一、 部门基本情况
(一)职能职责。
一是执行政策法规。认真贯彻党的各项方针政策,落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,推进依法行政、依法治理、把辖区内群众的思想行为统一到党和国家的意志上来。二是推动经济发展。着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、增加农民收入、推进扶贫开发等工作,推动经济发展。三是搞好社会管理。加强街道规划建设管理;坚持依法管理社会事务,加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、等各项工作;协同有关部门搞好市场管理、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设生态环境。四是加强基层精神文明和民主法治建设,提高思想道德、科学文化和健康素质,促进全面发展和社会文明进步。五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和农村贫困人口救助工作,搞好城镇社会保障,保证困难群众的基本生活;加强安全生产监督,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序,保障农民群众安居乐业。
(二)机构设置。
设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(挂民政办公室、人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理委员会办公室(挂安全生产监督管理办公室牌子)、财政办公室、建设管理办公室、食品药品监管办公室。党政办公室主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等方面职责。社会事务办公室主要承担民政、人口和计划生育、科学、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出等方面职责。城镇建设管理办公室主要承担场镇环境卫生、社区管理、城镇建设管理等方面职责。社会治安综合治理委员会办公室主要承担法治建设、人民调解、信访、社会治安综合治理、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、森林防火、安全生产监督管理等方面的职责。食品药品监督管理办公室主要承担食品、药品卫生安全监督管理等方面职责。
设置3个公益性事业机构,即农业服务中心、文化服务中心和社会保障服务所。农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广,信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。社会保障服务所主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移劳动和社会保障,城镇居民最低生活保障,优抚救济等社会保障工作。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计3367.1万元,支出总计3367.1万元。与2015年3180.6万元决算数相比,收入增加186.5万元、增长5.86%,主要原因是财政收入增加。支出增加186.5万元,增长5.86%,主要原因是人员工资增加和其他工资福利增加。
本部门2016年度收入合计3367.1万元,其中:财政拨款收入3367.1万元,占100%.
本部门2016年度支出合计3367.1万元,其中:基本支出1917.8万元,占56.96%;项目支出1449.3万元,占43.04%.
本部门2016年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入3367.1万元,较上年决算数增加186.5万元增长5.86%。主要原因是财政收入增加。较年初预算数增加187万元,增长5.86%。主要原因是年中追加安排一事一议经费支出148万元。
本部门2016年度财政拨款支出3367.1万元,较上年决算数增加186.5万元,增长5.86%。主要原因是财政收入增加。较年初预算数增加187万元,增长5.86%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1917.8万元。其中:人员经费1320.6万元,较上年增加99.9万元,主要原因人员基本工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金工资、社会保障缴费等。公用经费597.2万元,较上年增加127.8万元,主要原因是物价上涨等,公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、咨询费、手续费、邮电费、其他交通费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计57.8万元,较年初预算数减少20.5万元,较上年支出数减少20.45万元,减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2016年度本街道未安排因公出国(境)。
2016年本街道未购置公务车。
2016年公务车运行维护费27.9万元,主要用于街道曹上工作检查如机要文件交换、市内因公出行等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加或减少1.4万元。主要是进行了公车改革。
2016年公务接待费30万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少19万元,较上年支出数减少19万元,减少的主要原因是严格落实了中央八项规定精神和厉行节约,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2016年本街道国内公务接待311批次,1937人。2016年本部门人均接待费154元,车均维护费6.9万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出597.2万元,机关运行经费主要用于办公费105.5万元、公务车运行维护费27.9、邮电信息网络更新费36万元等。机关运行经费较2015年增加127.8万元,增长27%,主要原因是辖区内维稳工作任务艰巨,物价上涨造成办公费成本上涨。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本街道共有一般公务用车4辆。
(三)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额6.13万元,其中:政府采购货物支出6.13万元。主要用于采购本街道办公设备。
(四)预算绩效管理情况说明。
2016年度本街道未开展预算绩效管理。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-68264568,023—68264201
重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处2016年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
财政拨款收入 |
1 |
3,367.1 |
一般公共服务支出 |
28 |
895.4 |
上级补助收入 |
2 |
0.0 |
外交支出 |
29 |
0.0 |
事业收入 |
3 |
0.0 |
国防支出 |
30 |
0.0 |
经营收入 |
4 |
0.0 |
公共安全支出 |
31 |
105.7 |
附属单位上缴收入 |
5 |
0.0 |
教育支出 |
32 |
0.0 |
其他收入 |
6 |
0.0 |
科学技术支出 |
33 |
0.0 |
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
34 |
55.2 |
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
35 |
716.6 |
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
138.9 |
|
10 |
|
节能环保支出 |
37 |
0.0 |
|
11 |
|
城乡社区支出 |
38 |
271.8 |
|
12 |
|
农林水支出 |
39 |
1,028.8 |
|
13 |
|
交通运输支出 |
40 |
0.0 |
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
41 |
0.0 |
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
42 |
0.0 |
|
16 |
|
金融支出 |
43 |
0.0 |
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
44 |
0.0 |
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
45 |
0.0 |
|
19 |
|
住房保障支出 |
46 |
133.6 |
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
