一、基本情况
(一)政府的职能职责
执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策,落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法制宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理,维护农民合法权益,把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来,不断巩固和发展农村的大好局面。
推动经济发展。本镇要按照有所为有所不为的原则,把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来,着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作,推动经济发展。
搞好社会管理。加强村镇规划建设管理,加快城镇化步伐;坚持依法管理社会事务,加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、殡葬改革等各项工作;协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制,提高应对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式,建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络,不断提高依法管理社会的能力。
强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来,将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展,加强农村公益性基础设施建设和管理;健全农村服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务;加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展;加强基层精神文明和民主法治建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质,促进人民的全面发展和社会文明进步。
维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和农村贫困人口救助工作,搞好城镇社会保障,保证困难群众的基本生活;加强安全生产监管,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序,保障农民群众安居乐业。
(二)机构设置
根据2016年区编制机构核定,重庆市北碚区童家溪镇人民政府综合设置机构7个行政办公室,3个事业单位。行政办公室包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(挂民政办公室、人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理委员会办公室(挂安全生产监督管理办公室牌子)、财政办公室、城镇建设管理环保办公室、食品药品监管办公室。事业机构包括农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
童家溪镇2016年度收入总计2830万元,支出总计2830万元。与2015年决算数相比,收入增加190万元、增长7%。支出增加190万元,增长7%,主要原因是新建辖区内212国道沿线停车港6个、湾岗路延伸段和农村污水管网项目、农村危房改造等城镇、农村民生基础工程建设。
童家溪镇2016年度收入合计2830万元,其中:财政拨款收入2830万元,占100%。
童家溪镇2016年度支出合计2830万元,其中:基本支出1521.4万元,占54%;项目支出1308.7万元,占46%。
童家溪镇2016年度无年末结转和结余,全年实现收支平衡。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
童家溪镇(简称,以下同)2016年度财政拨款收入2830万元,较上年决算数增加190万元,增长7%。较年初预算数减少370万元,下降12%。主要原因是年初预算安排的基础设施建设专项经费,因跨年度工程,根据实际情况暂未支付。
童家溪镇2016年度财政拨款支出2830万元,较上年决算数增加190万元,增长7%。主要原因是新建辖区内212国道沿线停车港6个、湾岗路延伸段和农村污水管网项目、农村危房改造等城镇、农村民生基础工程建设。较年初预算数减少370万元,下降12%。主要原因是年初预算安排的湾岗路延伸段和农村污水管网等基础设施建设专项经费370万元还未支出。
童家溪镇2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出879.4万元,占31%,较年初预算数减少120.6万元,决算数小于年初预算数,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是我镇今年实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。国防支出5.8万元,占0.2%,较年初预算数减少4万元,决算数小于年初预算数,主要原因是未购置民兵预备役训练服装;公共安全支出86.6万元,占3%,较年初预算数减少3万元,决算数小于年初预算数,主要原因是辖区突发稳定安全降低;教育支出15万元,占0.5%,较年初预算数减少5万元,决算数小于年初预算数,主要原因是辖区内学校维修(护)建设减少;文化体育与传媒支出136.9万元,占5%,较年初预算数减少3万元,决算数小于年初预算数,主要原因是群众文化广场维修降低;社会保障和就业支出633.8万元,占22.3%,较年初预算数减少166万元,决算数小于年初预算数,主要原因是社区建设费减少;医疗卫生与计划生育支出133.2万元,占5%,较年初预算数减少6.7万元,决算数小于年初预算数,主要原因是计划生育服务费减少; 节能环保支出50.9万元,占2%,较年初预算数减少9万元,决算数小于年初预算数,主要原因是对辖区内环境建设费减少; 城乡社区支出315.2万元,占11%,较年初预算数减少4.8万元,决算数小于年初预算数,主要原因是我镇212沿线清洁服务外包,减少劳务费支出;农林水支出486.3万元,占17%,较年初预算数减少33.7万元,决算数小于年初预算数,主要原因是湾岗路延伸段部分工程款还未支出;住房保障支出87万元,占3%,较年初预算数减少13万元,决算数小于年初预算数,主要原因是本年度无大笔职工购房补贴支出。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
童家溪镇2016年度一般公共财政拨款基本支出1521.4万元。其中:人员经费946.8万元,较上年增加67.8万元,主要原因一是年终增加了平时考核奖励,二是正常的人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资172.6万元、津贴补贴128.8万元、奖金32.4万元、绩效工资92.4万元、其他工资福利支出192.7万元、退休费142.6万元、遗属生活补助5.5万元、医疗费92.7万元、住房公积金81.4万元、购房补贴5.6万元。公用经费574.6万元,较上年增加144万元,主要原因一是物价上涨;二是安全维稳支出增加;三是对212国道沿线及旧门窗市场整治;四是对村、社区和政府换届选举及辖区企业各项业务的培训费用增加等。公用经费用途主要包括办公费33.9万元、印刷费10.6万元、咨询费0.6万元、水费1.8万元、电费11万元、邮电费29万元、差旅费62.4万元、维修(护)费22.3万元、会议费11.8万元、培训费42.3万元、公务接待费6.2万元、专用材料费0.2万元、劳务费197.9万元、工会经费58.3万元、公务用车运行维护费34万元、其他交通费14.8万元、其他商品和服务支出37.3万元。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
童家溪镇2016年度“三公”经费支出共计62.7万元,较年初预算数减少3.3万元,较上年支出数减少3.1万元,减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是我镇今年实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,全年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
童家溪镇公务车运行维护费50.3万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、各职能部门业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出,较年初预算数减少2.7万元,较上年支出数减少3.1万元,主要原因是我镇今年实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
童家溪镇公务接待费12.3万元,主要用于我镇接受相关部门检查指导工作和执法任务发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.7万元,减少的主要原因是我镇强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
童家溪镇2016年保有量为9辆;国内公务接待212批次,2386人,其中:国内外事接待212批次,2386人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费51元,车均维护费5.6万元,车辆购置费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
童家溪镇2016年机关运行经费支出574.6万元,机关运行经费主要用于办公费33.9万元、印刷费10.6万元、咨询费0.6万元、水费1.8万元、电费11万元、邮电费29万元、差旅费62.4万元、维修(护)费22.3万元、会议费11.8万元、培训费42.3万元、公务接待费6.2万元、专用材料费0.2万元、劳务费197.9万元、工会经费58.3万元、公务用车运行维护费34万元、其他交通费14.8万元、其他商品和服务支出37.3万元。其中劳务费197.9万元,主要用于机关临时人员和劳务派遣人员的劳务费、养老保险、医疗保险等费用支出;其他商品和服务支出37.3万元,主要用于对我镇经济建设作出重大贡献的企业的奖励。机关运行经费较2015年增加144万元,增长33%,主要原因是:一是物价上涨;二是安全维稳支出增加;三是对212国道沿线及旧门窗市场整治;四是对村、社区和政府换届选举及辖区企业各项业务的培训费用增加等。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,童家溪镇共有车辆9辆,其中,一般公务用车4辆、其他用车5辆,其他用车主要是消防车1辆、垃圾清运车1辆、挖掘机1辆、厦门金龙客车1辆、金杯海狮小客车1辆。在公车改革后,有3辆车已于2016年7月上交重庆市北碚区机关事务局。
(三)政府采购支出情况说明
童家溪镇2016年政府采购支出总额24万元,其中:政府采购货物支出24万元。主要用于采购社保服务大厅办公设备和政府日常办公设备,全部实行财政集中采购。
(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
童家溪镇2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
(五)预算绩效管理情况说明。
童家溪镇目前未开展预算绩效目标设置及绩效评价,但已制定了加强资金管理,提高绩效方面的措施,按照上级要求逐渐完善,准备实施。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系电话:68278135
重庆市北碚区童家溪镇人民政府2016年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
财政拨款收入 |
1 |
2,830.0 |
一般公共服务支出 |
28 |
879.4 |
上级补助收入 |
2 |
0.0 |
外交支出 |
29 |
0.0 |
事业收入 |
3 |
0.0 |
国防支出 |
30 |
