一、单位基本情况
(一)部门职能
我局属公安系统,职责是:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作;法律法规规定的其他职责。
(二)机构设置
内设政治处(含战训基地)、监察室、警令处、指挥中心、警务保障处、国保支队、校保支队、治安支队、人口管理支队、法制支队、出入境支队、网安支队、科信科、情报信息科、刑警支队(含警犬基地)、经侦支队、禁毒支队、交巡警支队、特警支队、反恐支队、内部安全支队等21个处队科室;设朝阳派出所、天生派出所、燎原派出所、北泉派出所、澄江派出所、黄桷派出所、文星派出所、歇马派出所、蔡家派出所、童家溪派出所、施家梁派出所、水土派出所、柳荫派出所、复兴派出所、静观派出所、金刀峡派出所、三圣派出所、桃园派出所、红石派出所、西山坪派出所、缙云山派出所等21个派出所;设看守所、拘留戒毒所两个羁押场所。全局内设机构共44个单位。
二、部门预算情况
2015年北碚区公安分局预算收入20745.76万元,其中,一般公共预算收入20726.65万元。支出按功能分类为公共安全支出17721.84万元,社会保障和就业支出1088.12万元,医疗卫生与计划生育支出962.21万元,住房保障支出973.59万元,具体支出预算见附表。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费预算为1736.0万元,其中,公务接待费用15.0万元,公务用车运行维护费用1666.0万元。
附表1: |
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北碚区公安分局2015年收支预算总表 | |||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算收入 |
20726.65 |
公共安全支出 |
17721.84 |
二、政府性基金收入 |
|
公安 |
17721.84 |
三、事业收入 |
|
拘押收教场所管理 |
360.00 |
四、经营收入 |
|
禁毒管理 |
110.00 |
五、上级补助收入 |
|
一般行政管理事务 |
3753.30 |
六、上年结余、结转 |
19.12 |
行政运行 |
13388.54 |
七、其他收入 |
|
警犬繁育及训养 |
70.00 |
|
|
治安管理 |
40.00 |
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|
社会保障和就业支出 |
1088.12 |
|
|
行政事业单位离退休 |
1070.42 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
1070.42 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
17.70 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
17.70 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
962.21 |
|
|
医疗保障 |
962.21 |
|
|
行政单位医疗 |
734.25 |
|
|
公务员医疗补助 |
227.96 |
|
|
住房保障支出 |
973.59 |
|
|
住房改革支出 |
973.59 |
|
|
住房公积金 |
973.59 |
|
|
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|
|
|
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|
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本年收入合计 |
20745.76 |
本年支出合计 |
20745.76 |
附表2: |
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北碚区公安分局2015年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
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单位:万元 |
科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
合计 |
20726.6483 |
16393.3483 |
4333.3 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
17720.67023 |
13387.37023 |
4333.3 |
204 |
02 |
|
公安 |
17720.67023 |
13387.37023 |
4333.3 |
|
|
01 |
行政运行 |
13387.37023 |
13387.37023 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
3753.3 |
|
3753.3 |
|
|
04 |
治安管理 |
40 |
|
40 |
|
|
11 |
禁毒管理 |
110 |
|
110 |
|
|
17 |
拘押收教场所管理 |
360 |
|
360 |
|
|
18 |
警犬繁育及训养 |
70 |
|
70 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1070.172764 |
1070.172764 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1070.172764 |
1070.172764 |
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
1070.172764 |
1070.172764 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
962.213728 |
962.213728 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
962.213728 |
962.213728 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
734.253728 |
734.253728 |
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
227.96 |
227.96 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
973.591573 |
973.591573 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
973.591573 |
973.591573 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
973.591573 |
973.591573 |
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附表3: |
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北碚区公安分局2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
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单位:万元 |
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
类 |
款 | ||
|
|
合计 |
16393.35 |
301 |
|
工资福利支出 |
8807.04 |
|
30101 |
基本工资 |
1564.95 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5924.21 |
|
30103 |
奖金 |
486.26 |
|
30104 |
社会保障缴费-医疗保险 |
734.25 |
|
30104 |
社会保障缴费-生育保险 |
56.79 |
|
30104 |
社会保障缴费-工伤保险 |
40.57 |
302 |
|
商品和服务支出 |
5314.59 |
|
30201 |
办公费 |
515.00 |
|
30202 |
印刷费 |
141.60 |
|
30203 |
咨询费 |
5.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.30 |
|
30205 |
水费 |
70.00 |
|
30206 |
电费 |
280.00 |
|
30207 |
邮电费 |
250.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
450.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
400.00 |
|
30214 |
租赁费 |
70.00 |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
233.47 |
|
30217 |
公务接待费 |
15.00 |
|
30219 |
装备购置费 |
1185.16 |
|
30224 |
被装购置费 |
84.44 |
|
30226 |
劳务费 |
350.00 |
|
30228 |
工会经费 |
162.27 |
|
30229 |
福利费 |
46.95 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
948.40 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
100.00 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
2271.72 |
|
30301 |
离休费 |
29.61 |
|
30302 |
退休费 |
1003.61 |
|
30307 |
医疗费 |
227.96 |
|
30311 |
住房公积金 |
973.59 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
36.95 |
附表4: |
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北碚区公安分局2015年政府性基金收支预算表 | |||||||
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|
单位:万元 |
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
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