47 |
0.0 |
|
21 |
|
其他支出 |
48 |
21.1 |
|
22 |
|
债务还本支出 |
49 |
0.0 |
|
23 |
|
债务付息支出 |
50 |
0.0 |
本年收入合计 |
24 |
3,367.1 |
本年支出合计 |
51 |
3,367.1 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.0 |
结余分配 |
52 |
0.0 |
年初结转和结余 |
26 |
0.0 |
年末结转和结余 |
53 |
0.0 |
总计 |
27 |
3,367.1 |
总计 |
54 |
3,367.1 |
重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
3,367.1 |
3,367.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
895.4 |
895.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20101 |
人大事务 |
13.0 |
13.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2010101 |
行政运行 |
13.0 |
13.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
767.5 |
767.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2010301 |
行政运行 |
721.5 |
721.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
45.9 |
45.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20106 |
财政事务 |
25.5 |
25.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2010601 |
行政运行 |
25.5 |
25.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
89.4 |
89.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2013101 |
行政运行 |
89.4 |
89.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
204 |
公共安全支出 |
105.7 |
105.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20402 |
公安 |
12.3 |
12.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2040204 |
治安管理 |
12.3 |
12.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20406 |
司法 |
93.4 |
93.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2040601 |
行政运行 |
93.4 |
93.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
207 |
文化体育与传媒支出 |
55.2 |
55.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20701 |
文化 |
55.2 |
55.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2070109 |
群众文化 |
41.7 |
41.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2070199 |
其他文化支出 |
13.5 |
13.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
716.6 |
716.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
117.2 |
117.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080109 |
社会保险经办机构 |
117.2 |
117.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20802 |
民政管理事务 |
120.0 |
120.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080204 |
拥军优属 |
2.4 |
2.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
114.1 |
114.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.6 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
397.9 |
397.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
225.4 |
225.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080502 |
事业单位离退休 |
172.5 |
172.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20808 |
抚恤 |
17.2 |
17.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080801 |
死亡抚恤 |
1.2 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080805 |
义务兵优待 |
16.0 |
16.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20810 |
社会福利 |
8.2 |
8.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2081002 |
老年福利 |
8.2 |
8.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20819 |
最低生活保障 |
23.2 |
23.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
12.2 |
12.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
11.0 |
11.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20821 |
特困人员供养 |
22.9 |
22.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2082102 |
农村五保供养支出 |
22.9 |
22.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20825 |
其他生活救助 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2082501 |
其他城市生活救助 |
8.5 |
8.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2082502 |
其他农村生活救助 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
138.9 |
138.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21005 |
医疗保障 |
110.7 |
110.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100501 |
行政单位医疗 |
63.0 |
63.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100502 |
事业单位医疗 |
47.7 |
47.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21007 |
计划生育事务 |
18.7 |
18.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100717 |
计划生育服务 |
12.9 |
12.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.7 |
5.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
9.6 |