5.8 |
经营收入 |
4 |
0.0 |
公共安全支出 |
31 |
86.6 |
附属单位上缴收入 |
5 |
0.0 |
教育支出 |
32 |
15.0 |
其他收入 |
6 |
0.0 |
科学技术支出 |
33 |
0.0 |
7 |
文化体育与传媒支出 |
34 |
136.9 | ||
8 |
社会保障和就业支出 |
35 |
633.8 | ||
9 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
133.2 | ||
10 |
节能环保支出 |
37 |
50.9 | ||
11 |
城乡社区支出 |
38 |
315.2 | ||
12 |
农林水支出 |
39 |
486.3 | ||
13 |
交通运输支出 |
40 |
0.0 | ||
14 |
资源勘探信息等支出 |
41 |
0.0 | ||
15 |
商业服务业等支出 |
42 |
0.0 | ||
16 |
金融支出 |
43 |
0.0 | ||
17 |
援助其他地区支出 |
44 |
0.0 | ||
18 |
国土海洋气象等支出 |
45 |
0.0 | ||
19 |
住房保障支出 |
46 |
87.0 | ||
20 |
粮油物资储备支出 |
47 |
0.0 | ||
21 |
其他支出 |
48 |
0.0 | ||
22 |
债务还本支出 |
49 |
0.0 | ||
23 |
债务付息支出 |
50 |
0.0 | ||
本年收入合计 |
24 |
2,830.0 |
本年支出合计 |
51 |
2,830.0 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.0 |
结余分配 |
52 |
0.0 |
年初结转和结余 |
26 |
0.0 |
年末结转和结余 |
53 |
0.0 |
总计 |
27 |
2,830.0 |
总计 |
54 |
2,830.0 |
重庆市北碚区童家溪镇人民政府2016年收入决算表 |
|||||||||||||||||
公开02表 |
|||||||||||||||||
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||||
合计 |
2,830.0 |
2,830.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
879.4 |
879.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20101 |
人大事务 |
61.7 |
61.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2010101 |
行政运行 |
7.5 |
7.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2010104 |
人大会议 |
54.2 |
54.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
772.7 |
772.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2010301 |
行政运行 |
723.5 |
723.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
30.1 |
30.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2010308 |
信访事务 |
19.1 |
19.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20106 |
财政事务 |
10.5 |
10.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2010601 |
行政运行 |
10.5 |
10.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20107 |
税收事务 |
11.4 |
11.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2010708 |
协税护税 |
11.4 |
11.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20111 |
纪检监察事务 |
6.1 |
6.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2011101 |
行政运行 |
6.1 |
6.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20129 |
群众团体事务 |
4.2 |
4.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2012901 |
行政运行 |
4.2 |
4.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
12.8 |
12.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2013101 |
行政运行 |
12.8 |
12.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
203 |
国防支出 |
5.8 |
5.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20306 |
国防动员 |
5.8 |
5.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2030601 |
兵役征集 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2030607 |
民兵 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
204 |
公共安全支出 |
86.6 |
86.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20406 |
司法 |
6.6 |
6.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2040604 |
基层司法业务 |
6.6 |
6.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
80.0 |
80.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2049901 |
其他公共安全支出 |
80.0 |
80.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
205 |
教育支出 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20502 |
普通教育 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2050202 |
小学教育 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
136.9 |
136.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20701 |
文化 |
67.8 |
67.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2070109 |
群众文化 |
67.8 |
67.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20704 |
新闻出版广播影视 |
69.0 |
69.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
69.0 |
69.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
633.8 |
633.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
187.5 |
187.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
187.5 |
187.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20802 |
民政管理事务 |
171.9 |
171.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2080204 |
拥军优属 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2080205 |
老龄事务 |
2.7 |
2.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
167.3 |
167.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
158.6 |
158.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
98.1 |
98.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
60.5 |
60.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20808 |
抚恤 |
9.6 |
9.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2080805 |
义务兵优待 |
9.6 |
9.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20810 |
社会福利 |
43.7 |
43.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2081004 |
殡葬 |
3.6 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2081005 |
社会福利事业单位 |
40.2 |
40.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20821 |
特困人员供养 |
18.0 |
18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2082102 |
农村五保供养支出 |
18.0 |
18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20825 |
其他生活救助 |
35.7 |
35.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
6.4 |
6.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
29.3 |
29.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.6 |
8.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8.6 |
8.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
133.2 |
133.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
21005 |
医疗保障 |
93.0 |
93.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
39.9 |
39.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
30.3 |
