0.0

30107

绩效工资

102.8

102.8

0.0

30199

其他工资福利支出

368.4

368.4

0.0

302

商品和服务支出

1,178.0

0.0

1,178.0

30201

办公费

311.4

0.0

311.4

30205

水费

8.3

0.0

8.3

30206

电费

27.6

0.0

27.6

30207

邮电费

42.4

0.0

42.4

30211

差旅费

154.3

0.0

154.3

30213

维修(护)费

5.5

0.0

5.5

30214

租赁费

89.8

0.0

89.8

30215

会议费

37.2

0.0

37.2

30216

培训费

7.7

0.0

7.7

30217

公务接待费

49.9

0.0

49.9

30218

专用材料费

3.5

0.0

3.5

30226

劳务费

224.1

0.0

224.1

30228

工会经费

43.6

0.0

43.6

30229

福利费

32.0

0.0

32.0

30231

公务用车运行维护费

40.9

0.0

40.9

30239

其他交通费用

37.0

0.0

37.0

30299

其他商品和服务支出

62.5

0.0

62.5

303

对个人和家庭的补助

663.5

663.5

0.0

30301

离休费

25.3

25.3

0.0

30302

退休费

375.2

375.2

0.0

30304

抚恤金

6.0

6.0

0.0

30305

生活补助

7.2

7.2

0.0

30307

医疗费

80.7

80.7

0.0

30309

奖励金

29.6

29.6

0.0

30311

住房公积金

108.3

108.3

0.0

30313

购房补贴

31.2

31.2

0.0

备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

重庆市北碚区歇马镇人民政府2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

0.0

212

城乡社区支出

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

0.0

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

0.0

2121401

污水处理设施建设和运营

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

0.0

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

重庆市北碚区歇马镇人民政府2016年部门决算相关信息统计表

公开08表

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

1,178.0

(一)支出合计

91.0

91.0

(一)行政单位

1,178.0

1.因公出国(境)费

0.0

0.0

(二)参照公务员法管理事业单位

0.0

2.公务用车购置及运行维护费

40.9

40.9

(1)公务用车购置费

0.0

0.0

三、国有资产占用情况

────

(2)公务用车运行维护费

40.9

40.9

(一)车辆数合计(辆)

7

3.公务接待费

50.1

50.1

1.部级领导干部用车

0

(1)国内接待费

50.1

50.1

2.一般公务用车

0

其中:外事接待费

0.0

0.0

3.一般执法执勤用车

0

(2)国(境)外接待费

0.0

0.0

4.特种专业技术用车

0

(二)相关统计数

────

────

5.其他用车

7

1.因公出国(境)团组数(个)

────

0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

2.因公出国(境)人次数(人)

────

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

3.公务用车购置数(辆)

────

0

4.公务用车保有量(辆)

────

7

5.国内公务接待批次(个)

────

556

其中:外事接待批次(个)

────

0

6.国内公务接待人次(人)

────

10,024

其中:外事接待人次(人)

────

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0

备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算的实际支出。

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