9.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2101016 |
食品安全事务 |
9.6 |
9.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
212 |
城乡社区支出 |
271.8 |
271.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21201 |
城乡社区管理事务 |
45.0 |
45.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2120101 |
行政运行 |
43.5 |
43.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21203 |
城乡社区公共设施 |
132.4 |
132.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
132.4 |
132.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
94.4 |
94.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
94.4 |
94.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
213 |
农林水支出 |
1,028.8 |
1,028.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21301 |
农业 |
408.4 |
408.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130101 |
行政运行 |
31.0 |
31.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130104 |
事业运行 |
170.6 |
170.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130142 |
农村道路建设 |
194.6 |
194.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130199 |
其他农业支出 |
12.3 |
12.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21303 |
水利 |
390.5 |
390.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130335 |
农村人畜饮水 |
390.5 |
390.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21307 |
农村综合改革 |
229.9 |
229.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
148.0 |
148.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
81.9 |
81.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
221 |
住房保障支出 |
133.6 |
133.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
22101 |
保障性安居工程支出 |
11.2 |
11.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2210105 |
农村危房改造 |
11.2 |
11.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
22102 |
住房改革支出 |
122.4 |
122.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2210201 |
住房公积金 |
62.4 |
62.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2210203 |
购房补贴 |
59.9 |
59.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
229 |
其他支出 |
21.1 |
21.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
22999 |
其他支出 |
21.1 |
21.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2299901 |
其他支出 |
21.1 |
21.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
3,367.1 |
1,917.8 |
1,449.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
895.4 |
849.4 |
45.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20101 |
人大事务 |
13.0 |
13.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2010101 |
行政运行 |
13.0 |
13.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
767.5 |
721.5 |
45.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2010301 |
行政运行 |
721.5 |
721.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
45.9 |
0.0 |
45.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20106 |
财政事务 |
25.5 |
25.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2010601 |
行政运行 |
25.5 |
25.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
89.4 |
89.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2013101 |
行政运行 |
89.4 |
89.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
204 |
公共安全支出 |
105.7 |
93.4 |
12.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20402 |
公安 |
12.3 |
0.0 |
12.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2040204 |
治安管理 |
12.3 |
0.0 |
12.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20406 |
司法 |
93.4 |
93.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2040601 |
行政运行 |
93.4 |
93.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
207 |
文化体育与传媒支出 |
55.2 |
41.7 |
13.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20701 |
文化 |
55.2 |
41.7 |
13.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2070109 |
群众文化 |
41.7 |
41.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2070199 |
其他文化支出 |
13.5 |
0.0 |
13.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
716.6 |
515.1 |
201.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
117.2 |
117.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080109 |
社会保险经办机构 |
117.2 |
117.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20802 |
民政管理事务 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080204 |