30.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
22.5 |
22.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
21007 |
计划生育事务 |
29.3 |
29.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2100717 |
计划生育服务 |
29.3 |
29.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
11.0 |
11.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
11.0 |
11.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
211 |
节能环保支出 |
50.9 |
50.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
21101 |
环境保护管理事务 |
50.9 |
50.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2110104 |
环境保护宣传 |
50.9 |
50.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
212 |
城乡社区支出 |
315.2 |
315.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
142.7 |
142.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
142.7 |
142.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
139.4 |
139.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
139.4 |
139.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
33.0 |
33.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
33.0 |
33.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
213 |
农林水支出 |
486.3 |
486.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
21301 |
农业 |
203.4 |
203.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2130104 |
事业运行 |
144.4 |
144.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2130142 |
农村道路建设 |
59.0 |
59.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
21302 |
林业 |
20.6 |
20.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2130234 |
林业防灾减灾 |
20.6 |
20.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
21307 |
农村综合改革 |
262.3 |
262.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
147.8 |
147.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
114.5 |
114.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
221 |
住房保障支出 |
87.0 |
87.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
22102 |
住房改革支出 |
87.0 |
87.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2210201 |
住房公积金 |
81.4 |
81.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
2210203 |
购房补贴 |
5.6 |
5.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||
重庆市北碚区童家溪镇人民政府2016年支出决算表 |
|||||||||||||||||
公开03表 |
|||||||||||||||||
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
合计 |
2,830.0 |
1,521.4 |
1,308.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
879.4 |
764.6 |
114.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20101 |
人大事务 |
61.7 |
7.5 |
54.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2010101 |
行政运行 |
7.5 |
7.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2010104 |
人大会议 |
54.2 |
0.0 |
54.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
772.7 |
723.5 |
49.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2010301 |
行政运行 |
723.5 |
723.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
30.1 |
0.0 |
30.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2010308 |
信访事务 |
19.1 |
0.0 |
19.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20106 |
财政事务 |
10.5 |
10.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2010601 |
行政运行 |
10.5 |
10.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20107 |
税收事务 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2010708 |
协税护税 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20111 |
纪检监察事务 |
6.1 |
6.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2011101 |
行政运行 |
6.1 |
6.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20129 |
群众团体事务 |
4.2 |
4.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2012901 |
行政运行 |
4.2 |
4.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
12.8 |
12.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2013101 |
行政运行 |
12.8 |
12.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
203 |
国防支出 |
5.8 |
0.0 |
5.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20306 |
国防动员 |
5.8 |
0.0 |
5.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2030601 |
兵役征集 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2030607 |
民兵 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
204 |
公共安全支出 |
86.6 |
6.6 |
80.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20406 |
司法 |
6.6 |
6.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2040604 |
基层司法业务 |
6.6 |
6.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2049901 |
其他公共安全支出 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
205 |
教育支出 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20502 |
普通教育 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2050202 |
小学教育 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
136.9 |
69.0 |
67.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20701 |
文化 |
67.8 |
0.0 |
67.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2070109 |
群众文化 |
67.8 |
0.0 |
67.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20704 |
新闻出版广播影视 |
69.0 |
69.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
69.0 |
69.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
633.8 |
346.1 |
287.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
187.5 |
187.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
187.5 |
187.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
171.9 |
0.0 |
171.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2080204 |
拥军优属 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2080205 |
老龄事务 |
2.7 |
0.0 |
2.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
167.3 |
0.0 |
167.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
158.6 |