拥军优属 |
2.4 |
0.0 |
2.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
114.1 |
0.0 |
114.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
397.9 |
397.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
225.4 |
225.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080502 |
事业单位离退休 |
172.5 |
172.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20808 |
抚恤 |
17.2 |
0.0 |
17.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080801 |
死亡抚恤 |
1.2 |
0.0 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080805 |
义务兵优待 |
16.0 |
0.0 |
16.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20810 |
社会福利 |
8.2 |
0.0 |
8.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2081002 |
老年福利 |
8.2 |
0.0 |
8.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20819 |
最低生活保障 |
23.2 |
0.0 |
23.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
12.2 |
0.0 |
12.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
11.0 |
0.0 |
11.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20821 |
特困人员供养 |
22.9 |
0.0 |
22.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2082102 |
农村五保供养支出 |
22.9 |
0.0 |
22.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20825 |
其他生活救助 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2082501 |
其他城市生活救助 |
8.5 |
0.0 |
8.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2082502 |
其他农村生活救助 |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
138.9 |
110.7 |
28.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21005 |
医疗保障 |
110.7 |
110.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100501 |
行政单位医疗 |
63.0 |
63.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100502 |
事业单位医疗 |
47.7 |
47.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21007 |
计划生育事务 |
18.7 |
0.0 |
18.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100717 |
计划生育服务 |
12.9 |
0.0 |
12.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.7 |
0.0 |
5.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
9.6 |
0.0 |
9.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2101016 |
食品安全事务 |
9.6 |
0.0 |
9.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
212 |
城乡社区支出 |
271.8 |
43.5 |
228.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21201 |
城乡社区管理事务 |
45.0 |
43.5 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2120101 |
行政运行 |
43.5 |
43.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21203 |
城乡社区公共设施 |
132.4 |
0.0 |
132.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
132.4 |
0.0 |
132.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
94.4 |
0.0 |
94.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
94.4 |
0.0 |
94.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
213 |
农林水支出 |
1,028.8 |
201.5 |
827.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21301 |
农业 |
408.4 |
201.5 |
206.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130101 |
行政运行 |
31.0 |
31.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130104 |
事业运行 |
170.6 |
170.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130142 |
农村道路建设 |
194.6 |
0.0 |
194.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130199 |
其他农业支出 |
12.3 |
0.0 |
12.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21303 |
水利 |
390.5 |
0.0 |
390.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130335 |
农村人畜饮水 |
390.5 |
0.0 |
390.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21307 |
农村综合改革 |
229.9 |
0.0 |
229.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
148.0 |
0.0 |
148.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
81.9 |
0.0 |
81.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
221 |
住房保障支出 |
133.6 |
62.4 |
71.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
22101 |
保障性安居工程支出 |
11.2 |
0.0 |
11.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2210105 |
农村危房改造 |
11.2 |
0.0 |
11.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
22102 |
住房改革支出 |
122.4 |
62.4 |
59.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2210201 |
住房公积金 |
62.4 |
62.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2210203 |
购房补贴 |
59.9 |
0.0 |
59.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
229 |
其他支出 |
21.1 |