158.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
98.1 |
98.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
60.5 |
60.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20808 |
抚恤 |
9.6 |
0.0 |
9.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2080805 |
义务兵优待 |
9.6 |
0.0 |
9.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20810 |
社会福利 |
43.7 |
0.0 |
43.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2081004 |
殡葬 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2081005 |
社会福利事业单位 |
40.2 |
0.0 |
40.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20821 |
特困人员供养 |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2082102 |
农村五保供养支出 |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20825 |
其他生活救助 |
35.7 |
0.0 |
35.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
6.4 |
0.0 |
6.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
29.3 |
0.0 |
29.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.6 |
0.0 |
8.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8.6 |
0.0 |
8.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
133.2 |
103.6 |
29.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
21005 |
医疗保障 |
93.0 |
92.7 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
39.9 |
39.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
30.3 |
30.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
22.5 |
22.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
29.3 |
0.0 |
29.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2100717 |
计划生育服务 |
29.3 |
0.0 |
29.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
11.0 |
11.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
11.0 |
11.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
211 |
节能环保支出 |
50.9 |
0.0 |
50.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
21101 |
环境保护管理事务 |
50.9 |
0.0 |
50.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2110104 |
环境保护宣传 |
50.9 |
0.0 |
50.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
315.2 |
0.0 |
315.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
142.7 |
0.0 |
142.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
142.7 |
0.0 |
142.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
139.4 |
0.0 |
139.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
139.4 |
0.0 |
139.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
33.0 |
0.0 |
33.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
33.0 |
0.0 |
33.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
213 |
农林水支出 |
486.3 |
144.4 |
341.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
21301 |
农业 |
203.4 |
144.4 |
59.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2130104 |
事业运行 |
144.4 |
144.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2130142 |
农村道路建设 |
59.0 |
0.0 |
59.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
21302 |
林业 |
20.6 |
0.0 |
20.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2130234 |
林业防灾减灾 |
20.6 |
0.0 |
20.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
262.3 |
0.0 |
262.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
147.8 |
0.0 |
147.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
114.5 |
0.0 |
114.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
87.0 |
87.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
87.0 |
87.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
81.4 |
81.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
5.6 |
5.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
重庆市北碚区童家溪镇人民政府2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,830.0 |
一般公共服务支出 |
29 |
879.4 |
879.4 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
外交支出 |
30 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 |
国防支出 |
31 |
5.8 |
5.8 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 |
公共安全支出 |
32 |
86.6 |
86.6 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 |
教育支出 |
33 |
15.0 |
15.0 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 |
科学技术支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 |
文化体育与传媒支出 |
35 |
136.9 |
136.9 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 |
社会保障和就业支出 |
36 |
633.8 |
633.8 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
133.2 |
133.2 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 |
节能环保支出 |
38 |
50.9 |
50.9 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 |
城乡社区支出 |
39 |
315.2 |
315.2 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 |
农林水支出 |
40 |
486.3 |
486.3 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 |
交通运输支出 |
41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 |
资源勘探信息等支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 |
商业服务业等支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 |
金融支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 |
援助其他地区支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 |
国土海洋气象等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 |
住房保障支出 |
47 |
87.0 |
87.0 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 |
粮油物资储备支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 |
其他支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 |
债务还本支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 |
债务付息支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
2,830.0 |
本年支出合计 |
52 |
2,830.0 |
2,830.0 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.0 |
54 |
||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.0 |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
28 |
2,830.0 |
总计 |
56 |
2,830.0 |
2,830.0 |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||
重庆市北碚区童家溪镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款 支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||
合计 |
2,830.0 |
1,521.4 |
1,308.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
879.4 |
764.6 |
114.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20101 |
人大事务 |
61.7 |
7.5 |
54.2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2010101 |
行政运行 |
7.5 |
7.5 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2010104 |
人大会议 |
54.2 |
0.0 |
54.2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
772.7 |
723.5 |
49.2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
723.5 |
723.5 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
30.1 |
0.0 |
30.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2010308 |
信访事务 |
19.1 |
0.0 |
19.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20106 |
财政事务 |
10.5 |
10.5 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2010601 |
行政运行 |
10.5 |
10.5 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20107 |
税收事务 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2010708 |
协税护税 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20111 |
纪检监察事务 |
6.1 |
6.1 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2011101 |
行政运行 |
6.1 |
6.1 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20129 |
群众团体事务 |
4.2 |
4.2 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2012901 |
行政运行 |
4.2 |
4.2 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
12.8 |
12.8 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2013101 |
行政运行 |
12.8 |
12.8 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
203 |
国防支出 |
5.8 |
0.0 |
5.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20306 |
国防动员 |
5.8 |
0.0 |
5.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2030601 |
兵役征集 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2030607 |
民兵 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
86.6 |
6.6 |
80.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20406 |
司法 |
6.6 |
6.6 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2040604 |
基层司法业务 |
6.6 |
6.6 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2049901 |
其他公共安全支出 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20502 |
普通教育 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2050202 |
小学教育 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
136.9 |
69.0 |
67.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20701 |
文化 |
67.8 |
0.0 |
67.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2070109 |
群众文化 |
67.8 |
0.0 |
67.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20704 |
新闻出版广播影视 |
69.0 |
69.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
69.0 |
69.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
633.8 |
346.1 |
287.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
187.5 |
187.5 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
187.5 |
187.5 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
171.9 |
0.0 |
171.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2080204 |
拥军优属 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2080205 |
老龄事务 |
2.7 |
0.0 |
2.7 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
167.3 |
0.0 |
167.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
158.6 |
158.6 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
98.1 |
98.1 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
60.5 |
60.5 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
9.6 |
0.0 |
9.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2080805 |
义务兵优待 |
9.6 |
0.0 |
9.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20810 |
社会福利 |
43.7 |
0.0 |
43.7 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2081004 |
殡葬 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2081005 |
社会福利事业单位 |
40.2 |
0.0 |
40.2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20821 |
特困人员供养 |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2082102 |
农村五保供养支出 |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20825 |
其他生活救助 |
35.7 |
0.0 |
35.7 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
6.4 |
0.0 |
6.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
29.3 |
0.0 |
29.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.6 |
0.0 |
8.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8.6 |
0.0 |
8.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
133.2 |
103.6 |
29.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
93.0 |
92.7 |
0.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
39.9 |
39.9 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
30.3 |
30.3 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
22.5 |
22.5 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
29.3 |
0.0 |
29.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2100717 |
计划生育服务 |
29.3 |
0.0 |
29.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
11.0 |
11.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
11.0 |
11.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
50.9 |
0.0 |
50.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21101 |
环境保护管理事务 |
50.9 |
0.0 |
50.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2110104 |
环境保护宣传 |
50.9 |
0.0 |
50.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
315.2 |
0.0 |
315.2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
142.7 |
0.0 |
142.7 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
142.7 |
0.0 |
142.7 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