0.0 |
21.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
22999 |
其他支出 |
21.1 |
0.0 |
21.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2299901 |
其他支出 |
21.1 |
0.0 |
21.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
收 入 |
支 出 | ||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,367.1 |
一般公共服务支出 |
29 |
895.4 |
895.4 |
0.0 |
政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
外交支出 |
30 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
3 |
|
国防支出 |
31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
4 |
|
公共安全支出 |
32 |
105.7 |
105.7 |
0.0 |
|
5 |
|
教育支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
6 |
|
科学技术支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
35 |
55.2 |
55.2 |
0.0 |
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
36 |
716.6 |
716.6 |
0.0 |
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
138.9 |
138.9 |
0.0 |
|
10 |
|
节能环保支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
11 |
|
城乡社区支出 |
39 |
271.8 |
271.8 |
0.0 |
|
12 |
|
农林水支出 |
40 |
1,028.8 |
1,028.8 |
0.0 |
|
13 |
|
交通运输支出 |
41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
16 |
|
金融支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
19 |
|
住房保障支出 |
47 |
133.6 |
133.6 |
0.0 |
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21 |
|
其他支出 |
49 |
21.1 |
21.1 |
0.0 |
|
22 |
|
债务还本支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
23 |
|
债务付息支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
本年收入合计 |
24 |
3,367.1 |
本年支出合计 |
52 |
3,367.1 |
3,367.1 |
0.0 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.0 |
|
54 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.0 |
|
55 |
|
|
|
总计 |
28 |
3,367.1 |
总计 |
56 |
3,367.1 |
3,367.1 |
0.0 |
重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3,367.10 |
1,917.80 |
1,449.30 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
895.4 |
849.4 |
45.9 | ||
20101 |
人大事务 |
13 |
13 |
0 | ||
2010101 |
行政运行 |
13 |
13 |
0 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
767.5 |
721.5 |
45.9 | ||
2010301 |
行政运行 |
721.5 |
721.5 |
0 | ||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
45.9 |
0 |
45.9 | ||
20106 |
财政事务 |
25.5 |
25.5 |
0 | ||
2010601 |
行政运行 |
25.5 |
25.5 |
0 | ||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
89.4 |
89.4 |
0 | ||
2013101 |
行政运行 |
89.4 |
89.4 |
0 | ||
204 |
公共安全支出 |
105.7 |
93.4 |
12.3 | ||
20402 |
公安 |
12.3 |
0 |
12.3 | ||
2040204 |
治安管理 |
12.3 |
0 |
12.3 | ||
20406 |
司法 |
93.4 |
93.4 |
0 | ||
2040601 |
行政运行 |
93.4 |
93.4 |
0 | ||
207 |
文化体育与传媒支出 |
55.2 |
41.7 |
13.5 | ||
20701 |
文化 |
55.2 |
41.7 |
13.5 | ||
2070109 |
群众文化 |
41.7 |
41.7 |
0 | ||
2070199 |
其他文化支出 |
13.5 |
0 |
13.5 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
716.6 |
515.1 |
201.5 | ||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
117.2 |
117.2 |
0 | ||
2080109 |
社会保险经办机构 |
117.2 |
117.2 |
0 | ||
20802 |
民政管理事务 |
120 |
0 |
120 | ||
2080204 |
拥军优属 |
2.4 |
0 |
2.4 | ||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
114.1 |
0 |
114.1 | ||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.6 |
0 |
3.6 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
397.9 |
397.9 |
0 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
225.4 |
225.4 |
0 | ||
2080502 |
事业单位离退休 |
172.5 |
172.5 |
0 | ||
20808 |
抚恤 |
17.2 |
0 |
17.2 | ||
2080801 |
死亡抚恤 |
1.2 |
0 |
1.2 | ||
2080805 |
义务兵优待 |
16 |
0 |
16 | ||
20810 |
社会福利 |
8.2 |
0 |
8.2 | ||
2081002 |
老年福利 |
8.2 |
0 |
8.2 | ||
20819 |
最低生活保障 |
23.2 |
0 |
23.2 | ||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
12.2 |
0 |
12.2 | ||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
11 |
0 |
11 | ||
20821 |
特困人员供养 |
22.9 |
0 |
22.9 | ||
2082102 |
农村五保供养支出 |
22.9 |
0 |
22.9 | ||
20825 |
其他生活救助 |
10 |
0 |
10 | ||
2082501 |
其他城市生活救助 |
8.5 |
0 |
8.5 | ||
2082502 |
其他农村生活救助 |
1.5 |
0 |
1.5 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
138.9 |
110.7 |
28.2 | ||
21005 |
医疗保障 |
110.7 |
110.7 |
0 | ||
2100501 |
行政单位医疗 |
63 |
63 |
0 | ||
2100502 |
事业单位医疗 |
47.7 |
47.7 |
0 | ||
21007 |
计划生育事务 |
18.7 |
0 |
18.7 | ||
2100717 |
计划生育服务 |
12.9 |
0 |
12.9 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.7 |