139.4 |
0.0 |
139.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
139.4 |
0.0 |
139.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
33.0 |
0.0 |
33.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
33.0 |
0.0 |
33.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
486.3 |
144.4 |
341.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21301 |
农业 |
203.4 |
144.4 |
59.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2130104 |
事业运行 |
144.4 |
144.4 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2130142 |
农村道路建设 |
59.0 |
0.0 |
59.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21302 |
林业 |
20.6 |
0.0 |
20.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2130234 |
林业防灾减灾 |
20.6 |
0.0 |
20.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
262.3 |
0.0 |
262.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
147.8 |
0.0 |
147.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
114.5 |
0.0 |
114.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
87.0 |
87.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
87.0 |
87.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
81.4 |
81.4 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
5.6 |
5.6 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
重庆市北碚区童家溪镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款 基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
2016年一般公共预算基本支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 |
1,521.4 |
946.8 |
574.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
619.0 |
619.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
172.6 |
172.6 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
128.8 |
128.8 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
32.4 |
32.4 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
92.4 |
92.4 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
192.7 |
192.7 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
574.6 |
0.0 |
574.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
33.9 |
0.0 |
33.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30202 |
印刷费 |
10.6 |
0.0 |
10.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30203 |
咨询费 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30205 |
水费 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30206 |
电费 |
11.0 |
0.0 |
11.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
29.0 |
0.0 |
29.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
62.4 |
0.0 |
62.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
22.3 |
0.0 |
22.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30215 |
会议费 |
11.8 |
0.0 |
11.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30216 |
培训费 |
42.3 |
0.0 |
42.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
6.2 |
0.0 |
6.2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30218 |
专用材料费 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30226 |
劳务费 |
197.9 |
0.0 |
197.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
58.3 |
0.0 |
58.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
34.0 |
0.0 |
34.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
14.8 |
0.0 |
14.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
37.3 |
0.0 |
37.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
327.8 |
327.8 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
142.6 |
142.6 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
5.5 |
5.5 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
92.7 |
92.7 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
81.4 |
81.4 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
5.6 |
5.6 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
重庆市北碚区童家溪镇人民政府2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||
合计 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆市北碚区童家溪镇人民政府2016年部门决算相关信息统计表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
一、“三公”经费支出 |
──── |
──── |
二、机关运行经费 |
574.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(一)支出合计 |
66.0 |
62.7 |
(一)行政单位 |
574.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)费 |
0.0 |
0.0 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
53.0 |
50.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(1)公务用车购置费 |
0.0 |
0.0 |
三、国有资产占用情况 |
──── |
|||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车运行维护费 |
53.0 |
50.3 |
(一)车辆数合计(辆) |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||
3.公务接待费 |
13.0 |
12.3 |
1.部级领导干部用车 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(1)国内接待费 |
13.0 |
12.3 |
2.一般公务用车 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待费 |
0.0 |
0.0 |
3.一般执法执勤用车 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(2)国(境)外接待费 |
0.0 |
0.0 |
4.特种专业技术用车 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(二)相关统计数 |
──── |
──── |
5.其他用车 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) |
──── |
0 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) |
──── |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
3.公务用车购置数(辆) |
──── |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4.公务用车保有量(辆) |
──── |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5.国内公务接待批次(个) |
──── |
212 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待批次(个) |
──── |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6.国内公务接待人次(人) |
──── |
2,386 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待人次(人) |
──── |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
──── |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
──── |
0 |