0 |
5.7 | ||
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
9.6 |
0 |
9.6 | ||
2101016 |
食品安全事务 |
9.6 |
0 |
9.6 | ||
212 |
城乡社区支出 |
271.8 |
43.5 |
228.3 | ||
21201 |
城乡社区管理事务 |
45 |
43.5 |
1.5 | ||
2120101 |
行政运行 |
43.5 |
43.5 |
0 | ||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.5 |
0 |
1.5 | ||
21203 |
城乡社区公共设施 |
132.4 |
0 |
132.4 | ||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
132.4 |
0 |
132.4 | ||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
94.4 |
0 |
94.4 | ||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
94.4 |
0 |
94.4 | ||
213 |
农林水支出 |
1,028.80 |
201.5 |
827.3 | ||
21301 |
农业 |
408.4 |
201.5 |
206.9 | ||
2130101 |
行政运行 |
31 |
31 |
0 | ||
2130104 |
事业运行 |
170.6 |
170.6 |
0 | ||
2130142 |
农村道路建设 |
194.6 |
0 |
194.6 | ||
2130199 |
其他农业支出 |
12.3 |
0 |
12.3 | ||
21303 |
水利 |
390.5 |
0 |
390.5 | ||
2130335 |
农村人畜饮水 |
390.5 |
0 |
390.5 | ||
21307 |
农村综合改革 |
229.9 |
0 |
229.9 | ||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
148 |
0 |
148 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
81.9 |
0 |
81.9 | ||
221 |
住房保障支出 |
133.6 |
62.4 |
71.1 | ||
22101 |
保障性安居工程支出 |
11.2 |
0 |
11.2 | ||
2210105 |
农村危房改造 |
11.2 |
0 |
11.2 | ||
22102 |
住房改革支出 |
122.4 |
62.4 |
59.9 | ||
2210201 |
住房公积金 |
62.4 |
62.4 |
0 | ||
2210203 |
购房补贴 |
59.9 |
0 |
59.9 | ||
229 |
其他支出 |
21.1 |
0 |
21.1 | ||
22999 |
其他支出 |
21.1 |
0 |
21.1 | ||
2299901 |
其他支出 |
21.1 |
0 |
21.1 |
重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
项 目 |
2016年一般公共预算基本支出 | |||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
合 计 |
1,917.80 |
1,320.60 |
597.2 | |
301 |
工资福利支出 |
857 |
857 |
0 |
30101 |
基本工资 |
204.4 |
204.4 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
140.6 |
140.6 |
0 |
30103 |
奖金 |
19.7 |
19.7 |
0 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
117.6 |
117.6 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
90.4 |
90.4 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
284.4 |
284.4 |
0 |
302 |
商品和服务支出 |
597.2 |
0 |
597.2 |
30201 |
办公费 |
105.5 |
0 |
105.5 |
30203 |
咨询费 |
6.7 |
0 |
6.7 |
30204 |
手续费 |
0.2 |
0 |
0.2 |
30205 |
水费 |
0.7 |
0 |
0.7 |
30206 |
电费 |
8.3 |
0 |
8.3 |
30207 |
邮电费 |
36 |
0 |
36 |
30209 |
物业管理费 |
0.4 |
0 |
0.4 |
30211 |
差旅费 |
120 |
0 |
120 |
30213 |
维修(护)费 |
15.2 |
0 |
15.2 |
30215 |
会议费 |
9.9 |
0 |
9.9 |
30216 |
培训费 |
6.5 |
0 |
6.5 |
30217 |
公务接待费 |
28.8 |
0 |
28.8 |
30226 |
劳务费 |
60.6 |
0 |
60.6 |
30228 |
工会经费 |
79.7 |
0 |
79.7 |
30229 |
福利费 |
14.9 |
0 |
14.9 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.9 |
0 |
27.9 |
30239 |
其他交通费用 |
17.5 |
0 |
17.5 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
58.4 |
0 |
58.4 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
463.7 |
463.7 |
0 |
30301 |
离休费 |
8.8 |
8.8 |
0 |
30302 |
退休费 |
353.8 |
353.8 |
0 |
30307 |
医疗费 |
38.5 |
38.5 |
0 |
30311 |
住房公积金 |
62.4 |
62.4 |
0 |
重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||||
公开08表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
──── |
──── |
二、机关运行经费 |
597.2 |
(一)支出合计 |
78.3 |
57.8 |
(一)行政单位 |
597.2 |
1.因公出国(境)费 |
0.0 |
0.0 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.0 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
29.3 |
27.9 |
|
|
(1)公务用车购置费 |
0.0 |
0.0 |
三、国有资产占用情况 |
──── |
(2)公务用车运行维护费 |
29.3 |
27.9 |
(一)车辆数合计(辆) |
4 |
3.公务接待费 |
49.0 |
30.0 |
1.部级领导干部用车 |
0 |
(1)国内接待费 |
49.0 |
30.0 |
2.一般公务用车 |
4 |
其中:外事接待费 |
0.0 |
0.0 |
3.一般执法执勤用车 |
0 |
(2)国(境)外接待费 |
0.0 |
0.0 |
4.特种专业技术用车 |
0 |
(二)相关统计数 |
──── |
──── |
5.其他用车 |
0 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
──── |
0 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
──── |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
──── |
0 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
──── |
2 |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
──── |
311 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
──── |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
──── |
1,937 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
──── |
0 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
──── |
0 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
──── |
0 |
|
|